上海市化工科学技术情报研究所2016年度部门决算

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1、1 上海市化工科学技术情报研究所上海市化工科学技术情报研究所 20162016 年度部门决算年度部门决算 第一部分 上海市化工科学技术情报研究所概况 一、主要职能一、主要职能 上海市化工科学技术情报研究所是上海华谊集团公司设立的主要从事综合性化工信息采集,研究,咨询和服务的公益性全额拨款事业单位。 主要职能包括:化工科技情报研究,产品市场调研,四技服务,专利查询,查新服务,报刊出版,广告经营,会展服务,互联网信息服务,化工项目评估。 二、机构设置二、机构设置 根据上述职责,根据上述职责,上海市化工科学技术情报研究所设 7 个内设机构,包括:办公室,财务科,业务办,情报调研室,信息数据研究室,杂

2、志编辑部,声像室。 2 第二部分 上海市化工科学技术情报研究所 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨 款收入 758.11 一、一般公 共服务支出 其中:政府 性基金预算 财政拨款 二、外交支 出 二、上级补 助收入 三、国防支 出 三、事业收 入 718.03 四、公共安 全支出 四、经营收 入 五、教育支 出 五、附属单 位上缴收入 六、科学技 术支出 1,288.46 六、其他收 入 11.18 七、文化体 育与传媒支 出 八、社会保 障和就业支 出 116.19 九、医疗卫 生与计划生 育支出 28.3

3、8 十、节能环 保支出 十一、城乡 社区支出 十二、农林 水支出 十三、交通 运输支出 十四、资源 勘探信息等 支出 十五、商业 服务业等支 出 十六、金融 支出 十七、援助 3 其他地区支 出 十八、国土 海洋气象等 支出 十九、住房 保障支出 19.13 二十、粮油 物资储备支 出 二十一、其 他支出 本年收入合 计 1,487.32 本年支出合 计 1,452.17 用事业基金 弥补收支差 额 结余分配 35.15 年初结转和 结余 年末结转和 结余 总计 1,487.32 总计 1,487.32 2016 年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入 合计 财政拨 款收入 上 级 补 助

4、 收 入 事业收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他 收入 功能分类科 目编码 科目名称 行 号 类 款 项 1 合 计 1,487.32 758.11 718.03 11.18 2 206 科学技术支 出 1,323.61 594.40 718.03 11.18 3 206 03 应用研究 1,323.61 594.40 718.03 11.18 4 206 03 02 社会公益研 究 1,323.61 594.40 718.03 11.18 5 208 社会保障和 就业支出 116.19 116.19 6 208 05 行政事业单 位离退休 116.19 116.19

5、 7 208 05 02 事业单位离 退休 9.01 9.01 8 208 05 05 机关事业单 位基本养老56.32 56.32 4 9 208 05 06 机关事业单 位职业年金49.23 49.23 10 208 05 99 其他行政事 业单位离退1.64 1.64 11 210 医疗卫生与 计划生育支28.38 28.38 12 210 05 医疗保障 28.38 28.38 13 210 05 02 事业单位医 疗 28.38 28.38 14 221 住房保障支 出 19.13 19.13 15 221 02 住房改革支 出 19.13 19.13 16 221 02 01 住房

6、公积金 19.13 19.13 2016 年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 功能分类科目 编码 科目名称 行 号 类 款 项 合计 1 合 计 1,452.17 1,349.88 102.29 2 206 科学技术支 出 1,288.46 1,187.81 100.65 3 206 03 应用研究 1,288.46 1,187.81 100.65 4 206 03 02 社会公益研 究 1,288.46 1,187.81 100.65 5 208 社会保障和 就业支出 116.19

7、 114.55 1.64 6 208 05 行政事业单 位离退休 116.19 114.55 1.64 7 208 05 02 事业单位离 退休 9.01 9.01 8 208 05 05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支56.32 56.32 9 208 05 06 机关事业单 位职业年金49.23 49.23 10 208 05 99 其他行政事 业单位离退1.64 1.64 11 210 医疗卫生与 计划生育支28.38 28.38 12 210 05 医疗保障 28.38 28.38 13 210 05 02 事业单位医 疗 28.38 28.38 5 14 221 住房保障支 出

