银行印章管理自查报告_1.docx

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1、银行印章管理自查报告银行印章管理自查报告为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第 xxx 号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章 100 枚,清理销毁废旧印章 20 枚。分别是璞苑储蓄所 9 枚、迎春园储蓄所 11 枚;其次,新增登记在用印章 28 枚。分别是中润大道储蓄所 15 枚(机构名称变更)、联通路分

2、理处 10 枚,营业室 3 枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管(a 角),另一保管人为印章专管人的 b 角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由 a 角保管、副钥匙由 b 角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区” 。在 XX 年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。机构名称更换后,现党支部章 1 枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认 2:用印后,立即登记用印登记簿。3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。

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