安全管理体系内审检查表

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1、1 I/CS 01.05-1 内部审核检查表第页共页受 审 核 区域9000/14001/18000 审核要点项 目 部 安 全 部 分4.2 4.3.1 4.3.2 1、询问 1 人公司管理方针的内涵是什么?是如何传达到相关方的?2、危害辨识、风险评价和风险控制策划 辨识小组人员是否经培训?是否有记录? 危险源清单是否从三个方面(基础、结构、装修)、三种时态、三种状态辨识? 是否评价?评价方法是否正确?(LEC 法) 是否确定重大危险源及控制计划?LEC160 不符合法律法规要求的相关方的抱怨曾经发生过的事故、未采取有效措施的目测观察可能导致危险,且无适当措施的3、法律法规及其他要求 针对公

2、司下发的法律法规清单,是否进行实用性评价? 识别的法规查询途径? 新法律法规获取是否及时?2 I/CS 01.05-1 内部审核检查表第页共页受 审 核 区域9000/14001/18000 审核要点项 目 部 安 全 部 分4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4、目标、指标及管理方案 目标的制定及完成情况?公司管理目标、项目部制定的目标、管理方案中的目标 管理方案中的目标应量化。 目标、指标的跟踪完成情况? 管理方案的制定是否与符合项目部实际情况?与重大危险源的关系? 管理方案的发放及跟踪评价情况?5、职责与权限 项目部的组织机构? 职责的制定(岗位职责、安全生产责任制)?外部队

3、长、安全员、工人的职责?6、培训、意识和能力 培训计划?相关职能和层次上分别培训。文件的学习、法律法规的学习、特殊工种的培训、义 务消防队的培训、各种转岗、复岗取、换证的培训“ 三新”新材料、新技术、新设备的安全知识培训 实施记录及培训效果?3 内部审核检查表第页共页受 审 核 区域9000/14001/18000 审核要点项 目 部 安 全 部 分4.4.3 4.4.5 4.4.6 7、协商与交流内外部人员的建议、意见、抱怨等如何处理?是否通报相关方?8、文件(收发、传阅、回收、销毁记录)9、运行控制 各种施工防护方案(如护头棚、马道、临边防护、高大架子、卸料平台、临时用电等) 安全管理规章

4、制度? 安全检查及整改记录? 特殊工种花名册? 安全生产协议书? 临时用电方案及管理措施? 消防器材的布置? 安全交底及脚手架验收记录? 劳保用品三证和检测报告、采购计划、验收记录? 化学危险品的管理??对相关方的控制措施实施情况??食堂防止食物中毒的控制情况?4 I/CS 01.05-1 内部审核检查表第页共页受 审 核 区域9000/14001/18000 审核要点项 目 部 安 全 部 分4.4.7 4.5.1 4.5.2 10、应急准备和响应 应急预案与响应计划?(人员职责、设施设备存放地点、演习时间、要求、人员联系电话) 其他预案?(如出典、高空坠落、防止食物中毒等)11、绩效测量和监测 是否编制监测计划?如:绝缘电阻摇测、土方的掏挖、灭火器、防雷、职工体检等。 计划完成情况?12、事故、事件、不符合、纠正和预防措施 是否发生事故?是否采取纠正预防措施? 不符合项的纠正(上次内、外审) 日常检查发现问题的整改记录?

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