8、19.13 19.13 15 221 02 住房改革支 出 19.13 19.13 16 221 02 01 住房公积金 19.13 19.13 2016 年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共 预算财政拨款 758.11 一、一 般公共 服务支 出 二、政府性基 金预算财政拨 款 二、外 交支出 三、国 防支出 四、公 共安全 支出 五、教 育支出 六、科 学技术 支出 594.4 594.4 0 七、文 化体育 与传媒 支出 八、社 会保障 和就业 支出 116.19 11

9、6.19 0 九、医 疗卫生 与计划 生育支 出 28.38 28.38 十、节 能环保 支出 十一、 6 城乡社 区支出 十二、 农林水 支出 十三、 交通运 输支出 十四、 资源勘 探信息 等支出 十五、 商业服 务业等 支出 十六、 金融支 出 十七、 援助其 他地区 支出 十八、 国土海 洋气象 等支出 十九、 住房保 障支出 19.13 19.13 二十、 粮油物 资储备 支出 二十 一、其 他支出 本年收入合计 758.11 本年支 出合计 758.11 758.11 年初财政拨款 结转和结余 年末财 政拨款 结转和 结余 0 0 一 般公共预算财 政拨款 政 府性基金预算 财政拨

10、款 总计 758.11 总计 758.11 758.11 0 7 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 行 号 类 款 项 1 合 计 758.11 655.82 102.29 2 206 科学技术支出 594.40 493.75 100.65 3 206 03 应用研究 594.40 493.75 100.65 4 206 03 02 社会公益研究 594.40 493.75 100.65 5 208 社会保障和就 业支出 116.19 114.55 1.64 6 208 05 行

11、政事业单位 离退休 116.19 114.55 1.64 7 208 05 02 事业单位离退 休 9.01 9.01 0.00 8 208 05 05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 56.32 56.32 0.00 9 208 05 06 机关事业单位 职业年金缴费 支出 49.23 49.23 0.00 10 208 05 99 其他行政事业 单位离退休支1.64 0.00 1.64 11 210 医疗卫生与计 划生育支出 28.38 28.38 0.00 12 210 05 医疗保障 28.38 28.38 0.00 13 210 05 02 事业单位医疗 28.38 28.38

12、 0.00 14 221 住房保障支出 19.13 19.13 0.00 15 221 02 住房改革支出 19.13 19.13 0.00 16 221 02 01 住房公积金 19.13 19.13 0.00 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 8 经济分类科目编 码 科目名称 合计 人员经 费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 503.27 503.27 301 01 基本工资 99.98 99.98 301 02 津贴补贴 12.77 12.77 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴 费 34.94

13、34.94 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 245.23 245.23 301 08 机关事业单位基 本养老保险缴费 56.32 56.32 301 09 职业年金缴费 49.23 49.23 301 99 其他工资福利支 出 4.8 4.8 302 商品和服务支出 112.15 112.15 302 01 办公费 6.45 6.45 302 02 印刷费 25.81 25.81 302 03 咨询费 12.51 12.51 302 04 手续费 0 0 302 05 水费 0.46 0.46 302 06 电费 11.56 11.56 302 07 邮电费 12.11 12

14、.11 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 2 2 302 11 差旅费 2.25 2.25 302 12 因公出国(境) 费用 302 13 维修(护)费 2.09 2.09 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 0.71 0.71 302 17 公务接待费 1.32 1.32 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 0.7 0.7 302 27 委托业务费 8.87 8.87 302 28 工会经费 6.6 6.6 302 29 福利费 8.42 8.42 302 31 公务用车运行维 护费 9.59 9.59 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务 支出 0.71 0.71 303 对个人和家庭的补 助 28.14 28

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