施工图、设计文件审核

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1、 1 1.7 设计文件审核施工设计文件是施工和验收的主要依据之一。审核施工设计文件的目的是使施工人员充分领会设计意图、熟悉设计内容、明确技术要求,优选施工方案,做好施工组织设计。进行施工设计文件会审,及时发现设计文件中的“差” 、“错” 、 “漏” 、 “碰” 。对于设计文件中的差错和不合理部分,应及时提出审核意见按有关要求解决,保证工程顺利进行。1.7.1 主要规定1.7.1.1 施工设计文件审核职责项目部总工程师负责审核管理工作。项目部工程部具体负责设计文件审核工作。工程部收到设计文件后,报项目总工程师制定审核计划,明确审核目的、方法、内容与重点、审核任务的分工,项目总工程师组织各专业技术

2、人员和各相关部门进行审核和会审。 对于“重、特、大、新”项目,应邀请上级工程管理部门参加。子分公司必须对项目设计文件审核工作进行指导、督促和监控。1.7.1.2 施工设计文件审核的程序(1)施工设计文件必须经过会审,未经审核的设计文件,不能作为施工依据。施工设计文件审核应在对应工程 2 开工前完成。当施工图由于客观原因不能满足工程进度时,可分阶段组织审核。(2)施工设计文件审核的步骤审核步骤。施工设计文件审核工作应与施工技术调查、施工复测相结合,通过对书面文件的全面阅读与现场核对,把握其准确性、完整性、可实施性。收到设计文件后,首先由项目总工程师制定审核分工计划和审核要求,再组织各专业技术人员

3、审核,填写审核记录,相关部门和项目总工程师对审核意见进行会审,有问题的上报外部单位变更,无问题的交付使用,并归档。共分 10 个步骤。A 收到设计文件后,工程部资料管理员负责设计文件的收发管理,登记建立台账,并将设计文件台帐 24 小时内交与项目总工。B 制定审核分工计划:项目总工收到设计文件台帐后,3 天内完成审核计划和要求制定。C 分专业进行审核:各专业技术人员和相关部门按照审核计划的要求,在时限内结合施工调查、施工复测和相关规范完成对施工图设计文件相关内容的审核。D 汇总审核意见:各专业技术人员完成审核后 3 天内,由工程部长进行记录复核和意见汇总,并将汇总后的意见报项目总工。 3 E

4、组织内部会审:项目总工在收到汇总审核意见后 3 天内,组织各相关部门会审对行会审,并形成会审记录。F 对已审文件盖章及批注:工程部资料管理员依据审核记录和会审记录,于 24 小时内,对审核后的设计文件加盖“已审核”章,并在图上注明审核存在的问题,登记建立审核台账(对有问题的设计文件进行备注) 。G 问题上报,请求变更或回复确认:项目总工将审核问题形成报告,上报监理、设计和建设单位,请求变更或回复确认;并及时跟踪上报的报告,请求尽快回复。H 在设计图上注明回复或变更意见:工程部资料管理员收到设计监理等单位回复后 24 小时内,在图上注明回复或变更意见。I 设计文件交付使用:工程部资料管理员及时将

5、无问题及问题得到确认回复的设计文件复印下发给技术管理人员执行实施,建立分发登记。J 建立审核台账、归档:工程部资料管理员对设计文件审核记录按回复意见进行完善,并与回复意见一并归档,建立审核台账。一个工程分别由多个外部单位承包施工或涉及多个专业设计,应请求建设(监理)单位负责组织对承包标段之间或专业之间的结合部的设计相关问题进行会审检查。1.7.1.3 施工设计文件会审的依据 4 (1)建设单位和设计单位提供的初步设计或扩大初步设计(技术设计) 、施工图设计、平面图、纵断面图,城市规划和征地拆迁、道路和沟渠改移有关协议。(2)调查和收集的原始资料。(3)设计规范、施工技术指南、验收标准、强制性标

6、准和有关技术规定。(4)施工复测资料。1.7.1.4 施工设计文件会审的内容审核的重点:设计深度是否满足施工需要,尺寸是否齐全正确、设计是否表述完整清晰、设计数量是否准确、总体设计与细部是否一致,设计是否满足规范和标准要求、是否合理,各专业间是否衔接吻合,同时还应组织现场测量核对,确认设计与现场地形地貌及地质情况是否相符,充分查找设计文件的“差错漏碰” ,并对设计不合理的内容提出进一步优化建议。(1)审查的一般内容了解设计标准、设计意图、主要技术条件,审查结构类型、建筑物或构筑物对建筑材料和设备的特殊要求以及工程安全、质量、工期等方面的要求。审查征用土地的限界以及构筑物拆迁补偿的数量。审查施工

7、项目的地点、建筑总平面图同国家、城市及地区 5 的规划是否一致,以及建筑物或构筑物的设计功能和使用要求是否符合环保、防火及美化城市等方面的要求。审核图纸是否完整、齐全,以及施工图纸和设计资料是否符合国家有关工程建设的设计、施工方面的方针和政策。图纸表达深度能否满足施工需要。审查图纸与说明书在内容上是否一致,以及施工图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。审查建筑总平面图与其他结构图在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技术要求是否正确。施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾。审查项目的生产工艺流程和技术要求,掌握配套投产的先后次序和相互关系,各专业之间设计是否协调,以及设备安装图纸与

