安全阀定期校验核准鉴定评审细则

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1、安全阀定期校验核准鉴定评审细则一、资源条件鉴定评审细则二、质量保证体系鉴定评审细则三、安全阀校验工作质量评审细则山东省特种设备协会一、资源条件鉴定评审细则评审项目及内容评审标准评审方法评审结果1 基本情况1.1 申请人是否具有法人 资格,可以独立承担法 律责任。法人登记证书,确定机构性 质。核实企业法人业执照编号; 机构性质。1.2 是否得到履行特种设 备安全监察职能的政府 部门确认,有具体或者 明确的特种设备检验责 任区域、或者范围、或 者品种。质量技术监督部门的授权文 件或检验责任确认证明。检验责任确认单位名称;检验范围。1.3 是否能够独立、规范、 公正地开展检验工作。安全阀校验机构关于

2、保证公 正性和规范性的制度或措施。通过随机抽查校验报告、询问、 向监察机构等方面了解情况、 查财务帐目、查有关投诉记录 等,了解其有无超范围检验、 跨地区检验未按规定履行手续、 因利益驱动而降低检验标准等 严重不规范行为。1.4 对校验业务,是否严 格执行政府所规定的收 费标准。对照收费标准复核上一个核 准有效期内出具的校验收费 发票, 抽查上一个核准有效期内出具 的校验收费发票,对照收费标 准进行复核。校验收费发票编 号: 标准收费批编号: 首次取证无收费1.5 是否能够承担相关法 规所规定的,校验责任 区域或者范围内被核准 项目特种设备校验的相 关责任与义务。听取监察机构的意见,查阅 定检

3、率统计表等有关上报报 表。核实核准校验责任区域:(是 指检验责任确认表核准的区域)1.6 是否具有承担校验责 任过失的赔付能力。赔 付能力不少于 300 万元。检验责任保险单或有关证明 文件。核实固定资产: 万元 有无赔付能力2 2 规模与专业技术力量规模与专业技术力量2.1 FD1 不低于乙类机构 专业技术人员和持证人 员总数不少于 10 人; FD2 不低于丙类机构专业 技术人员和持证人员总 数不少于 6 人。人员清单及相关证件。核实专业技术人员和持证人员 数。2.2 固定资产总值是否 不低于 100 万元。仪器 设备资产原值是否不低 于 50 万元。固定资产帐目、设备台帐、 设备购置发票

4、等资料。核实固定资产总值 仪器设备资产原值2.3 机构负责人是否具有 较强的管理水平和组织 能力,是否熟悉特种设 备法律、法规和检验业 务。采用当面交谈等方法评定其 管理水平、组织能力等。了解机构负责人的管理水平和组织领导能力,熟悉安全阀校验业务的法规、安全技术规范、标准和检验业务等情况 .2.4 技术负责人是否具有 有相关专业工程师以 上资格或安全阀维修资 格,是否从事相关工作 5 年以上。资格证书等相关资料。核实技术负责人任命文件编号:检验资格项目: 从事相关工作年限2.5 质量负责人是否有相 关专业助理工程师及以 上资格或安全阀维修资 格,是否从事相关工作 5 年及以上。资格证书等相关资

5、料。核实质量负责人任命文件 检验资格项目 从事相关工作年限2.6 检验责任师是否有安 全阀维修资格。资格证书等相关资料。核实检验责任任命文件 检验资格项目 从事相关工作年限2.7 持证人员数量及项目。法规规定:FD1: 安全阀维修人员 10 名(级 安全阀维修人员 4 名;级 安全阀维修人员 6 名)。 FD2: 安全阀维修人员 3 名(级 安全阀维修人员 1 名;级 安全阀维修人员 2 名)。核实安全阀维修人员数量和持 证情况2.8 业务部门人员配置及 实际从事校验辅助人员 的数量是否适应工作需 要。根据安全阀校验等任务情况, 核查人员配置。核实现有人员配置情况3 3 资源条件资源条件1、至

