快捷连锁酒店财务战略研究

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1、本科生毕业设计(论文)封面本科生毕业设计(论文)封面( 2016 届)论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数 论文完成时间 大学教务处制会计原创毕业论文参考选题会计原创毕业论文参考选题 (200 个个)一、论文说明本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文 3000 起,具体可以联系 qq 805990749。下列所写题目均可写作。二、原创论文参考题目1某大酒店公司存货管理问题研究2企业社会责任与股东价值3兵团上市公司资本结构特征分析4第三方物流企业的杜邦分析以某物流为例5集体决策与恶性增资行为

2、6政府会计权责发生制改革的思考7经营者薪酬研究8建材行业中小企业债务融资问题研究以某公司为例9房地产企业税收筹划的研究10公允价值在我国上市公司的应用研究11基于公司治理的会计政策选择12某药业公司降低产品成本途径研究13某公司应收账款管理存在的问题及对策研究14某电气公司成本管理问题研究15从的角度看中小企业税收筹划16论某集团会计电算化的发展问题分析和前景展望17论我国环境税收制度的建设18中小企业内部控制实施问题研究19合并会计报表理论的评述20xx 公司在财务杠杆运用中存在的误区及其改进21某纺织公司应收账款现状及管理研究22我国企业税收筹划研究23上市公司会计舞弊前因、后果及治理24

3、企业合理避税问题分析及对策研究以某集团为例25企业实行会计电算化的风险与对策26浅析 ERP 系统对企业管理的影响27中美会计准则差异对会计信息的影响研究28中小企业融资瓶颈及对策29企业全面预算管理以宝钢为例30基于公司治理的内部控制浅析31目标成本管理在 xx 起重运输机械公司的应用研究32关于我国 MBO 的实施及相关问题的探讨33某房地产公司财务风险控制研究34盈余管理问题研究35房地产企业的财务风险管理分析以某地产为例36资产减值相关问题研究37新债务重组准则下企业盈余管理问题研究38营改增对企业的影响以某公司为例39某车灯公司股权融资问题研究40论上市公司关联交易的审计以某钢铁司为

4、例41边际分析法在某纺织公司中的运用研究42毕业论文动物医学一例犬细小病毒病的诊断与治疗43基于敏感性分析的某公司投资项目风险控制研究44上市公司财务报表分析以广东美的电器股份有限公司为例45中小企业现金流管理46风险管理导向下中小型民营企业内部控制研究47公允价值会计计量与会计信息质量的关系研究48我国上市公司盈余管理问题研究49我国中小企业融资问题研究50局域网条件下企业会计业务流程重组分析51新会计准则对上市公司利润操纵的影响52后金融危机下的企业成本管理问题研究以某公司为例53某公司绩效评价中财务指标存在的问题54石油企业内部审计参与风险管理的分析以中国石油化工股份有限公司为例55关于

5、企业货币资金管理的研究56增值型内部审计的应用与发展57高管股权激励应用效果的研究以海南海药为例58化工企业生产循环内部控制设计以某公司为例59商业银行内控制度存在的问题及对策60浅谈公允价值在投资性房地产中的运用61某彩塑公司存货管理问题研究62发达国家物业税与我国物业税征收的对比及其启示63作业成本法在民营企业中的应用以某机械加工厂为例64某公司体系研究65会计报表操纵及防范措施以某公司为例66某模具制造公司的成本控制研究67企业广告费的会计处理方法研究68通货膨胀对中小企业融资决策的影响研究69我国上市公司关联交易披露存在的问题及对策70基于风险管理的内部控制研究以某公司为例71某公司应

6、收账款管理问题研究72上市公司股权激励的研究以海尔为例73某机械制造公司存货成本控制研究74中小企业不良信贷的影响因素分析75我国商业银行金融衍生品业务的发展及风险管理研究76基于公司治理的内部控制浅析77银行治理结构对商业银行内部审计的影响78苏宁公司内部控制的问题及对策79我国房地产业上市公司负债经营有关问题的研究80对建立担保企业财务风险防范机制的探讨81房地产公司财务风险控制研究-以某集团为例82浅析公交公司的成本控制问题83基于内部审计的上市公司内控研究84资本结构优化问题研究85基于公司治理的内部控制浅析86从非货币性交易准则的变化看公允价值的运用87基于公司治理的内部控制浅析88

7、企业财务状况的分析与评价89某纸业公司产品成本控制研究90虚假陈述在会计报表中的表现方式及其治理对策91次贷危机、风险管理与会计信息92基于公司治理的内部控制浅析93基于公司治理的内部控制浅析94或有事项的会计政策问题探析95现代风险导向审计及其应用研究琼民源公司为例96企业负债经营风险控制研究97金融衍生工具在企业风险管理中的应用98某公司税务筹划方案设计99我国上市公司会计信息披露存在的问题及对策100 企业利润操纵识别与防范研究101 我国中小型会计师事务所内部控制问题研究102 金融危机下公允价值会计问题研究103 在企业发展中的作用来自实践的分析104 如何避免审计过程中的舞弊行为1

