上海市徐汇区城市管理行政执法局2016年度部门决算

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1、上上海海市市徐徐汇汇区区城城市市管管理理行行政政执执法法局局20162016年年度度部部门门决决算算第一部分 上海市徐汇区城市管理行政执法局概况一一、主主要要职职能能1、贯彻执行国家和本市有关城市管理综合执法的方针、政策和法律 、法规、规章,结合区域实际,起草并组织实施本区有关城市管理 综合执法的规定、办法。2、建立健全与相关行政管理部门的执法协作机制、网格化管理对接 机制、公安执法保障机制以及行政执法与刑事司法的衔接机制,不 断提升城市管理执法实效。积极推进城市管理执法进小区及社区工 作室建设,及时回应市民诉求,不断丰富为民服务的内涵。3、在辖区内行使本市地方性法规、条例明确由城市管理行政执

2、法部 门行使的行政处罚权,市政府规章规定明确由城市管理行政执法部 门行使的市容环境卫生、绿化、市政工程、水务、环境保护、工商 、建设、房屋管理、城市规划等方面的全部或者部分行政处罚权, 市政府规定由城市管理行政执法部门行使的其他行政处罚权。4、根据本区国民经济和社会发展总体规划、城市管理行政执法专业 规划、年度计划和工作部署要求,制定和实施相关计划、方案;负 责本区城市管理行政执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调; 负责对街道、镇实施城市管理综合执法工作进行监督检查;负责制 定本区城市管理执法工作规范和行为规范;负责组织本区城市管理 执法工作的业务培训和综合考核;制定和实施相关城市管理公共突

3、 发事件应急处置预案。5、组织开展本区城市管理行政执法的法制宣传工作;听取公民、法 人或者其他组织的意见,不断改进和完善执法方式和方法,自觉接 受社会监督。6、强化行业管理职能,加强对街道镇城市管理综合执法工作的业务 指导、统一培训、执法监督等。7、根据社会治理创新要求,建立健全执法协作机制,提升城管执法 实效,及时回应市民诉求和丰富为民服务内涵。8、承办区政府交办的其他事项。二二、部部门门决决算算单单位位构构成成从预算单位构成看,上海市徐汇区城市管理行政执法局部门决 算包括:上海市徐汇区城市管理行政执法局本级决算、下属行政事 业单位决算。纳入上海市徐汇区城市管理行政执法局2016年度部门决算

4、编制 范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):序号单位名称1上海市徐汇区城市管理行政执法局执法大队2上上海海市市徐徐汇汇区区城城市市管管理理行行政政执执法法局局执执法法大大队队20162016年年部部门门决决算算第一部分 上海市徐汇区城市管理行政执法局执法大队概况一一、主主要要职职能能 1、贯彻执行国家和本市有关城市管理综合执法的方针、政策及法律 法规和规章。2、具体实施辖区内城市管理行政执法工作。根据授权,在辖区内行 使以下行政处罚权:本市地方性法规明确由城市管理行政执法部门 行使的行政处罚权;市政府规章规定明确由城市管理行政执法部门 行使的市容环境卫生、绿化、市政工程、水务、环境保护、

5、工商、 建设、房屋管理、城市规划等方面的全部或者部分行政处罚权;市 政府规定由城市管理行政执法部门行使的其他行政处罚权。3、受理本区各类违反城市管理行政执法方面的法律、法规、规章行 为的举报、投诉,开展本区城市管理综合管理的日常巡查、违规违 法事件的处理等行政执法工作和重要节日、重大活动期间的城市管 理执法保障;执行相关城市管理公共突发事件应急处置任务。4、承办区城市管理行政执法局交办的其他事项。二二、机机构构设设置置根据上述职责,上海市徐汇区城市管理行政执法局执法大队下 设13个街道、镇执法中队、1个机动中队、3个特定区域执法队。包 括:徐家汇中队、天平中队、湖南中队、枫林中队、斜土中队、田

6、 林中队、长桥中队、康健中队、凌云中队、虹梅中队、漕河泾中队 、龙华中队、华泾中队、机动中队、徐家汇地区执法队、南站执法 队、滨江执法队。第二部分 上海市徐汇区城市管理行政局2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表公开01表单位:万元,小数点保留两位收入支出 项目决算数项目决算数 一、财政拨款收入14,572.77一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出 二、上级补助收入三、国防支出 三、事业收入四、公共安全支出 四、经营收入五、教育支出 五、附属单位上缴收入六、科学技术支出 六、其他收入七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出883.25 九、医疗卫生与