6、少套校验台及配套设 施,对于从事在线校验的, 至少台在线定压仪。现场核实校验台及配套设施、 在线定压仪配置情况和使用情 况3.1 校验仪器设备配备与 安全阀校验项目是否适 应。2、必要的校验工卡量具(钢 卷尺、不锈钢直尺、游标卡 尺、塞尺。专用检验锤、手 电筒、放大镜、安全照明设 备等)。核实校验工卡量具现状。 3.2 检测设备是否按规 定进行了检定/校准,是 否按规定进行了期间核 查 检测设备有否使用检 定/校准状态标识,是否 具有唯一性标识检测设备检定/校准计划,以 及检定/校准等记录。 检验检测设备的检定/校准状 态标识、唯一性标识以及设 备台帐。核实检测设备检定/校准计划; 检验检测设

7、备是否按计划进行 检定/校准、标识 检测设备精度、等级等技术指 标是否符合申请核准的检验检 测项目3.3 固定办公场所的建筑 面积。房屋建筑平面图、租赁合同、 土地使用证、房屋产权证等 相应见证材料现场核实办公校验场所面积3.4 档案室、图书资料室 的面积。安全阀定期校验相关法规标 准现场核实。3.5 是否有满足存放要求 的专用仪器设备室。安全阀定期校验相关法规标 准现场核实。 3.6 校验人员应当每人配 备 1 台计算机,配备的 检验软件应当满足定期 检验前从安全监察数据 库中提取待检设备数据、 检验后出具检验检测报 告的当日向安全监察数 据库传输检验更新数据 的需要,是否满足出具 检验报告

8、的需要。设备台帐,计算机台数,计 算拥有量。现场核实。3.7 是否有必要的交通工 具。固定资产帐目,车辆有关制 度、协议和见证材料。现场核实。4 4 综合管理综合管理4.1 人事管理情况。有关管理职责、人员聘任、 绩效考核、奖惩措施、人员 再教育、人事档案(含考绩档 案)等方面的管理规定。核实管理和实施情况4.2 检验校验人员人力资 源聘用情况。有关检验校验人员的聘用手 续管理规定。核实聘用手续; 核实调入调出手续。4.3 劳动防护用品实施情 况。有关管理职责和劳动防护用 品管理规定。核实安全防护用品配备情况。4.4 设施和环境条件是否 满足检验检测要求。设施和环境条件(包括能源、 照明、采暖

9、、通风等)。检验现场:是否能确保检验检 测符合要求,或对检验检测质 量、结果产生不良影响。4.5 检验资格管理要求。检验机构名称、地址、 负责人等重要信息变更 时,是否及时告知监察 机构,办理变更备案手 续。有关执行法规、规范管理规 定。核实检验机构名称、地址、负 责人等变更后,应向监察机构 告知、报告,而未告知的情况。4.6 是否自觉接受特种 设备监督管理部门的监 督检查。向现场监督的特种设备监察 部门或人员了解确认了解确认:是否接受监督、配 合监督检查;隐患报告、案例 填报、数据传递等是否及时。注:评审结果分为 :符合条件、不符合条件、需要整改。评审中发现有任何一项不符合条件,应终止评审,

10、评审结论为:不合格。二、安全阀校验机构质量管理体系鉴定评审细则二、安全阀校验机构质量管理体系鉴定评审细则评审项目及内容评审项目及内容评审标准评审方法评审结果评审结果1 1 质量管理体系质量管理体系1.1 是否建立了文件化的质 量管理体系? 质量体系文件的结构与内 容(质量方针、质量目标; 质量手册;程序文件;作业 指导书;记录表格以及与检 验检测有关的外来文件)是 否齐全、符合要求?质量管理体系文件。审核质量体系文件的结构、层次文件、程序文件 程序文件规定的控制范围、程序、内容: 是否符合申请单位的实际情况,可操作 。1.2 质量管理体系文件是否 被相关人员获得、理解?是 否有发放记录?质量体

11、系文件的发放 和宣贯记录。核实发放和宣贯情况 1.3 对申请首次核准的机构, 质量管理体系是否已持续有 效运行 3 个月以上?运行记录。核实有效运行情况1.4 内设机构及职责是否明 确?是否绘制了组织机构图 和职能分配表? 作为母体组织一部分时, 与母体组织的关系是否明确?是否设置技术负责人(层) 、质量负责人、检验检测责 任师,其责任和权力? 是否明确对检验检测质量 有影响的所有管理人员、检 验校验人员和关键岗位人员 的岗位职责或岗位说明书、 权力和相互关系? 是否指定关键管理人员的 代理人?质量手册、管理制度 等体系文件核实组织机构图、职能分配表、 部门及相关人员职责的描述; 查阅关键岗位

