夏津县交通运输局部门决算

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1、 2015 年度夏津县交通运输局部门决算0目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释1第一部分 部门概况2一、主要职能夏津县交通运输局属于夏津县人民政府所属的工作部门,是全县交通运输工作的主管机构,担负着全县交通运输行业的领导和管理职能,内设办公室、人事科、

2、财务审计科、安全科、法规科、计生科、交通战备办公室 7 个科室,下辖交通运输管理所、农村公路养护管理所、交通运输监察大队、交通工程质量监督站、县乡公路工程处、夏津县地方海事处、高速公路夏津段建设项目管理处、后勤服务中心 8 个单位。主要职责是:主要职责是:(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。(二)拟订全县公路、水路、道路运输、城市客运等行业规划、计划、有关政策和标准并监督实施;指导轨道交通的运营管理;制定贯彻执行国家和省相关政策法规的规范性文件;参与拟订现代物流业发展战略和规划,拟订交通物流有关政策和标准并监督实施;指导行

3、业有关体制改革工作。(三)承担道路、水路运输市场监管责任;贯彻落实道路、水路运输准入制度、运营规范、技术标准,拟订地方性道路、水路运输有关政策并监督实施;负责与道路运输相关的机动车年度审验、维修、搬运装卸、运输服务业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;指导城乡客运及有关设施规划和运营管理工作;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输;3负责交通路政、运政、航政等综合执法及“三乱”治理工作,会同有关部门共同负责超限超载治理工作。(四)承担水上交通安全监管责任;负责县辖内河水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作;负责船舶(不含渔业船舶)及相关水上设施检验登记、防止水运污染工作;指导港口设施

4、保安、引航管理工作。(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议;贯彻执行公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;按规定负责公路通行费收费、内河船闸、执法监察、超限超载检测等站点设置的审核报批及管理工作;指导行业投融资工作。(六)承担公路、水路建设市场监管责任;贯彻落实国家、省、市有关技术标准,拟定公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施;组织公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。(七)按有关规定,承担全县高速公路属地管理的责任;负责全县国道、省道的布局规划,组织公路及其附属设施的建设、养护和管理;负责全县农村公路的建设立

5、项、计划管理工作,监督和指导农村公路及其附属4设施的规划、建设、养护、管理工作;负责全县水路的布局规划,组织水路及其附属设施的建设、养护、管理工作。(八)贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范,组织行业科技开发,推动技术进步;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;指导行业教育、培训工作;负责相关行业统计,发布有关信息。(九)指导交通运输方面的合作与交流工作;负责相关涉外运输的管理工作。(十)指导公路、水路安全生产和应急管理工作;负责全县交通战备工作,承办县国防动员委员会的有关工作。(十一)会同有关部门负责局及其直属单位国有资产的保值增值和全县交通资金的管理使用。(十二)承办县委、县政府交

6、办的其他事项。5二、部门决算单位构成 纳入 2015 年部门决算公开的单位包括:夏津县交通运输局本 级决算、局属事业单位决算。预算编制范围的单位情况详见下表:序号单位名称备注 1夏津县交通运输局本级 2夏津县地方海事处 3夏津县县乡公路工程处 4夏津县交通运输管理所 5夏津县交通运输监察大队 6夏津县交通后勤服务中心 7夏津县交通工程质量监督站 8夏津县交通局农村公路养护管理所 9青银高速夏津段工程项目建设管理处6第二部分 2015 年度部门决算表7收入支出决算总表收入支出决算总表公开 01 表单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额 一、财政拨款收入14,616.7十一、城乡社区支出295

7、00.0 二、上级补助收入20.0十三、交通运输支出302,665.5 三、事业收入30.0310.0 四、经营收入40.0320.0 五、附属单位上缴收入50.0330.0 六、其他收入60.0340.07 350.08 360.09 370.010 380.011 390.012 400.013 410.014 420.015 430.016 440.017 450.018 460.019 470.020 480.021 4922 5023 51 本年收入合计本年收入合计244,616.7本年支出合计本年支出合计523,165.5用事业基金弥补收支差额250.0结余分配530.0年初结转和

8、结余26557.8年末结转和结余542,009.027 55 总计总计285,174.5总计总计565,174.5 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。8收入决算表收入决算表公开 02 表单位:万元科目编码科目名称本年收 入合计财政拨 款收入上级补 助收入事业收 入经营收 入附属单 位上缴 收入其他收 入类款项合计4,616.74,616.70.00.00.00.00.0 212城乡社区支出500.0500.00.00.00.00.00.0 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出500.0500.00.00.

