策划提案-浩宁达:招商证券股份有限公司关于公司“规范财务会计基础工作专项活动”的整改报告的核查意见

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1、 1 招商证券股份有限公司关于 深圳浩宁达仪表股份有限公司“规范财务会计基础工作专项活动”的整改报告的核查意见 招商证券股份有限公司关于 深圳浩宁达仪表股份有限公司“规范财务会计基础工作专项活动”的整改报告的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或)作为深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“浩宁达”或“公司” )首次公开发行的保荐机构,履行持续督导责任。 根据深证局发2010109 号 关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知的有关精神,浩宁达于 2010 年 4 月 15 日制订了深圳浩宁达仪表股份有限公司“财务会计基础工作专项活动”的工作方案(以下

2、简称“工作方案” ) ,对本次规范财务会计基础工作专项活动的工作目标、要求,工作内容、方式,时间安排及人员分工等进行了安排和明确。此外,公司还通过董事会、审计委员会以 HND(审)字2010001 号文下达通知,要求内审部、财务部、各子公司财务部组织财务人员认真学习,同时积极开展自查工作。 经过为期一个多月的自查梳理工作,浩宁达于 2010 年 6 月出具了深圳浩宁达仪表股份有限公司关于“深入开展规范财务会计基础工作专项活动”的自查报告 (以下简称“自查报告” ) ,对本次专项活动的组织与开展情况、自查的内容和发现的问题、整改措施、期限和整改责任人进行了明确。 公司在开展自查工作的过程中,针对

3、发现的问题及时提出整改措施,边自查边整改,截至目前,自查过程中发现的主要问题均已整改完毕或已制订了具体的整改时间表,并编制了深圳浩宁达仪表股份有限公司关于“规范财务会计基础工作专项活动”的整改报告 (以下简称“整改报告” ) 。 招商证券认为:浩宁达已按照既定的工作方案、自查报告认真开展了自查整改工作,其就具体整改情况出具的整改报告客观、真实;公司针对自查工作中发现的相关问题制定了切实可行的整改措施和工作计划, 并要求该相关整改责任人在指定的期限内严格执行、按时完成整改工作;通过本次自查整改工作,公司规范运作意识和水平得到了进一步提升,自查整改工作取得了积极的成效。 2 (此页无正文,为招商证券股份有限公司关于深圳浩宁达仪表股份有限公司“规范财务会计基础工作专项活动”的整改报告的核查意见的盖章页) 保荐代表人签字: 胡晓和 蒋 欣 招商证券股份有限公司 年 月 日

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