12、人员的任命文件。查阅关键管理人员的代理规定,并审查代理手续。 1.5 是否向社会做出履行法 律责任等管理体系的承诺。机构声明或公正性声明、 保密和保护所有权措施、 收费规定等。现场核实执行情况1.6 对外来文件的控制是否 符合规定?对外来文件的控制程序 文件查阅现行的安全技术规范、标准版本。 有关法律、法规、规章、 安全技术规范、标准、图书 资料是否与申请核准项目相 适应?是否按规定管理?记录填写、确认、收集、归档、 贮存是否符合规定 1.7 检验检测机构是否对质 量文件进行控制? 审查文件发布前是否由授 权人员审核并且得到批准? 文件的更新和修订状态是 否得到识别?内部以及外部 文件的分发是

13、否予以控制? 是否及时从使用场所撤出 无效或者作废的文件?保留 的作废文件是否有适当的标 记和妥当的存放? 文件是否有唯一性标识?文件控制程序;查阅受控文件的发放记录; 查阅文件的评审及修订记录; 抽查使用场所文件的有效性。2 管理职责2.1 是否建立了管理评审程 序?内容是否合理? 是否按规定的时间、要求 进行管理评审? 管理评审输出结果是否明 确? 改进措施是否得到实施和 跟踪验证? 管理评审的记录及由此采 取的措施的记录是否完整?管理评审程序文件等。抽查近次管理评审活动的全部记 录资料,主要包括管理评审计划、 会议通知、管理评审输入资料、 会议记录、管理评审报告、纠正 措施及验证记录等。

14、3 人力资源管理3.1 是否建立了人员培训管 理程序? 是否规定为每个签约人员 进行必要的培训? 人员培训管理程序。核实控制范围、程序、内容。3.2 是否制定实施了年度培 训计划?年度人员培训计划。查阅人员培训记录和/或人员考核记录。包括专业资格培训、岗前培训、岗位培训、继续教育培训记录或证书。 3.3 是否建立人员技术档案, 档案内容是否齐全(相关教 育、培训和资格、技能、经 历的记录)?技术人员和检验人员 技术档案。核实档案内容规范齐全 4 安全阀校验设备4.1 是否建立了检测设备的 管理程序?程序的内容是否 符合要求? 设备的购置、验收、安全 处置、运输、存放、使用、 维护、检定(校准)

15、、修理 等是否符合要求?检测设备管理程序文 件等。核实设备实物及管理相关记录 和现场设备实物4.2 是否建立了设备档案? 档案内容是否符合要求? 档案内容应包括:制造商 名称、型式型号、系列号或 者出厂编号;接收日期、启 用日期、接收时的状态和验 收记录;设备说明书或者制 造商的其他资料等。设备档案。核实设备档案内容符合规定要求4.3 对过载或者误操作等出 现可疑结果,或者已表明有 缺陷以及超出规定限度的检 验检测设备是否规定了控制 要求?设备控制程序、相关 文件及相关记录。核实对存在的问题能按照设备控 制程序进行实施 5 安全阀校验实施过程的策划和控制 5.1 检验检测过程控制程序 内容是否

16、合理? 对于安全阀校验过程,校 验机构应当制定并且实施相 应的控制程序,或在相应的 作业指导书中对上述过程的 相关管理要求加以控制,以 确保符合有关法规、安全技 术规范、标准的要求。检验检测过程控制程 序或相关作业指导书。核实内容是否能覆盖现场检验检测要求; 是否正确识别检验检测实施过程 的顺序和相互关系 6 与客户有关的过程控制6.1 是否建立了合同评审程 序?合同评审程序是否合理? 是否符合法律、法规、技术 规范的要求?合同评审程序。查阅合同评审记录或检验委托书(报检单)或检验任务单(工作指令)等,是否符合法律、法规、技术规范的要求。 6.2 合同变更时,是否重新 进行评审?变更工作指令或 者合同的任何修改是否通知 相关的人员?合同评审变更记录。抽查合同评审变更记录,变更后 是否重新进行评审 6.3 是否告知客户应准备的 技术资料、检验现场的准备 工作要求?检验合同等资料。核实检验合同资料是否有相关内 容。6.4 是否定期或不定期以会回访相关记录。是否能定期向客户征求意见 议、走访、问卷等形式征求 客户的意见与建议?7

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