工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表 (2)

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1、1 附一:工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查时 间: 年 月 日 时至 年 月 日 时单位/地址:法定代表人: 被调查人姓名:检查人 员: 姓名/单位: 姓名/单位: 姓名/单位: 主持检查人员:姓名: 执法证件号: 记 录 员:姓名: 执法证件号: 注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录

2、。6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。2达 标 情 况 检 查 项 目检 查 主 要 内 容 达标基本达标不达标达 标 标 准检查方法备注一、污染环境防治 责任制度(固体 废物污染环境防治 法 ,简称“固 废法 ”第三十条)1.*产生工业固体废物的单位应当建立、 健全度,采取防治工业固体废物污染环 境的措施。建立了责任制,负责人明 确、责任清晰,负责人熟 悉危险废物管理相关法规、 制度、标准、规范。现场核查,查看 相关管理制度。2.*危险废物的容器和包装物必须设置危 险废物识别标志。二、标识制度 (固废法第五 十二条)3.收集、贮存、运输、利用、处置危险 废物的设施、

3、场所,必须设置危险废物 识别标志。依据危险废物贮存污染 控制标准 (GB18597- 2001)附录 A 和环境保 护图形标志-固体废物贮存 (处置)场 (GB15562.2- 1995)所示标签设置危险 废物识别标志的为达标; 已设置但不规范的为基本 达标;未设置的为不达标。现场核查。4.危险废物管理计划包括减少危险废物 产生量和危害性的措施。5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、 利用、处置措施。查看危险废物管 理计划。三、管理计划制度 (固废法第五 十三条)6.报所在地县级以上地方人民政府环境 保护行政主管部门备案。危险废物管理 计划内容有重大改变的,应当及时申报。制定了危险废物管理计划

4、; 内容齐全,危险废物的产 生环节、种类、危害特性、 产生量、利用处置方式描 述清晰;报环保部门备案; 及时申报了重大改变。询问所在地县级 以上环保部门。3 检 查 项 目检 查 主 要 内 容达 标 情 况 达 标 标 准检查方法备注 达标基本达标不达标7.*如实地向所在地县级以上地方人民政 府环境保护行政主管部门申报危险废物 的种类、产生量、流向、贮存、处置等 有关资料。如实申报(可以是专门的 危险废物申报或纳入排污 申报中一并申报) ;内容齐 全;能提供证明材料,证 明所申报数据的真实性和 合理性,如关于危险废物 产生和处理情况的日常记 录等。四、申报登记制度 (固废法第五 十三条)8.

5、申报事项有重大改变的,应当及时申报。及时申报了重大改变。询问所在地县级 以上环保部门。 核查相关证明材 料五、源头分类制度 (固废法第五 十八条)9.*按照危险废物特性分类进行收集、贮 存。危险废物包装容器上标识 明确;危险废物按种类分 别存放,且不同类废物间 有明显的间隔(如过道等) 。现场核查。10.*在转移危险废物前,向环保部门报 批危险废物转移计划,并得到批准。有获得环保部门批准的转 移计划。查看批准的转移 计划,并询问环 保部门。11.转移危险废物的,按照危险废物转 移联单管理办法有关规定,如实填写 转移联单中产生单位栏目,并加盖公章。按照实际转移的危险废物, 如实填写危险废物转移联

6、 单。现场查看联单, 并结合环评文件、 台账记录等材料 进行核对。六、转移联单制度 (固废法第五 十九条)12.转移联单保存齐全。当年截止检查日期前的危 险废物转移联单齐全。现场查看联单, 可与申报登记数 据核对。4检 查 项 目检 查 主 要 内 容达 标 情 况 达 标 标 准检查方法备注 达标基本达标不达标13.转移的危险废物,全部提供或委托给 持危险废物经营许可证的单位从事收集、 贮存、利用、处置的活动。除贮存和自行利用处置的, 全部提供或委托给持危险 废物经营许可证的单位。可与申报登记数 据及其证明材料, 以及转移联单等 进行核对。 七、经营许可证制 度(固废法第 五十七条)14.有

