财务部程序-表格(模板文档)管理模式财务

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1、1物品盘点表使用部门编号 资产名称 规格型号 移交日期 单位 移交数量 盘点数量 单价 备注财产保管员: 盘点员: 保管人: 部门主管: 2内部缴款单年 月 日 项 目 摘 要 应缴 实缴现 金支 票合 计长 款金额(大写)短 款有关人员签章: 库存现金清查表清查时库存现金帐面金额 清查现金实有数1、加:已收未入2、减:已付未入3、其他:调整后帐面余额清查时间 年 月 日 清查人员:处理意见:3固定资产报废报损审批表财产编号: 单位: 年 月 日中文名 称英文 原值规格型号 现值厂 牌 已提折旧购置时间 残值附属设施报废报损原因检验员: 资产管理员: 审批: 财务总监: 主管:4固定资产移转单

2、移出部门移入部门 年 月 日 财产编号: 中文名称 数量 购置日期英文名称 耐用年限规格附属设备 已使用年数已折旧金额残余价值移前用途(移出部门)月折旧额移出存放地点 移入移后用途(移入部门)备注经理会计移入部门移出部门5固定资产购置申请单单位: 年 月 日中文名称英文数量规格型号 单 价厂 牌 总计金额附属设施主要用途 购置效益审批: 财务总监: 主管:6物品报损、报失审批表申 请 单 批 复申请部门 项目 进货时间 数量 地点 破损程度 检验员 处理方式申请人:部门经理:申请日期:财务总监:资产管理会计:7盘点统计表部门 年 月 日名称 编号 单位 数量 数量 数量 数量 数量 合计复盘人

3、: 会点人: 盘点人:8盘点人员编组表年 月 日部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注9支出证明单部门: 年 月 日支出事由金额 (大写) ¥: (小写)种类单据联数报销种类审批: 审核: 主管: 经手人:借 款 单部门: 年 月 日借款原因金 额 (大写) ¥: (小写)种 类备 注审批: 审核: 主管: 经手人:10入 库 单入库时间: 年 月 日 单位: 件货品名称 发货地点 入库数量 单价 金额 备注库房领班: 库管员: 采购员:11闲置固定资产明细表管理部门: 制表日期: 年 月 日 共 页第 页帐面价值 使用情况(年限)财产编号 名称 规格 厂牌 数量 单位总价 已提折旧 净值

4、 取得 耐用 已使用闲置原因 拟处理意见批准: 审核: 制表:12盘点盈亏报告表经管部门: 年 月 日盘盈 盘亏品名 资产号 规格 单位 单价 帐面数量 盘点数量数量 金额 数量 金额差异原因说明 拟处理对策及建议经理 主管 制表 经理 主管 经管人财务总监 经管部门13盘 存 表经管部门: 年 月 日序号 名 称 资产编号 规格 单位 帐面数 盘点数 差异数 差异说明会计部经理: 会点人: 经管部门主管: 盘点人:14收 货 单收货单工作号 采购计划单工作号 订货合同号 收货员接单日期物品名称 物品号 收货数量 单位 合同交货期 供应厂商 结算单价(元) 结算总价(元)年 月 日年 月 日年

5、 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日验收人 验收日期 收货员年 月 日填单人15退 货 单编号 日期日收货单工作号 采购计划单号 订货合同号 合同签定人(我方)物品名称 物品号 收货数量 单位 供货方 退货原因 处理意见采购部经理 采购员 收货员 填单人16询 价 单采购计划单工作号 寻价单工作号 询价单工作号 申请采购商品序号供 应 厂 商 电 话厂商报价( 单价)(元)备注出厂价 批发价 零售价平均价询价员 询价员员工号 询价日期 年 月 日17坚持采购申请单申请部门 申请人 采购计划单号坚持采购申请事由:日期:批 准 人申请部门经理 日期:申请部门上级部门 日期:财务总监 日期:总经理 日期:18订 货 单供货方编号 供货方名称 传真电话物资名称 数量 单位 规格 质量标准 到货日期填单人: 传真/电话: 酒店章:19寻 价 单采购计划单工作号 寻价单工作号 申请采购商品的序号供应厂商 电话 厂商报价(单价) (元)出厂价 批发价 零售价 备注平均价寻价的采购员 寻价采购员员工号 寻价日期 年 月 日20采购申请单申请部门: 年 月 日序号 采购物品名称 数量 单位 金额 主要指标型号说明 用 途 使用日期 备 注填报人 部门经理 采购部经理 审批人本单一式三联,第一联申请部门留存,第二联交采购部,第三联交收货部。

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