固定资产清查报告模板.doc

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1、固定固定资产资产清清查报查报告模板告模板固定资产清查报告模板固定资产清查工作领导小组:根据我校本次固定资产清查工作的安排,我单位已按照相关制度、政策按时完成了资产清查自查的主体工作,并提请领导小组对我单位的固定资产进行检查,现将有关资产自查的工作情况报告如下:一、本单位资产清查自查基本信息1.资产清查工作基准日2.本单位资产清查范围列入资产清查工作范围的本单位下属部门名称(可通过省资产管理系统查询,如与实际不符需调整,查询位置:-)3.本单位清查范围内资产数量和价值(分设备、家具)可查询“关于做好固定资产全面清查工作的通知”中的“常州大学固定资产分户明细账(截止基准日).rar”本单位的资产数

2、量和价值。二、资产清查自查工作具体实施情况1.清查组织机构、工作进度安排及人力等保障措施2.清查工作中的具体情况简述清查的组织、具体做法及认为有适合本单位实际情况的提高工作效率的方法等三、资产清查自查工作结果1.自查自纠后设备和家具账实相符情况,针对盘盈、盘亏资产的处理意见设备清查自查信息表总台件数帐、物相符台件数 有帐无物台件数 有物无帐台件数 拟报废台件数 比例备注:帐、物相符价值/总价值=帐、物相符价值比例,其它类推。家具清查自查信息表总件数帐物相符件数 有帐无物件数 有物无帐件数 拟报废件数 比例 2.保管人签字认可情况3.资产存放地落实情况4.资产标签粘贴情况四、清查工作取得的成效五

3、、清查工作中发现存在的问题、问题原因分析及其解决改进措施、处理意见或建议注:盘亏、盘盈需在此节说明;解决改进措施是指本单位解决改进措施;建议是指对学校提出的意见。1.因人员调动退休、机构变动造成的经与相关部门沟通协调已解决的自纠范畴问题:(1) (2) 2.由于历史遗留问题造成的账实不符并且是在本单位或本部门层次无法解决的问题:(1) (2) 六、本单位资产管理存在的问题及自我评价从如学校相关制度落实、资产分级管理、资产管理责任落实等组织上、体制上、经费保障上、责任心上等几个方面深刻剖析七.其他需说明的事项单位(签章)年月日 固定资产清查报告根据海南省国家税务局关于对固定资产进行清查的紧急通知

4、(琼国税发20xx235号)文件要求,我局对全局固定资产进行了一次全面清查,现将有关情况报告如下:一、固定资产的基本情况经过全面清理检查,截至20xx年9月30日,我局拥有固定资产共计元,具体情况如下:(一)土地、房屋及构筑物类资产总建筑面积平方米,价款总额元。(二)通用设备类资产总额元,其中:台式计算机74台,金额363560元;便携式计算机26台,金额182542元;汽车类8辆,金额1254411元;打印机56台,金额213076元;空调设备41台,金额为220656元;扫描仪38部(包括手持扫描枪),金额104044元;摩托车34辆,金额20xx20元;电动自行车1辆,金额4550元。(

5、三)专用设备类资产总额元,其中:体育设备6台,金额元;其他专用设备1台,金额6360元。(四)办公家具、用具类资产总额元,其中:文件柜3组,金额2150元;保险柜2个,金额11600元;厨房用具5套,金额7520元;沙发31套,金额69503元;台、桌类98张,金额205160元;椅凳类56张,金额31230元;其他固定资产3件,金额元。二、清理检查的主要做法(一)成立清理工作领导小组。为扎实开展此次固定资产清理检查工作,我局迅速成立了以局长为组长、分管财务的局领导为副组长,办公室、信息中心、监察室等部门有关人员为成员的资产清理检查工作领导小组,并确定联合清理工作方案,确保清理工作有组织、有计

6、划的开展。(二)仔细核对相关账证。清理过程中,工作小组成员认真检查各类固定资产登记卡、登记台账等账证资料,核对资产管理卡片与会计账簿,收集与资产清理有关的数据,按卡片、会计凭证、原始凭证有序规整,核实账、卡是否一致。(三)扎实开展实地核查。为重点做好实物清点工作,我局工作组的成员深入各部门,逐一对照固定资产台账进行实物清点,并根据实际情况对台账、卡片登记有出入的地方进行修改,对未做登记的固定资产进行补登记,确保帐实相符。(四)核查资产管理制度落实情况。在清理过程中,我局重点对固定资产的采购、领用、移交和报废等工作进行自查,检查固定资产卡片是否及时制作,各部门、人员领用固定资产的手续是否完备,报

