成品、半成品的验收入库

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1、有限公司标 准 操 作 规 程编 号版本号共 2 页 题 目成品、半成品的验收入库SOP-MT-002A第 1 页制订人审核人批准人制订日期审核日期批准日期生效日期颁发部门质管部分发部门分管副总、质管部、物料部、生产部1 目 的 建立成品、半成品入库程序,确保未经检验的成品和半成品不入库2 适用范围:公司所有成品和半成品的入库管理。3 责 任 者:物料部经理、质管部经理、生产部经理、仓库保管员、质检员。4 内 容:4.1 生产包装结束后,即由车间入库员将包装完好的成品(半成品)送入仓库。仓库保管员逐件核对品名、批号、规格、数量和外包装完好后,存放在仓库的待验区内,挂黄色“待验”牌,同时填写成品

2、库存货位卡 (见附表一)和待验台账 (见附表二) 。4.2 车间主管负责及时收集整理批生产记录、批包装记录,并进行初审。4.3 质管部根据请验单进行检验,并印发检验报告书 ,由检验员和质管部经理共同签章后,送车间和仓库。4.4 车间接到检验报告书确定产品合格后,填写成品(半成品)入库单 (见附表三) ,并经车间入库员和生产部经理签字,交仓库保管员办理正式入库手续。4.5 仓库保管员认真复核检验报告书和成品(半成品)入库单 ,确实无误后即将该批产品移至合格品区。4.6 以上复核与检查无误,仓库保管员在成品(半成品)入库单上签字,并留下仓库保存的一联和财务归档的一联。4.7 仓库保管员按要求登记分类台账 。若为成品,还需登记成品收发总账 (见附表四) 。4.8 生产部经理对批生产记录、批包装记录进行审查、签字后,交质管部复审、存档。4.9 若为成品,还须由质管部填写成品批评价单 ,质管部经理进一步审核无误后签名,并签发至仓库作为发货依据。4.10 若质管部检验不合格,则仓库保管员在收到检验报告书后,应立即将该批产有限公司标 准 操 作 规 程编 号版本号共 2 页 题 目成品、半成品的验收入库SOP-MT-002A第 2 页品移放到不合格品库内,挂红色“不合格”标牌,并按不合格品处理制度办理。

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