销售部业务规范

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1、*公司销售业务公司销售业务管理规范管理规范销售业务规范销售业务规范2010 年 月 日发布 版次: 2010 年 月 日实施 *有限公司第一章第一章 目的目的流程管理是现代化公司提升核心竞争力必备的管理工具,是实施战略目标落地,打造公司竞争优势软实力,强化内部执行力和提高业务执行效率的坚实基础。为实现业务流程标准化体系和全面实施业务流程化管理,进一步规范公司业务管理,明确各部门在业务进行中的职责分工,特制定业务流程及管理规范。第二章第二章 适用范围适用范围第一条第一条 本制度适用于*公司所有销售业务的订单处理。第二条第二条 本流程及管理规范适用对象为公司销售部门及相关所有部门。第三章第三章 业

2、务流程业务流程第三条第三条 业务流程(见附件业务流程(见附件 1 1)1、销售部接受客户订单,首先明确订单规格、数量、包装要求、交货时间、发运要求等,转交生产部。2、生产部对订单内容进行确认,确认库存情况,若库存满足生产,制定排产计划,办理出库手续,组织生产;若库存不足,提交物资申购单 ,按采购流程向供货商采购。供货商质量负责,生产部办理入库手续,领料组织生产。3、生产完成,由质量部负责最终检验,输出检验记录卡 。4、检验合格后,由生产部负责包装,根据订单地址组织及时发货,并将发货清单及时反馈给销售部和财务部备案。 。5、销售部负责与客户签订合同,向财务部提供结算清单,财务部根据合同价格和要求

3、开具发票。6、销售部将发票和收款所需资料提交给客户,进行费用结算。具体结算要求参照销售部管理制度 。第四章第四章 业务管理规范业务管理规范第四条第四条 业务审批规定业务审批规定1、合同签呈执行工作流:合同签呈需客户提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资质文件扫描件或复印件,以及客户开票信息等材料作为签呈附件。2、业务流程及其它类签呈业务流程(如产品价格、商务政策等)和其它类签呈(例如招待费、报销、商务类等签呈)的流程及审批权限,公司流程管理办法执行审核或报备。 第五条第五条 合同管理规定合同管理规定签订销售合同应按照公司合同管理办法执行。合同评审签订后,由财务部存档,管理部备案,销售部留

4、存一份复印件存档。第六条第六条 其他事项规定其他事项规定1、客户开增值税类发票,需对方提供一般纳税人资质证明复印件盖章及开票信息盖章,对方收到发票后开具对账回执。2、借款和各类报销参照公司财务管理规定执行。3、销售部门规定参照。销售管理制度执行。第五章第五章 业务流程管理规范业务流程管理规范第七条第七条 业务流程一经确立,原则上不进行新增/变更,如确需新增/变更,应由公司管理者组织相关部门进行讨论。第八条第八条 当公司某项业务发生改变或其他可观原因导致已有流程不能较好的描述生产经营活动,可以申请流程的新增/变更。流程的新增/变更需求有三种:领导要求、流程执行检查结果变化、责任部门提出改进建议。第九条第九条 流程变更应由责任部门提出申请变更签呈,获得审批后进行相应内容修改、版本号更新及流程备案。 第六章第六章 流程监控流程监控第十条第十条 各流程责任主体对所负责流程进行监控,公司管理者依据实际流程执行过程中发生的问题每年组织一次流程执行情况检查,检查结果作为流程新增/变更的依据之一。第七章第七章 附则附则第十一条第十一条 本制度由销售部负责解释。第十二条第十二条 本流程规范自发布之日起实施。本流程的版本号从 V1.0 开始,每次新增/变更递进一个小数位即 V1.1、V1.2如有重大变更性调整则版本号递进一个各位即V2.0,V3.0。

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