财务科长工作交接书

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1、财务科长工作交接书 移交人原任财会科长王因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚 替。现按会计人员工作规则的规定,办理如下交接事项:一、科内人员与分工1郭 管综合财务;2马 管成本核算;3郑 管损益与所有者权益、固定资产核算;4徐 管投资、债权、存货、负债核算;5苏 管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表11993 年度总分类帐和各类明细帐共 36 本(详见会计帐簿移交明细表略) ;21993 年度“会计赁证”106 册;31993 年 1、2、4、5、7、8 月份和 1、2 季度会计报表各 1 份。三、印鉴1精密仪表厂财会科印章壹枚;2调精密仪表厂财务专用章壹枚;3调精密仪表厂银

2、行往来专用章壹枚;4调精密仪表厂现金付讫印章壹枚;5精密仪表厂现金收讫印章壹枚; 6厂长杨调公用名章壹枚;四、会计档案11985 年至 1992 年度各种会计帐簿 ;21985 年至 1993 年度会计凭证共计 ;31985 年至 1993 年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计 9 册;41985 年至 1993 年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计 9 册。 五、其他事宜1空白现金支票 (自 至 ) ;空白转帐支票 (自X X X 号至号) 。2全厂八五发展规划(财务部分)草稿 1 份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。3本厂清理“三角债” 实施方案(草稿) 1 份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于 1993 年 X 月 x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。 移交人:王 章)接管人:尚 章)监交人:冯 章)总会计师:纪 章)200X 年 x 月 X 日

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