上海市社会福利企业管理处2016年度部门决算

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1、1 上海市社会福利企业管理处上海市社会福利企业管理处 20162016 年度部门决算年度部门决算 第一部分 上海市社会福利企业管理处概况 一、主要职能一、主要职能 (一)贯彻执行国家和本市有关社会福利企业管理的法律、法规、规章和方针、政策。 (二)受上海市民政局委托,承担本市社会福利企业、假肢矫形器生产装配企业等资格认定的审核。配合市有关部门,开展城镇重残人员纳入基本医疗保障的复核。 (三)受上海市民政局委托,依法对本市社会福利企业、假肢矫形器生产装配企业的违法违规案件进行查处。 (四)参与研究起草本市社会福利企业发展规划和残疾人就业有关扶持保护政策。 (五)承办上海市民政局交办的其他事项。

2、二、机构设置二、机构设置 根据关于印发上海市社会福利企业管理处主要职责和人员编制规定的通知(沪编2013196 号) ,本单位列入参照中华人民共和国公务员法管理范围,不再设置内部机构。 2 第二部分 上海市社会福利企业管理处 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 719.57 一、一般公共服务支出 0 其中:政府性基金预算 财政拨款 149.4 二、外交支出 0 二、上级补助收入 0 三、国防支出 0 三、事业收入 0 四、公共安全支出 0 四、经营收入 0 五、教育支出 0 五、附属单位上缴收入 0 六

3、、科学技术支出 0 六、其他收入 0 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 472.04 九、医疗卫生与计划生育 支出 21.68 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支 出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土海洋气象等支 出 0 十九、住房保障支出 78.85 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、其他支出 149.4 本年收入合计 719.57 本年支出合计 721.97 用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0 年初结转和结余 435.47 年末

4、结转和结余 433.07 总计 1,155.04 总计 1,155.04 3 2016 年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 功能分类科 目编码 科目名称 行 号 类 款 项 1 合 计 719.57 719.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 208 社会保障和 就业支出 469.63 469.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 208 02 民政管理事 务 438.67 438.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4

5、208 02 99 其他民政管 理事务支出 438.67 438.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 208 05 行政事业单 位离退休 30.96 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 208 05 05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支30.48 30.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 208 05 99 其他行政事 业单位离退 休支出 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 210 医疗卫生与 计划生育支21.69 21.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6、 9 210 05 医疗保障 21.69 21.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 210 05 01 行政单位医 疗 21.69 21.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 221 住房保障支 出 78.85 78.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 221 02 住房改革支 出 78.85 78.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 221 02 01 住房公积金 25.39 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 221 02 03 购房补贴 53.46 53.

7、46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 229 其他支出 149.40 149.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 229 60 彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出 149.40 149.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 229 60 06 用于残疾人 事业的彩票 公益金支出 149.40 149.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 2016 年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 功能分类科目

8、 编码 科目名称 行 号 类 款 项 合计 1 合 计 721.97 506.22 215.75 0.00 0.00 0.00 2 208 社会保障和 就业支出 472.04 405.69 66.35 0.00 0.00 0.00 3 208 02 民政管理事 务 441.20 375.33 65.87 0.00 0.00 0.00 4 208 02 99 其他民政管 理事务支出 441.20 375.33 65.87 0.00 0.00 0.00 5 208 05 行政事业单 位离退休 30.84 30.36 0.48 0.00 0.00 0.00 6 208 05 05 机关事业单 位基本

9、养老 保险缴费支30.36 30.36 0.00 0.00 0.00 0.00 7 208 05 99 其他行政事 业单位离退 休支出 0.48 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 8 210 医疗卫生与 计划生育支 出 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 9 210 05 医疗保障 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 10 210 05 01 行政单位医 疗 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 11 221 住房保障支 出 78.85 78.85 0.00 0.00 0.00 0.00 12 2

10、21 02 住房改革支 出 78.85 78.85 0.00 0.00 0.00 0.00 13 221 02 01 住房公积金 25.39 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00 14 221 02 03 购房补贴 53.46 53.46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 229 其他支出 149.40 0.00 149.40 0.00 0.00 0.00 16 229 60 彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出 149.40 0.00 149.40 0.00 0.00 0.00 17 229 60 06 用于残疾人 事业的彩票 公益金支出 149.40 0.

11、00 149.40 0.00 0.00 0.00 5 2016 年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共 预算财政拨款 570.17 一、一般公共服务支 出 0 0 0 二、政府性基 金预算财政拨 款 149.4 二、外交支出 0 0 0 三、国防支出 0 0 0 四、公共安全支出 0 0 0 五、教育支出 0 0 0 六、科学技术支出 0 0 0 七、文化体育与传媒 支出 0 0 0 八、社会保障和就业 支出 469.28 469.28 0 九、医疗卫生与计划 生育支出 21.6

12、8 21.68 十、节能环保支出 0 0 0 十一、城乡社区支出 0 0 0 十二、农林水支出 0 0 0 十三、交通运输支出 0 0 0 十四、资源勘探信息 等支出 0 0 0 十五、商业服务业等 支出 0 0 0 十六、金融支出 0 0 0 十七、援助其他地区 支出 0 0 0 十八、国土海洋气象 等支出 0 0 0 十九、住房保障支出 78.85 78.85 0 二十、粮油物资储备 支出 0 0 0 二十一、其他支出 149.4 0 149.4 本年收入合计 719.57 本年支出合计 719.21 569.81 149.4 年初财政拨款 结转和结余 0.26 年末财政拨款结转和 结余

13、0.62 0.62 0 一般公共预算 财政拨款 0.26 政府性基金预 算财政拨款 0 总计 719.83 总计 719.83 570.43 149.4 6 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 行 号 类 款 项 1 合 计 569.81 506.22 63.59 2 208 社会保障和就 业支出 469.28 405.69 63.59 3 208 02 民政管理事务 438.44 375.33 63.11 4 208 02 99 其他民政管理 事务支出 438.44 375.33

14、 63.11 5 208 05 行政事业单位 离退休 30.84 30.36 0.48 6 208 05 05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 30.36 30.36 0.00 7 208 05 99 其他行政事业 单位离退休支 出 0.48 0.00 0.48 8 210 医疗卫生与计 划生育支出 21.68 21.68 0.00 9 210 05 医疗保障 21.68 21.68 0.00 10 210 05 01 行政单位医疗 21.68 21.68 0.00 11 221 住房保障支出 78.85 78.85 0.00 12 221 02 住房改革支出 78.85 78.85 0

15、.00 13 221 02 01 住房公积金 25.39 25.39 0.00 14 221 02 03 购房补贴 53.46 53.46 0.00 7 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类科目编 码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 308.19 308.19 301 01 基本工资 49.54 49.54 301 02 津贴补贴 158.75 158.75 301 03 奖金 42.35 42.35 301 04 其他社会保障缴费 26.96 26.96 301 06 伙食补助费 0 0 301 07 绩效工资 0 0 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 30.36 30.36 301 09 职业年金缴费 0 0 301 99 其他工资福利支出 0.24 0.24 302 商品和服务支出 97.79 97.79 302 01 办公费

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