8、其相配合土建施工图纸在平面坐标、标高上是否一致,设备外形尺寸与基础设计尺寸、土建和设备对建(构)筑物预留孔洞及埋件的设计是否吻合,设备与系统连接部位、管线之间、电气、热控等相关设计等是否吻合。掌握土建施工质量是否满足设备安装要求。扩建工程的新老设施、新老系统之间的衔接是否吻合,施工过渡是否可能。除按图面检查外,还应按现场实际情况校核。能否满足生产运行对安全、经济的要求和检修作业的合理需要。设备布置及构件尺寸能否满足其运输及吊装要求。审查地基处理与基础设计同拟建工程地点的工程水文,地质等条件是否一致,以及建筑物或构筑物欲地下建 6 筑物或构筑物、管线之间的关系。明确拟建工程的结构形式和特点,复核

9、主要承重结构的强度、刚度和稳定性是否满足要求。审查施工图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程或新结构、新材料、新工艺,看节点详图和细部做法是否交待清楚。检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求,并采取可行的技术措施加以保证。施工的主要技术方案与设计是否相适应。构件划分和加工要求是否符合施工能力。审核设计地震烈度是否符合当地要求。审查施工项目所需的主要材料、设备的数量、规格、选型是否已经明确,其中特殊材料、设备及紧缺物资的来源和供货日期是否有保障,以及是否可以代用。设计采用的“四新”在施工技术、机具和物资供应上有无困难。材料表中给出的数量和材质以及尺寸与图纸表示是否相

10、符。施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致。审查工艺管道、电气线路等各专业之间关系是否合理,标高是否有矛盾,平面布置是否重合。审查工程数量是否与设计工程数量表一致,有无差、错、漏项。输出工程数量复核控制台帐。 7 (2)桥涵工程设计文件审查应注意的内容交接桥涵所处地点的地形、地貌、水文和地质资料。审核立交与排洪或灌溉能否兼顾、有无桥涵合并、改移或增减涵渠的必要、改移或合并后的立交相对原有道路绕道工程量等问题。审核桥涵的结构、孔径、跨度及与其他建筑物的协调。检查涵渠相邻两侧路基附属排水设施是否统筹兼顾。审核桥涵的平面位置、设计高程和主要结构尺寸。审核桥墩是否避开路面或沟心,有无必要移位或转变角

11、度;审核桩底标高是否合理及桩长是否合适;检查涵渠出入口标高与路面、水渠地面或水沟能否顺接,有无必要改变流水面坡度;检查上游流水能否顺利入涵、出口是否顺畅。检查涵渠位置与明显沟槽或既有道路是否吻合,检查涵洞对下游排水方向的影响、孔跨和净高能否满足要求。(3)路基工程设计文件审查应注意的内容了解特殊路基的地质情况、地下水位、冻结深度等情况,审查设计换填或桩基处理的类型、深度是否满足要求。核对土石的类别及分布,进行填料初步复查和试验,调查高填、深挖和站场的施工环境条件及取土、弃土困难地段的填料来源、弃土位置和运土条件、施工安排与土石 8 方调配关系等。改建既有线或增建第二线时,了解既有线的运营情况、

12、路基状况、以及为采取安全、合理、施工方便的工程措施所需的资料。复测线路中线、水准及界桩。审核路基排水设备。检查排水设备的设计是否与桥涵、隧道、站区等排水设备衔接配合,是否有足够的过水能力,是否与水土保持和农田水利的综合利用相结合,对于排水困难和地质不良地段是否有特殊设计;审核排水沟渠的出水口是否可能引接至天然河沟,以减少桥涵工程;检查排水沟渠是否存在直接使水流入农田,损害农业生产;审核能否迅速有效地排除“有害水” ,以免影响路面的强度和稳定性,保证铁路运输的安全。了解和检查沿线施工范围内房屋、场库、给排水系统、输油管道、输气管道、天桥、灌溉渡槽、道路,以及通讯线路、电缆、地下管线、人防工程等所

13、有建筑物的分布、类型、构造、数量和使用完好程度,注意施工对其可能造成的影响。特别要注意了解大量石方爆破地段的地形、地貌、地质和附近的居民、建筑物、交通与通信设施等情况,检查是否对其构成威胁。(4)隧道工程设计文件审查应注意的内容掌握隧道的技术标准、主要技术条件、设计原则和 9 隧道设计的勘测资料,如地形、地貌、工程地质、水文地质、钻探图表等。审核隧道的平面及纵断面图,检查线路中线、水准是否与相邻工段的其他各项工程线路中线、水准贯通闭合。审核隧道穿过不良地质地段的设计方案,检查现有施工技术、设备、安全技术措施能否确保安全和施工顺利。审核隧道施工对环境造成影响,预防处理措施是否具备。检查洞口排水系

14、统和排水方式能否满足要求,检查弃碴场地的设置位置是否合理、环水保设施是否满足要求、是否有诱发地质灾害的可能。审核隧道洞口位置、洞门式样、洞身衬砌类型、辅助坑道的类型和位置,检查施工方法和技术措施能否确保洞口边坡、仰坡的稳定。 10 1.7.2 涉及流程1.7.2.1 设计文件审核流程 11 1.7.3 涉及表格及台账1.7.3.1 设计文件审核记录表设计文件审核记录表格编号工程名称审核范围审核记录: 12 审核人: 年 月 日复核记录: 复核人: 年 月 日设计文件交付使用及存在问题上报情况: 项目总工程师: 年 月 日存在问题解决情况:(填写获得答复解决的情况,如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接 收人员;问题解决的方式,原文件修订、设计变更等等。) 填写人: 年 月 日 13 1.7.3.2 设计文件审核台帐表格编号 设计文件审核台帐项目名称:问题处理方式序号设计文件名称审核记录编号图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图设计文件是否标识设计文件是否发放是否交底施工情况备 注 14 编制日期: 复核日期: 填表说明:本表及时登记,按月整理。 15

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