醴陵市经济科技信息化局

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1、1醴陵市经济科技信息化局醴陵市经济科技信息化局 2016 年度部门决算公开年度部门决算公开第一部分第一部分 单单位概况位概况1 部门职责职能醴陵市经济科技信息化局是由原醴陵市经济和信息化局和原醴陵市科学技术局合并,负责全市工业经济运行和信息化发展的综合管理部门,下设 1 个正股级全额拨款事业单位,是电力行政执法大队,本部门主要职责是:(一)、贯彻落实国家、省、市有关工业、科技和信息化工作的法律法规和方针政策;负责监督检查工业、科技和信息化领域相关法律法规和政策的执行情况。(二)、做好全市工业、科技和信息化领域的日常经济运行调节,编制近期工业、科技和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施,并组

2、织实施;监测、分析近期工业、科技和信息化领域的经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。(三)、承担市加速推进新型工业化领导小组办公室的日常工作,组织有关部门开展新型工业化及产业突围“四个十条”的推进工作,会同有关部门综合管理全市工业经济,指导、协调和服务工业企业。(四)、拟订全市信息化的发展专项规划并组织实施,推动软件业和信息服务业的发展,指导、协调信息安全保障体2系建设。促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;监督管理信息服务市场;推进全市信息化建设。(五)、负责全市科学技术进步工作,负责

3、全市科技促进经济与发展的重大问题,负责国家级、省级、市经各类科技计划项目的申报、推荐和管理工作,负责全市知识产权管理工作,参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策,参与拟定和实施重大科技工程等科技基地的建设规划,会同有关部门研究多渠道增加科技投入的措施,负责管理市科技经费。 (六)、负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、防震减灾、知识产权保护和高新技术管理等工作,负责牵头全市科学技术普及工作和科技服务体系的建立,负责审核和论证相关科研机构的组建和调整,促进科技和金融结合,建立科技金融服务的统筹协调机制。(七)、研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的政

4、策措施,协调解决重大问题;推进中小企业服务体系建设;做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。(八)、组织好北京轻工消费品展、深圳文博会展、景德镇陶瓷艺术节、唐山陶瓷博览会等参展活动。(九)、认真组织“十百万”工程,做好企业中高层管理人员、专业技术人员培训工作。(十)、做好电网建设协调工作。3(十一)、负责全市电力行政执法工作。(十二)、积极稳妥处理已改制企业各类遗留问题,促进社会和谐稳定。(十三)、关心爱护离退休老同志,使其老有所为,老有所乐。(十四)、承办市人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成根据醴政办发201117 号文件,市经信局(陶瓷产业局)内设办公室、人事教育股、经济运行

5、股等 7 个股室。下设 1个正股级全额拨款事业单位,是电力行政执法大队。二、二、2016 年度部年度部门门决算情况决算情况说说明明(一)2016 年度收入支出决算总体情况说明。2016 年度收入总计 2153.22 万元,其中:公共财政拨款1847.17 万元,年初结转和结余 306.06 万元。本年支出总计2153.22 万元,其中:一般公共服务支出 14 万元,科学技术支出 1097 万元,社会保障和就业支出 159.18 万元,医疗卫生支出 18.94 万元,资源勘探电力信息等事务支出 666.28 万元,年末结转和结余支出 197.83 万元。因为合并单位,无法与上年度决算数进行比较。

6、 (二)2016 年度收入决算情况说明。2016 年收入 1841.17 万元,全部为财政拨款收入。三、2016 年度支出决算情况说明。42016 年支出 1955.4 万元,其中:基本支出 615.65 万元,占总支出的 30%;项目支出 1399.75 万元,占总支出 70%。四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。2016 年度财政拨款收入 2153.22 万元,财政拨款支出2153.22 万元。因为合并单位,无法与上年决算数比较。五、2016 年度一般公共财政预算财政拨款支出情况说明。(一)财政拨款支出决算总体情况。2016 年公共预算财政拨款支出 1955.4 万元。因为

7、合并单位,无法与上年决算数比较。2 财政拨款支出决算结构情况。2016 年公共预算财政拨款基本支出 615.65 万元,占总支出的 30%;项目支出 1399.75 万元,占总支出的 70%。3 财政拨款支出决算具体情况。2016 年其他一般公共服务支出 14 万元,无年初预算数,增加原因为:置换企业特困补助;产业技术与开发 1075 万元,年初预算数为 1076 万元,基本一致;科普活动 12 万元,年初预算数为 12 万元,一致;其他科学技术支出 10 万元,无年初预算数,增加原因为:临时性工作增加;归口管理的行政单位离退休 83.12 万元,年初预算数为 83.46 万元,基本一致;其他

8、行政事业单位离退休支出 11.72 万元,无年初预算数,增加原因为:置换企业离休人员生活津贴; 5死亡抚恤 61.33 万元,无年初预算数,增加原因为:死亡抚恤费按政策增加部分进行补发;行政单位医疗 18.94 万元,年初预算数为 18.94 万元,一致;行政运行 437.53 万元,年初预算数为 224.49 万元,增加原因为: 临时性工作增加。 一般行政管理事务 87.86 万元,年初预算数为 30 万元,增加原因为:临时性工作增加;其他工业和信息产业监管支出 118.3 万元,无年初预算数,增加原因为:临时性工作增加;技术改造支出 19.59 万元,年初预算数为 100.4 万元,减少原

9、因为:科目调整;其他资源勘探电力信息等支出 3 万元,无年初预算数,增加原因为:临时性工作增加。六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 615.65 万元,其中:人员经费支出 528.39 万元,占总支出的 86%;公用经费支出 87.25 万元,占总支出的 14%。七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。1 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016 年“三公”经费决算数 26.24 万元。因为合并单位,无法与上年决算数比较。其中:因公出国(境)费支出 0 万元,预算为 0 万元;公务接待费支出 1

10、7.68 万元,年初预算 18 万元;公务用车购置及运行维护费支出 8.56 万元,年初预算 246万元。减少原因为:局各股室认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出,采取有效措施加强公务用车管理,规范公务接待活动等。2 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年无因公出国(境)团组数及人数;公务用车保有量为 4 辆;国内公务接待 328 批次,接待 3566 人。八、2016 年度政府性基金预算收入支出决算情况。无政府性基金预算收入支出。九、其他重要事项(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出87.25万元。因为合并单位,无法与上年决算数比较。(二

11、)政府采购支出情况。2016 年度我局政府采购支出总额 1.38 万元,全部为政府采购货物支出。(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆(一般公务用车)。无单位价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。(四)、预算绩效情况的说明。2016 年全局上下按照“稳增长、促改革、调结构、防风险”的总要求,紧紧围绕市委提出的“11622”工作目标,深入开展“五大主题年”活动,确保我市工业经济在新常态下平稳有序发展。主要工业经济指标完成情况如下全市完成工业总产值 1124.67 亿元,同比增长 11.1%;完7成规模工业总产值 1000.5 亿元,同比增长 11.7%;完成规模工业销售产值 981.7 亿元,同比增长 11.8%;工业电力消费总量为 77579 万千瓦时,同比增长 8%;陶瓷产业总产值达到623.8 亿元,同比增长 12.2%;花炮产业总产值达到 195.3 亿元,同比增长 3.5%;服装产业总产值达到 44.7 亿元,同比增长 21.4%,玻璃产业总产值达到 14.01 亿元,同比增长 46%;汽配产业总产值达到 2.5 亿元,同比增长 41.5%。

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