衡水经济开发区招商合作局2016年度部门决算情况说明

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1、衡水经济开发区招商合作局 2016 年度部门决算情况说明 第一部分 衡水经济开发区招商合作局部门概况 1、部门职责 (1)负责制定招商引资规划和年度招商计划,并组织实施。 (2)负责招商引资优惠政策、奖励政策的起草、监督和落实工作。 (3)负责招商网络信息库的建立和信息发布、招商材料的组织、编印和管理等工作。 (4)负责各类招商引资活动的组织、协调和联络工作,负责客商的接待、项目的洽谈工作,对项目进行跟踪管理。 (5)负责对签约项目实行一条龙服务。协助有关部门对项目进区用地计划进行初审,并协助做好土地出让金收缴工作。 (6)负责牵头组织、协调完成市政府下达的利用外资、外贸进出口任务。负责区进出

2、口调度以及进出口业务运行中的综合分析和跟踪管理工作。 (7)负责牵头建立健全电子商务公共服务体系,开展电子商务行业统计、监测和分析。负责牵头推进跨境贸易电子商务相关工作。 (8)负责区内商贸流通行业监督管理工作。 (9)负责区内成品油站(点)年检初审、监督管理工作,牵头协调整顿和规范成品油市场经济秩序。 (10)负责对区内批发零售和住宿餐饮企业的行业监督管理工作。 (11)负责对区内旅游行业、再生资源回收行业进行监督管理。 (12)承办市外事、侨办交办的相关工作。 (13)承办党工委、管委会交办的其他事项。 2、部门决算单位构成 部门决算单位包括: 1、办公室 2、外资外贸科 3、政策服务科

3、4、市场运行与旅游科 5、招商科(活动科) 第二部分 衡水经济开发区招商合作局 2016 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:衡水经济开发区招商合作局 2016 年度 单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 228.42 一、一般公共服务支出 29 242.60 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00

4、六、其他收入 6 6.13 六、科学技术支出 34 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、

5、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 本年收入合计本年收入合计 24 234.55 本年支出合计本年支出合计 52 242.60 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 8.04 年末结转和结余 54 0.00 27 55 总计总计 28 242.60 总计总计 56 242.60 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 1 收入决算表 公开 02 表 部门:衡水经济开发

6、区招商合作局 2016 年度 单位:万元 科目 本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 234.55 228.42 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13 201 一般公共服务支出 234.55 228.42 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13 20113 商贸事务 234.55 228.42 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13 2011302 一般行政管理事 务 10.91 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 6.1

7、3 2011308 招商引资 223.65 223.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 支出决算表 公开 03 表 部门:衡水经济开发区招商合作局 2016 年度 单位:万元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 242.60 18.95 223.65 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 242.60 18.95 223.65 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 242.60 18

8、.95 223.65 0.00 0.00 0.00 2011302 一般行政管理事务 14.79 14.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 227.81 4.16 223.65 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 3 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:衡水经济开发区招商合作局 2016 年度 单位:万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次 1 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 228.42 一、一般公共服务支出 30 236.47

9、 236.47 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 1

10、1 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出

11、49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年收入合计本年收入合计 24 228.42 本年支出合计本年支出合计 53 236.47 236.47 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 8.04 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 8.04 55 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计总计 29 236.47 总计总计 58 236.47

12、 236.47 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:衡水经济开发区招商合作局 2016 年度 单位:万元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 经济分类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 236.47 12.82 223.65 201 一般公共服务支出 236.47 12.82 223.65 20113 商贸事务 236.47 12.82 223.65 2011302 一般行政管理事务 8.66 8.66 0.00 2011308 招商引资 227.81

13、4.16 223.65 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:衡水经济开发区招商合作局 2016 年度 单位:万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目编 码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 0.00 302 商品和服务支出 10.71 310 其他资本性支出 2.11 30101 基本工资 0.00 30201 办公费 1.99 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 2.11

14、 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 1.00 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补

15、偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30211 差旅费 1.42 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 4.31 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.09 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.

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