巴马瑶族自治县十二个乡镇卫生院

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1、- 1 -巴马瑶族自治县十二个乡镇卫生院2016 年部门决算(汇总)- 2 -目目 录录第一部分:巴马县乡镇卫生院概况第一部分:巴马县乡镇卫生院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:巴马县乡镇第二部分:巴马县乡镇卫生院卫生院 20162016 年部门决算报表年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:巴马县乡镇第三部分:巴马县乡镇卫生院卫生院 20162

2、016 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。- 3 -第一部分:第一部分:巴马县乡镇卫生院巴马县乡镇卫生院概况概况一、主要职能乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是:1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体

3、健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。- 4 -二、部门决算单位构成2016 年度巴马县乡镇卫生院部门决算单位个数 12 个。12个乡镇卫生院均设有院办、公卫科、临床综合科、计免科、检验科 5 个科室。巴马县乡镇卫生院现有职工总数 364 人,其中:在职在编225

4、 人,临时聘用人员 139 人。第二部分:第二部分:巴马县乡镇卫生院巴马县乡镇卫生院 20162016 年部门决算报表年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元 收 入支 出 项目决算数项目决算数 一、财政拨款2690.41一、一般公共服务支出二、事业收入2284.91二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入59.61四、科学技术支出五、上级补助收入532.18 五、文化体育与传媒支出六、医疗卫生与计划生育支出4858.78七、住房保障支出123.25 本年收入合计本年收入合计5567.115567.11本年支出合计本年支出合计4982.034982.03用事业基金弥补收支

5、差额结余分配563.74上年结转年末结转与结余21.34收入总计收入总计5567.115567.11支出总计支出总计5567.115567.11- 5 -表二:收入决算表单位:万元 项 目 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入栏次栏次1234567类款项 合计5567.112690.41532.182284.910.000.0059.61 210医疗卫生与计划生育支 出5443.862567.16532.182284.91 0.00 0.0059.6121003基层医疗卫生机构4659.751783.05532.182284.91 0.

6、00 0.0059.61 2100302 乡镇卫生院4337.881461.18 532.182284.91 0.00 0.0059.61 2100399 其他基层医疗卫生机 构支出321.87321.87 0.000.000.000.000.0021004公共公卫720.41720.410.000.000.000.000.00 2100408 基本公共卫生服务720.41720.410.000.000.000.000.00 21005医疗保障63.5763.570.000.00 0.00 0.000.00 2100502 事业单位医疗63.5763.570.000.00 0.00 0.00

7、0.00 21007计划生育事务0.130.130.000.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出0.130.130.000.00 0.00 0.000 0.00221住房保障支出123.25 123.250.000.00 0.00 0.00 0.0022102住房改革支出123.25 123.250.000.000.000.000.00 2210201 住房公积金123.25 123.250.00.000.000.000.00- 6 -表三:支出决算表单位:万元 项 目 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支 出

8、栏次123456类款项 合计4982.03 4982.03 0.00 0.000.00 0.00 210医疗卫生与计划 生育支出4858.784858.780.00 0.000.00 0.0021003基层医疗卫生机 构4074.674074.670.00 0.000.00 0.002100302 乡镇卫生院3773.993773.990.00 0.000.00 0.00 2100399其他基层医疗 卫生机构支出300.68300.680.000.000.000.0021004公共卫生720.41720.410.000.000.000.00 2100408基本公共卫生 服务720.41720.

9、410.000.000.000.0021005医疗保障63.5763.570.00 0.000.00 0.00 2100502 事业单位医疗63.5763.570.00 0.000.00 0.00 21007计划生育事务0.130.130.00 0.000.00 0.00 2100799 其他计划生育 事务支出0.130.130.00 0.00 0.00 0.00221住房保障支出123.25123.250.00 0.000.00 0.00 22102住房改革支出123.25123.250.00 0.000.00 0.00 2210201 住房公积金123.25123.250.000.000.

10、000.00- 7 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元 收 入支 出项 目行 次金额项 目行次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基金 预算财政拨 款 栏 次1栏 次234 一、一般公共预算财政拨款12690.41一、一般公共服务支出18 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出19 3 三、教育支出20 4 四、科学技术支出21 5 五、文化体育与传媒支出22 6 六、社会保障和就业支出23 7 七、医疗卫生与计划生育支出242545.822545.82 8 八、住房保障支出 25123.25123.25 9 26 11 28 本年收入合计122690.41本年支出合计292669.

11、07 年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30 21.34 一般公共预算财政拨款14 31 政府性基金预算财政拨款15 32 16 33 合计172690.41合计342690.41- 8 -表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元 项 目 科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次栏次123 合计2690.412690.410.00类款项 210医疗卫生与计划生育支出2567.162567.160.0021003基层医疗卫生机构1783.261783.260.002100302 乡镇卫生院1461.591461.590.002100399 其他基层医疗卫生机构支出321.67321.

12、670.0021004公共卫生720.41720.410.002100408 基本公共卫生服务720.41720.410.0021005医疗保障63.5763.570.002100502 事业单位医疗63.5763.570.0021007计划生育事务0.130.130.002100799 其他计划生育事务支出0.130.130.00221住房保障支出123.25123.250.0022102住房改革支出123.25123.250.002210201 住房公积金123.25123.250.00- 9 -表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元 人员经费公用经费 经济分 类科目 编码科目

13、名称金额经济分类 科目编码科目名称金额301301工资福利支出工资福利支出1705.51302302商品和服务支出商品和服务支出819.2530101基本工资649.8130201办公费83.84 30102津贴补贴264.11 30202印刷费48.73 30104其他社会保障缴费169.4830204 手续费0.12 30107 绩效工资494.13 30205 水费3.6230108机关事业单位基 本养老保险缴费113.7130206电费11.86.30207邮电费34.54 .30211差旅费69.27 30213维修(护)费)2.37 .30218专用材料费353.54 30225专

14、用燃料费6.68 30226劳务费30.15 30227委托业务费0 30239其他交通费用030199其他工资福利支 出14.2730299其他商品和服 务支出174.53303303对个人和家庭的补对个人和家庭的补 助助165.65310310其他资本性支出其他资本性支出30305生活补助39.4731001房屋建筑物购 建0.0030309奖励金0.09 30311住房公积金123.25 30399其他对个人和家 庭的补助支出2.84 307307债务付息支出债务付息支出30701国内债务付息0.00 399399其他支出其他支出0.0039901赠与0.00 人员经费合计1871.16

15、公用经费合计819.25- 10 -表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2016 年度预算数2016 年度决算数因公出国公务用车购置及运行费公务接因公出国公务用车购置及运行费公务接 合计 (境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费合计 (境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1234567891011120.00 0.000.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:巴马县乡镇卫生院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。- 11

16、 -表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位:万元上年结转和结余本年收 入本年支出年末结转和结余 科目编 码科目名称合 计基本支 出结转 和结余项目支 出结转 和结余合计基本支 出项目支 出合计基本支 出结转 和结余项目支 出结转 和结余合 计类款项注:巴马县乡镇卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。- 12 -第三部分:第三部分:巴马县乡镇卫生院巴马县乡镇卫生院 20162016 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、一、2016度收入支出决算总体情况度收入支出决算总体情况(一)收入总计 5567.11万元。1 1财政拨款收入 2690.41万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2 2事业收入 2284.91万元

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