8、05 我国会计诚信建设的现实思考106 资产减值与利润操纵107 试论内部审计的独立性108 基于公司治理的内部控制浅析109 我国上市公司会计信息透明度的问题及建议110 支付宝作为第三方支付的风险与控制方法111 企业亏损内因及治理对策112 基于公司治理的内部控制问题研究以国美电器控制权之争为例113 某纺织机械公司营运能力指标分析及评价114 江苏悦达集团有限公司营运能力研究115 基于公司治理的内部控制浅析116 企业成本控制模式研究117 我国政府绩效审计的问题与对策118 上市商业银行财务可持续增长能力的模糊评价119 基于财务战略的中小企业纳税筹划研究120 我国中小企业成本管

9、理存在的问题及对策121 对我国上市公司利用合并范围变动进行盈余管理的思考122 鼓励节能减排的税收政策探讨123 资产减值会计的对策与应用124 上市公司财务报表数据不真实的原因分析125 财务战略选择对企业价值相关性的实证研究以上市公司为例126 基于有效市场理论的上市公司会计信息披露及治理127 S 公司业务流程再造与应收账款管理128 我国管理层收购的定价问题探讨以大连美罗药业管理层收购为例129 基于公司治理的内部控制浅析130 浅论我国增值税转型问题131 国有商业银行风险管理的现状及对策研究132 某制药公司会计政策选择问题研究133 上市公司全面收益信息的披露研究134 某公司

10、应收账款管理模式研究135 进出口业务纳税筹划研究136 论供应链管理对企业成本控制的影响137 中小企业绩效评价体系的构建以某热电公司为例138 交叉上市商业银行内部控制研究以建行和交行为例139 商业银行个人住房抵押贷款风险防范研究140 物流企业营运能力分析以 xx 公司为例141 财务竞争力与企业价值关系的研究以浙江纺织行业上市公司为例142 高新技术企业价值评估143 我国衍生金融工具及其核算问题研究144 浅析实质重于形式原则的实际运用145 我国税务系统内部控制问题研究146 对培养企业员工忠诚度的探讨147 试论我国行政事业单位会计存在的问题及改进措施148 某公司在实施存货管

11、理上存在的问题及优化措施149 某建设公司投资结构问题研究150 非货币性资产交换中公允价值的应用分析151 浅析我国农村信用社内部控制的问题与对策152 建筑企业实例分析153 基于风险导向的企业内部审计研究154 应收账款内部控制研究以某公司为例155 基于公司治理的内部控制浅析156 我国高新技术企业风险投资退出机制的研究157 人民币汇率趋于坚挺的原因及经济影响158 慈溪市光华实业有限公司内部控制探讨159 我国文化产业融资策略研究160 上市公司股票回购161 社会责任视角下企业目标的变迁研究162 中小型家族企业内部控制现状及改善建议163 基于公司治理的内部控制浅析164 我国

12、推行人力资源会计的困难与对策165 关于环境管理会计应用的探讨166 某公司财务危机预警系统设计167 企业内部控制问题与对策研究168 浅谈行政事业单位固定资产管理169 企业集团内部控制研究170 中小企业融资租赁问题研究171 某科技公司人力资源会计实践的困境及对策研究172 基于公司治理的上市公司内部审计质量研究173 内部控制与公司治理的链接与互动174 关于会计师事务所全面预算管理的思考175 商业银行财务分析体系的研究176 企业集团税收筹划初探177 基于公司治理的内部控制浅析178 高校成本控制研究179 关于规范上市公司会计政策选择的探讨180 关于我国上市公司关联方交易管

13、制方法的思考181 基于公司治理的内部控制浅析182 第三方物流企业绩效评价研究183 长期股权投资成本法会计处理的沿革及机理透析184 论个人所得税制存在的问题及完善措施185 山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务分析186 固定资产与流动资产所得税会计探讨187 基于公司治理的内部控制浅析188 会计舞弊防范的思考以 xx 生物制药公司为例189 基于公司治理的内部控制浅析190 我国上市公司关联方交易披露问题研究191 论中小企业资本结构存在的问题及对策192 浅谈我国上市公司无形资产的信息披露问题193 企业集团问题研究194 会计政策选择下的税收筹划以 xx 进出口有限公司为例195 民营企业内部控制研究以来伊份为例196 某服饰公司存货管理研究197 浅议上市公司财务报表舞弊方法与治理198 某公司应收账款管理现状及存在问题研究199 并购行为中目标企业价值评估研究200 某服装公司成本控制中存在的问题和对策研究

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