沾益县职称论文发表-风险管理实务建设审计内控论文选题题目

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1、云发表,专业论文发表网站!http:/ 面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!1 1/ /3 3沾益县职称论文发表-风险管理|实务建设|审计内控论文选题题目沾益县职称论文发表-以下是风险管理|实务建设|审计内控职称论文发表选题参考题目,均采 用云论文发表选题题目软件,经过大数据搜索对比精心整理而成,各职称论文发表题目均为 近年来所发表论文题目,可供风险管理|实务建设|审计内控职称论文发表选题参考题目,也 可以作为风险管理|实务建设|审计内控毕业论文撰写选题参考。更多论文选题,论文发表题目可登陆“云发表”网站自主选择!关键词:关于教师的论文,国际医学论文,推拿医学论文1建

2、设稳健的综合金融集团风控管理体系 2商业银行新兴投资业务内控风险管理的若干思考 3电力企业内部控制与财务风险管理研究分析 4集团公司战略管理风险与内部控制 5国有企业内控管理及财务风险防范研究 6如何实现内控与财务稽核有机结合 7全面推进审计体制改革 8穿行测试在高校资助风险审计中的实证研究 9中国首份行政事业单位内部控制实施情况白皮书(三) 10上市公司内部控制审计与年报及时性基于 OLS 与分位数回归的证据 11关于广西国税内控机制信息化建设的实践与思考 12内控质量与公司绩效:基于内部代理和信号传递理论的视角 13基于风险管理的中小企业内部控制问题研究 14基于央行治理视角下的风险管理审

3、计 15内部审计质量与控制活动有效性研究基于内部审计与内部控制的耦合关系及沪 市上市公司经验证据 16内控缺陷披露、内控审计对权益资本成本的影响来自沪市 A 股上市公司的经验 证据 17内控体系与全面风险管理体系的并行与融合 18我国信托公司操作风险管理问题与对策研究 19企业集团公司内部审计管理体系转型与升级的理论框架研究基于价值视角的思考 20行政执法风险的内控机制初论 21“大数据”时代农行合规管理信息化发展探析 22影响上市公司内控缺陷披露的因素及对策研究 23高校内部控制中利益侵占问题探析 24中注协约谈部分证券资格事务所负责人提示上市公司内部控制审计风险 25多级模糊综合评判方法在

4、内控评价中的应用 26全面风险管理视角下的 ERP 采购流程风险及控制云发表,专业论文发表网站!http:/ 面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!2 2/ /3 327交通企业风险产生的机制与内控应对措施分析 28基于 AHP 的内审计划风险评估模型构建 29集团公司财务风险控制体系的建设 30基于风险管理视角的高校内部控制问题探讨 31论内部控制与风险管理的关系 32抓实抓好内控规范实施工作 努力打造行政事业单位管理“升级版” 33农村中小金融机构信贷内控流程优化路径 34浅谈财务管理中的风险管理 35企业内部控制与风险管理体制研究 36基于财务内控建设的高校廉政风

5、险防范与管理 37ERP 环境下企业内控风险分析 38浅析研究开发费用审计中需要关注的内控点 39施工企业工程项目风险预警管理 40我国事业单位内部控制现状与改革建议基于问卷调查的分析 41计算机辅助商业银行持续审计构想 42强化财政内控机制建设的建议 43试析企业整体层面内部控制审计以 HN 股份公司为案例 44内部控制、公司治理与风险管理一个职能论的视角 45基层央行内控机制建设面临的困境 46内部控制审计:企业风险管理与政府监管 47商业银行分行操作风险管理体系建设探讨 48集团公司内部控制日常管理机构选择研究 49期货经纪公司的关键风险点及审计技巧 50浅议供电企业当前的风险管理和财务

6、内控 51浅析税收执法权内控机制的建立 52借鉴企业内控基本规范完善医院内部控制 53企业内部控制面临的困境与出路 54风险管理视角下企业货币资金内部控制研究 55浅析内部审计在央行风险管理和内部控制中的作用 56浅议商业银行内部控制有效性建设 57风险管理框架下内部审计模式研究 58发挥“免疫系统”功能 强化内控审计 59商业银行合规风险管理暨 IT 系统建设 60商业银行操作风险的特征、成因及控制 61关于廉政风险管理的理论思考 62基层人民银行内部风险管理与防范研究 63略论基层央行内控管理及功能转型 64论金融中介机构的社会责任 65风险管理视角下企业内部控制研究 66信息化条件下审计

7、工作创新分析 67企业风险管理与内部控制审计 68关于先进制造企业构建全面风险管理内控体系的思考 69加强企业内部控制审计 提高风险管理水平云发表,专业论文发表网站!http:/ 面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!3 3/ /3 370内部审计参与基层央行风险管理探讨 71商业银行会计业务处理模式变迁的操作风险及其防范 72中美内部控制比较分析兼述对我国内控体系建设的启示 73强化内部控制促进商业银行可持续发展 74人民银行国库会计内控手段亟需改进 75银行风险管理前沿理论及对我国银行业监管的影响 76浅谈商业银行会计内控制度的建设 77国有上市公司风险管理型内控建

8、设难点探析 78中央银行内部控制机制建设问题探讨“中央银行内部控制理论与实践”调研论文 综述 79从美日两国相关审计准则看内部控制欠缺的判断与风险管理 80会计信息系统建设中的风险控制与防范基于外部监管及信息系统审计视角 81试论人民银行内部审计工作转型的必要性及可行性 82我国寿险公司内部控制问题研究 83内控环境问题研究 84聚焦内控把脉经济应对危机共渡时艰企业内部控制与风险管理论坛在太原隆重召开 85内控审计对运营商的影响及对策分析 86农村金融机构风险防范的制度保证 87建设商业银行合规文化与健全内控制度的构想 88内部控制、公司治理、风险管理:关系与整合 89从风险内控角度看国内商业银行经营与管理模式改革 90建设企业内控标准制度体系的五点体会 91以风险防范为基础 以绩效管理为导向我国中央银行内控机制建设构想 92加强金融审计防范金融风险的思考 93上海辖区期货公司风险管理状况分析 94我国银行业内控七大缺陷 95对信贷内控制度有效性的思考 96浅谈粗集神经网络分析法在企业内控中的应用 97我国商业银行内控制度建设思路 98内部控制与风险管理 99对基层行内控管理中营造执行力文化的思考 100公司管理:内部控制与风险管理

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