7、与危险废物经营单位签订的委托利 用、处置危险废物合同。有与持危险废物经营许可 证的单位签订的合同。核查合同有效性 及废物接受单位 的危险废物经营 许可证(复印件 ) 。15.制定了意外事故的防范措施和应急 预案。有意外事故应急预案(综 合性应急预案有要求或有 专门应急预案) 。查看应急预案。16.向所在地县级以上地方人民政府环境 保护行政主管部门备案。在当地环保部门备案。询问当地环保部门。八、应急预案备案 制度(固废法 第六十二条)17.*按照预案要求每年组织应急演练。上年度组织应急预案演练。查看应急预案演 练记录。九、贮存设施管理 (固废法第十 三条、第五十八条)18.依法进行环境影响评价,

8、完成“三同 时”验收。有环评材料,并完成“三 同时”验收。查看环评批复、 验收报告等。5 检 查 项 目检 查 主 要 内 容达 标 情 况 达 标 标 准检查方法备注 达标基本达标不达标19.*符合危险废物贮存污染控制标准 的有关要求。贮存场所地面须作硬化处 理,场所应有雨棚、围堰 或围墙;设置废水导排管 道或渠道,将冲洗废水纳 入企业废水处理设施处理; 贮存液态或半固态废物的, 还设置泄露液体收集装置; 场所应当设置警示标志。 装载危险废物的容器完好 无损。现场核查。20.*贮存期限不超过一年;延长贮存期 限的,报经环保部门批准。危险废物贮存不超过一年; 超过一年的经环保部门批准。现场查看

9、相关危 险废物识别标志 (应当填写日期) 。21.未混合贮存性质不相容而未经安全性 处置的危险废物。做到分类贮存。现场查看。22.未将危险废物混入非危险废物中贮存。做到分类贮存。现场查看。九、贮存设施管理 (固废法第十 三条、第五十八条)23.建立危险废物贮存台账,并如实记录 危险废物贮存情况。有台账,并如实记录危险 废物贮存情况。现场查看台账, 并与贮存情况核 对。十、利用设施管理 (固废法第十 三条)24.依法进行环境影响评价,完成“三同 时”验收。有环评材料,并完成“三 同时”验收。查看环评批复、 验收报告等。6检 查 项 目检 查 主 要 内 容达 标 情 况 达 标 标 准检查方法备

10、注 达标基本达标不达标25.建立危险废物利用台账,并如实记录 危险废物利用情况。有台账,并如实记录危险 废物利用情况。查看台账记录。十、利用设施管理 (固废法第十 三条)26.*定期对利用设施污染物排放进行环 境监测,并符合相关标准要求。监测频次符合要求,有定 期环境监测报告,并且污 染物排放符合相关标准要 求者为达标。 监测频次不符合要求,有 当年有环境监测报告(年 初检查的,有上年度报告) , 并且污染物排放符合相关 标准要求者为基本达标。 其余为不达标。根据环评批复的 要求,对照相关 标准查看环境监 测报告。27.依法进行环境影响评价,完成“三同 时”验收。有环评材料,并完成“三 同时”

11、验收。查看环评批复、 验收报告等材料。28.建立危险废物处置台帐,并如实记录 危险废物处置情况。有台账,并如实记录危险 废物处置情况。查看台账记录, 并与处置情况核 对。十一、处置设施管 理(固废法第 十三条、五十五条)29.*定期对处置设施污染物排放进行环 境监测,并符合危险废物焚烧污染控 制标准 、 危险废物填埋污染控制标准 等相关标准要求。有环境监测报告,并且污 染物排放符合相关标准要 求。对照相关标准查 看环境监测报告。7 检 查 项 目检 查 主 要 内 容达 标 情 况 达 标 标 准检查方法备注 达标基本达标不达标十二、业务培训 (关于进一步加 强危险废物和医疗 废物监管工作的意

12、 见 (环发 201119 号)第 (五)条)30.危险废物产生单位应当对本单位工作 人员进行培训。相关管理人员和从事危险 物收集、运送、暂存、利 用和处置等工作的人员掌 握国家相关法律法规、规 章和有关规范性文件的规 定;熟悉本单位指定的危 险废物管理规章制度、工 作流程和应急预案等各项 要求;掌握危险废物分类 收集、运送、暂存的正确 方法和操作程序。查看培训计划和 培训记录。合 计综合评估:达标 基本达标 不达标综合评估标准: 1.满分为 60 分。50 分以上为达标;40-49 分为基本达标;40 分以下为不达标。 2.第 13 条、14 条为否决项;即该项不达标,则综合评估为不达标。 3.考核年度内每次环境污染事故扣除 10 分;造成重大环境污染事故或人员伤亡的,综合评估为不达标。

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