7、计划生育支出501.66 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出11,008.83 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出2,349.02 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计14,572.77本年支出合计14,742.76 用事业基金弥补收支差额结余分配 年初结转和结余648.85年末结转和结余478.86 总计15,221.62总计15,221.622016年度收入决算表公开02表单位:万元,小数点保留两位项目本年收入合 计财政拨款收入上级补

8、 助收入事业收 入经营收入附属单 位上缴 收入其他收入功能分类科目名称科目编码 类款项合计14,572.7714,572.77 20851归口管理的行政单位离退休19.9519.95 20855机关事业单位基本养老保险缴费支出861.47861.47 20856机关事业单位职业年金缴费支出1.831.83 21051行政单位医疗501.66501.66 21214城管执法10,838.8410,838.84 22121住房公积金794.46794.46 22123购房补贴1,554.561,554.562016年度支出决算表公开03表单位:万元,小数点保留两位项目本年支出合 计基本支出项目支出

9、上缴上级 支出经营支出对附属单 位补助支 出功能分类科目名称科目编码 类款项合计14,742.7614,201.18541.58 20851归口管理的行政单位离退休19.9519.95 20855机关事业单位基本养老保险缴费支出861.47861.47 20856机关事业单位职业年金缴费支出1.831.83 21051行政单位医疗501.66501.66 21214城管执法11,008.8310,467.25541.58 22121住房公积金794.46794.46 22123购房补贴1,554.561,554.562016年度财政拨款收入支出决算总表公开04表单位:万元,小数点保留两位收入决

10、算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款14,572.77一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出883.25 九、医疗卫生与计划生育支出501.66 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出10,995.39 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出2,349.02 二十、

11、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计14,572.77本年支出合计14,729.32 年初财政拨款结转和结余509.36年末财政拨款结转和结余352.81 其中:一般公共预算财政拨款509.36政府性基金预算财政拨款 总计15,082.13总计15,082.132016年度一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位:万元,小数点保留两位项 目一般公共预算财政拨款支出决算表功能分类科目编码 科目名称合 计基本支出项目支出 类款项20851归口管理的行政单位离退休19.9519.9520855机关事业单位基本养老保险缴费支出861.47861.4720856机关事业单位职业年金缴费支

12、出1.831.8321051行政单位医疗501.66501.6621214城管执法10,995.3910,467.25528.1422121住房公积金794.46794.4622123购房补贴1,554.561,554.56合 计14,729.3214,201.18528.142016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位:万元,小数点保留两位项 目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款 301工资福利支出10,277.9610,277.96 3011 基本工资1,633.501,633.50 3012 津贴补贴4,222.964

13、,222.96 3013 奖金0.00 3014 其他社会保障缴费672.82672.82 3016 伙食补助费0.00 3017 绩效工资0.00 3018机关事业单位基本养老保险缴费861.47861.47 3019职业年金缴费1.831.83 30199 其他工资福利支出2,885.382,885.38 302商品和服务支出1,501.131,501.13 3021 办公费14.2514.25 3022 印刷费0.00 3023 咨询费0.00 3024 手续费0.00 3025 水费1.201.20 3026 电费35.6235.62 3027 邮电费5.545.54 3028 取暖费

14、3.583.58 3029 物业管理费38.7938.79 30211 差旅费0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 30213 维修(护)费4.434.43 30214 租赁费20.0020.00 30215 会议费0.00 30216 培训费0.00 30217 公务接待费0.030.03 30218 专用材料费0.00 30224 被装购置费0.00 30225 专用燃料费0.00 30226 劳务费77.0677.06 30227 委托业务费0.00 30228 工会经费87.8487.84 30229 福利费162.00162.00 30231 公务用车运行维护费0.00

15、 30239 其他交通费用428.10428.10 30240 税金及附加费用0.00 30299 其他商品和服务支出622.69622.69 303对个人和家庭的补助2,385.622,385.62 3031 离休费0.00 3032 退休费19.9519.95 3033 退职(役)费0.00 3034 抚恤金0.00 3035 生活补助0.00 3037 医疗费0.00 3038 助学金0.00 3039 奖励金0.00 30311 住房公积金794.46794.46 30312 提租补贴0.00 30313 购房补贴1,563.481,563.48 30399 其他对个人和家庭的补助支出

16、7.737.73 310其他资本性支出36.4736.47 3102 办公设备购置21.4921.49 3103 专用设备购置0.00 3107 信息网络及软件购置更新12.6012.60 31013 公务用车购置0.00 31019 其他交通工具购置0.00 31099 其他资本性支出2.382.38 合 计14,201.1812,663.581,537.602016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表公开07表单位:万元,小数点保留两位一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费 决算数合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接待费 小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1,537.6155.6029.4652.6029.4320.0015.9932.6013.443.000.03注:2016年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数

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