审计整改自查 自评报告(精选多篇)

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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 审计整改自查自评报告(精选多篇)公安消防大队“审计整改年”活动自 查自评总结报告为认真贯彻全国公安审计工作会 议精神以及支队“审计整改年”活动要求, 切实加强对审计查出问题的整改工作, 进一步加大审计整改力度,我大队自 3 月开展 “审计整改年”活动以来。取得 了一定的工作实效,基本达到了预期的 目标。现将我大队“审计整改年”活动自 查自评情况总结如下:一、 “审计整改年”活动中所取得 的成绩在支队党委和财务主管部门的领 导下,在大队全体官兵的倾力配合下, 审计整改工作取得了长足的发展,具体-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-

2、感谢阅读- 2 表现在以下三个方面:审计整改观念全面更新。观念是 行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中 心工作,充分发挥审计“免疫系统”功能, 切实做到了“三个转变”:由事后惩处向 事前防范转变、由处理处罚向积极建议 转变、由被动监督向主动服务转变,改 变了以前认为“审计工作就是找麻烦、 整人”的错误观念。明确工作目标和重 点,确保审计整改年活动有的放矢。自 活动开展以来,我大队财经制度得到有 效落实,经济活动违纪违规问题得到有 效处理,经济活动“免疫系统”建设得到 有效推进,涉案财物管理逐步规范,经 费物资监管更加有力,保障能力更加高 效有力,从源头上遏制和杜绝各种违反 财经法规纪律等问题的发

3、生,为消防部 队可持续性发展提供强有力的服务和保 障。审计整改工作成效明显。2014 年 支队对我大队 2014 年以来的财务开支 情况进行了审计。发现我大队有 4 张凭-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 证存在要素不全;暂付款中有支队购车 款 30000 元没有发票以及一笔不明款 6402.39 元;固定资产帐帐之间相差 3098359 元。为了确保审计发现的问题 切实得到整改。根据实际情况,我大队 仔细梳理,针对以上四项不同的问题, 按照问题的属性逐个进行了汇总归类并 整改到位。分别采取自查自纠和审计问 题整改回头看的形式,对已整改到位的 问题进行再检查再核实,现阶

4、段已整改 到位 3 个问题。由于我大队营房重建, 到现在还未进行验收决算,导致固定资 产帐帐不符,我大队将尽快和有关部门 协商,采取相应的整改措施,争取将所 有问题逐步整改到位。机制制度逐步健全。一是健全工 作机制。大队党委召集官兵学习有关财 经法规以及各项财务管理制度。从而使 财务工作有章可循、有规可依。二是完 善内部制度。坚持目标科学、责任明确 的原则,先后制定了大队财务管理办 法 、 财务监督责任制度等内部管理-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 制度。宣传力度强,为确保审计整改年 活动取得实效,为使全体官兵充分认识 和重视审计整改年活动的重要性和必要 性,我大队从

5、多层次、全方位开展宣传 工作。多次召开大队党委会议,及时传 达“审计整改年活动”的精神和工作要求; 并通过支队内网的形式发布工作情况。 整个活动期间,大队在支队内网上刊登 了 3 篇关于“审计整改年”活动的新闻报 道。二、深入查找自身存在的问题和 不足审计整改工作有待加强,整改工 作手段不新。目前的工作开展,大多仍 停留在以前的老方法,不能创造出新的、 更好的方法。影响了工作质量和工作效 率的提高。功能发挥不够充分。对问题的实 质欠深层次挖掘和分析,信息专报的针 对性和建设性不强,整改措施过于粗糙, 可操作性差,促使强化内部管理的效果-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5

6、不明显,督促整改力度不大。个别问题 “屡审屡犯、屡犯屡审”。专业技能亟须提高。财务管理工 作任务重、培训机会少,财务人员业务 素质和能力有待提高。三、认真落实整改提高的各项措 施把握角色定位,树立服务大局的 财务管理理念。以开展工作评议为契机, 用开放的意识、比较的思维、创新的理 念、改革的精神,重新审视和研判新形 势下的财务管理工作。要坚持围绕支队 党委中心工作和社会关注的热点、难点、 焦点,安排项目计划开支和开展工作, 从机制、体制层面建言献策,强化财务 管理服务大局功能。深入分析查出问题 的症结,从加强内部管理层面提出有真 效、有实效、有长效的工作建议。开展作风整顿,塑造文明高效的 财务

7、工作行风。将作风整顿与学习新的 审计法实施条例相结合、与开展审 计业务相结合、与建立健全“刚性”管理-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 制度相结合,以优良高效的工作体现良 好的工作作风。针对存在的问题,制定 切实可行的整顿措施,坚决杜绝“两张 皮”和”走过场”。搞好业务培训,培养技艺精湛的 财务人员。以“摸得清家底、查得出问 题、提得出建议、经得起检验”为基本 要求,加强财务人员培训。以“请进来 教”为基本途径,邀请专家,进行电算 化、法律、业务知识培训,提高整体财 务管理水平。以“送出去学”为首选方式, 将财务人员送到上级审计机关和大专院 校强化培训,提高财务管理能力

8、,培养 财务管理“精兵”。加强廉政建设,塑造廉洁透明的 形象。严格执行廉洁从业。以建立健全 惩防体系建设为抓手,要求财务人员用 高于别人的标准要求自己,用严于别人 的标准监督自己,严格执行财经法规等 制度,探索实行项目质量责任追究制, 切实维护财务人员的廉洁形象。利用会 议通报、宣传栏等形式定期公开大队财-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 务收支情况。xxx 公司全面落实审计整改自查 自纠的报告根据xxxxx 公司全面落实审计 整改实施办法有关公司文件精神,结 合 xxxxxx 公司开展的第二次保险机构 财务业务数据真实性检查,加强中介业 务管理自查自纠,治理商业贿赂不

9、正当 交易自查自纠和 2014 年度上半年依法 合规经营报告等专项检查工作,切实整 改存在的问题,现就自查情况报告如下:一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行, xxx 公司高度认识,将开展好全面落实 审计整改工作作为推动改革发展的具体 行动,在思想上高度重视,细致谋划, 精心部署,成立了以总经理为组长的自 查自纠清查小组,积极开展自查自纠工 作,确保全面落实审计整改的顺利开展。二、严格清查,不走过场-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 成立清查小组后,xxx 公司按要 求认真学习文件精神,对照自查内容进 行自查。做到不走过场不留死角,及时 发现和解决存在的问题

10、。三、认真自查,及时自纠按照xxxxxxxx 司全面落实审计 整改实施办法的要求,xxxxx 公司对 违规承保、虚假退费、违规理赔、手续 费及中介业务管理问题、xxxxx 问题、 保费核算问题、虚列费用、应收保费问 题、资金管理问题、违规对外担保等十 类重点问题进行了自查。1、违规承保201x 年度 xxxx 公司保费收入达 xxxxxx 元,各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各 项业务收入均如实反映并及时确认纳入 帐内核算,不存在虚增保费、截留保费、 虚假批退;严格执行条款费率,不存在 拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、 改变条款约定退保环节虚假退保退费等 数据不真实情况。同时,不存在违规变-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读-

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