9、00.00.00.0 2120803城市建设支出500.0500.00.00.00.00.00.0 214交通运输支出4,116.74,116.70.00.00.00.00.0 21401公路水路运输2,442.72,442.70.00.00.00.00.0 2140101行政运行1,322.71,322.70.00.00.00.00.0 2140199其他公路水路运输支出1,120.01,120.00.00.00.00.00.0 21404石油价格改革对交通运输的补贴314.0314.00.00.00.00.00.0 2140401对城市公交的补贴157.0157.00.00.00.00.0

10、0.0 2140402对农村道路客运的补贴80.080.00.00.00.00.00.0 2140403对出租车的补贴72.072.00.00.00.00.00.0 2140499石油价格改革补贴其他支出5.05.00.00.00.00.00.0 21406车辆购置税支出1,360.01,360.00.00.00.00.00.0 2140602车辆购置税用于农村公路建设支出1,360.01,360.00.00.00.00.00.0 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。9支出决算表支出决算表公开 03 表单位:万元科目编码科目名称本年支出 合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出对附属单

11、 位补助支 出类款项合计3,165.51,391.51,774.00.00.00.0 212城乡社区支出500.00.0500.00.00.00.0 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出500.00.0500.00.00.00.0 2120803城市建设支出500.00.0500.00.00.00.0 214交通运输支出2,665.51,391.51,274.00.00.00.0 21401公路水路运输2,129.21,386.5742.70.00.00.0 2140101行政运行1,386.51,386.50.00.00.00.0 2140104公路新建20.00.0

12、20.00.00.00.0 2140199其他公路水路运输支出722.70.0722.70.00.00.0 21404石油价格改革对交通运输的补贴240.05.0235.00.00.00.0 2140401对城市公交的补贴68.00.068.00.00.00.0 2140402对农村道路客运的补贴88.00.088.00.00.00.0 2140403对出租车的补贴79.00.079.00.00.00.0 2140499石油价格改革补贴其他支出5.05.00.00.00.00.0 21406车辆购置税支出296.30.0296.30.00.00.0 2140602车辆购置税用于农村公路建设支出

13、296.30.0296.30.00.00.0 注:本表反映部注:本表反映部门门本年取得的各本年取得的各项项支出情况。支出情况。财政拨款收入支出决算表财政拨款收入支出决算表 10公开公开 04 表表 单单位:万元位:万元收 入支 出项目行 次金额项目行 次小计一般公共预 算财政拨款政府性基 金预算财 政拨款一、一般公共预算财政拨款14,116.7一、一般公共服务支出300.00.00.0 二、政府性基金预算财政拨款2500.0二、外交支出310.00.00.03 三、国防支出320.00.00.04 四、公共安全支出330.00.00.05 五、教育支出340.00.00.06 六、科学技术支出

14、350.00.00.07 七、文化体育与传媒支出360.00.00.08 八、社会保障和就业支出370.00.00.09 九、医疗卫生与计划生育支出380.00.00.010 十、节能环保支出390.00.00.011 十一、城乡社区支出40500.00.0500.012 十二、农林水支出410.00.00.013 十三、交通运输支出422,665.52,665.50.0 本年收入合计本年收入合计244,616.7本年支出合计本年支出合计533,165.52,665.5500.0 年初财政拨款结转和结余25557.8年末财政拨款结转和结余542,009.02,009.00.0一般公共预算财政拨

15、款26557.8 55 政府性基金预算财政拨款270.0 56 28 57 总计总计295,174.5总计总计585,174.54,674.5500.0 注注 :本表反映部:本表反映部门门本年度一般公共本年度一般公共预预算算财财政政拨拨款和政府性基金款和政府性基金预预算算财财政政拨拨款的款的总总收支和年末收支和年末结结余情况。余情况。 一般公共预算一般公共预算财政拨款支出决算表财政拨款支出决算表11公开 05 表 单位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计2,665.51,391.51,274.0214交通运输支出2,665.51,391.51,274.0 21401公路水路运输2,129.21,386.5742.7 2140101行政运行1,386.51,386.50.0 2140104公路新建20.00.020.0 2140199其他公路水路运输支出722.70.0722.7 21404石油价格改革对交通运输的补贴240.05.0235.0 2140401对城市公交的补贴68.00.068.0 2140402对农村道路客运的补贴88.00.088.0 2140403对出租车的补贴79.00.079.0 2140499石油价格改革补贴其他支出5.05.00.0 21406车辆购置税支出296.30.0296.32140602车辆购置税用

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