7、废是否按照规定手续进行处理。三、资产管理存在的问题通过此次清理检查工作,我局进一步加强了固定资产的管理,同时也发现了在管理中存在的问题:(一)管理信息更新不及时。主要是人员岗位变动时,有的部门未能履行移交手续或及时告知资产管理部门,导致资产卡片信息更新不及时。(二)资产调拨手续不完备。主要为省局与我局之间调拨资产的口子多,调拨手续不完备,导致部分资产部无法登记入账,容易造成资产管理上的漏洞。(三)资产报废处置不及时。由于固定资产管理员更换较频,前后工作脱节,导致许多达到报废年限标准或严重损害且无修复价值的固定资产,没有及时处置,致使我局资产账面价值大,但资产实际使用率不高。四、下一步管理措施(

8、一)进一步建立和完善固定资产管理制度。针对目前固定资产管理中存在的问题,制定、完善相应的管理制度,建立使用台账,进一步明确相关部门和人员的管理职责;加大对闲置房产的管理力度,定期开展巡查与清扫工作,谨防出现安全隐患。(二)加强固定资产的跟踪管理。及时掌握固定资产的存量、增量以及入账情况,认真做好资产登记管理工作,定期对资产进行盘点,核对账、卡、物,确保账账、账卡、账物相符。(三)及时处置报废资产。根据清理检查结果,对达到使用年限标准且损毁无用的资产,严格履行资产报废审批手续,依法依规进行处置,进一步提高资产使用效率。附:关于固定资产清查及政府资产报告试点工作的通知关于固定资产清查及政府资产报告

9、试点工作的通知根据库尔勒市财政局关于开展库尔勒市行政事业单位资产清查及政府资产报告试点工作的通知(库财字37号)要求,全面规范和加强各单位国有资产管理,核查,真实、完整地反映单位的资产和财务状况,为加强对行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理,提高国有资产使用效益促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础。针对此次清查工作通知如下: (一)资产清查范围。1、单位基本情况清理:单位户数、机构及人员状况等基本情况进行全面清理。2、账务清理:单位的各种银行账户、各类库存现金、各项资金往来款项和会计核算科目等基本账务情况与对方单位的对账单或询证函等进行认定并对资产清查进行分类,进行全面核

10、对和清理。3、财产清查:单位的各项固定资产进行全面的清理、核对和查实。做到一卡一物。根据固定资产清查明细表、盘盈盘亏情况说明、并对资产清查进行分类,提出相关处理建议,建立健全资产管理制度。(二)资产清查工作基准日。此次我市行政事业单位资产清查工作,统一以XX年12月31日为清查基准日。(三)资产清查工作组织实施情况。1、成立资产清查小组,健全机构,充实工作人员,保障资产清查顺利开展.清查小组人员组成如下:组长:孙新明副组长:吾甫尔依沙克、陈小光、郝为民、时强、阿布都艾尼、毛远峰、张平、崔占武成员:高翔、张瑾、房力、庞仁金、邢燕、陈庆记、任爱华、李欣桦、童晟、王睿轩、钟霞及局属各部门负责人。2、

11、各部门对本部门的资产和账务进行自查和盘点,并与3月28上午下班前将自查情况和盘点表交财务室。3、财务科负责在资产软件系统中录入资产清查表(资产盘点单、资产清查明细表、资产清查报表、资产清查汇总表)。4、财务科进行资产系统软件清查表数据、单位法人签字的纸质资产清查报表、资产清查工作报告等资产清查资料上报工作。(四)资产清查责任划分。1、车队负责车辆、小型机械(绿篱机、剪草机、割灌机、旋耕机)、电动三轮车、割草船等设备的清查以及对废旧设备的及时回收和上报工作。2、维修队负责井、泵房、泵类、电机类(配电柜、变压器、电磁阀等)、三轮车、锅炉等设施的清查、对废旧设备的及时回收和上报工作。3、办公室负责机关大楼办公用品等设施的的清查、以及对废旧设备的回收和上报工作。4、各生产部门负责本部门的资产清查、以及废旧资产的回收和上报工作。本次资产清查工作时间紧、任务重,局属各部门一定要充分认识到资产清查工作的重要性,各有关方面通力协作,积极克服困难,按期圆满完成各项工作任务,保证工作结果真实、可靠,有关数据准确无误,切实做到账账、账实相符。

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