门店系统基本操作(报添)

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1、运行程序进入主界面后: 1、 点击界面左边的“采购管理”中“采购管理【普通】 ” (如下图 1 和图 2) 。a)图 1b) 图 2 2、 添货点击“请购单录入【普通】 ”进入界面。a) 图 3 如图 3 所示填入红色必选项目后,点击新增明细打开报添录入窗口(如下图 4) 。b)图 4 商品编号处输入所添商品的书号并回车,在数量处填入所需本数,处理方式必须 为“发货要补” ,另注意供应商处只能选择为“图书音像采购中心(快捷码 1178322) ” ,其他项目如无必要则回车跳过,最后点“完成”结束此商品的报添, 如还有其他品种需要报添,则依此类推。全部商品报添录入完成后,退出明细录 入窗口。再点

2、击“保存单据” ,并复制请购单号如下图 5。图 5复制完成后退出“请购单录入【普通】 ”窗口。 3、 添货“请购单列表【普通】 ” 。a)b)点击“请购单列表【普通】 ”进入请购单处理窗口,点击“主单查询” ,在打开的窗口中把单据号粘贴到如图 6 所示位置,图 6 c)点上图窗口下方“查询”按钮,出现查询结果如下图 7。图 7 d)在上图查询结果前打勾,点击上方“确认”按钮,确定后再点右边的“采购计划”按钮。e)完成以上步骤后,可点“退出”按钮退出“请购单列表【普 通】 ”窗口。 4、 添货“采购计划列表【普通】 ” 。a)b)点击“采购计划列表【普通】 ”进入请购单采购计划处理窗口,点击“查询” 。在 新窗口中把之前复制的请购单号粘贴到如下图所示的区域,点击下方的“查询” 按钮图 8c)在条目前打勾,或点击选择全部品种。点击“确认”生成采购单。图 9 d)确认完成后,可退出“采购计划列表【普通】 ” 。 5、 添货“采购单列表【普通】 ” 。a)如上图点击采购单列表【普通】进入采购单处理窗口。并点击“主单查询”按钮打开小窗口(图 10) 。在业务员中输入本人工号,点下方查询。图 10 b)得到结果如下图 11,状态为“存盘”的为待处理单据,前面打上勾,点上方“确 认”按钮,再点击“采购”按钮完成采购单处理。如下图 11图 11

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