上湾乡政府2016年度部门决算

上传人:艾力 文档编号:36786587 上传时间:2018-04-02 格式:PDF 页数:10 大小:174.41KB
返回 下载 相关 举报
上湾乡政府2016年度部门决算_第1页
第1页 / 共10页
上湾乡政府2016年度部门决算_第2页
第2页 / 共10页
上湾乡政府2016年度部门决算_第3页
第3页 / 共10页
上湾乡政府2016年度部门决算_第4页
第4页 / 共10页
上湾乡政府2016年度部门决算_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《上湾乡政府2016年度部门决算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上湾乡政府2016年度部门决算(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、二一七年九月上湾乡政府2016年度部门决算附表2-1部门:单位:元项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入15840864.48一、一般公共服务支出124,362,983.60二、上级补助收入2二、外交支出13三、事业收入3三、国防支出14四、经营收入4四、公共安全支出15五、附属单位上缴收入5五、教育支出16六、其他收入6507,266.84 六、科学技术支出17七、文化体育与传媒支出1853,804.00八、社会保障和就业支出19305,732.00九、医疗卫生与计划生育支出201,369,788.72十、节能环保支出21十一、城乡社区支出22十二、农林水支出239

2、4,713.36十三、交通运输支出24十四、资源勘探信息等支出25十五、商业服务业等支出26十六、金融支出27十七、援助其他地区支出28十八、国土海洋气象等支出29十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年收入合计76348131.32本年支出合计本年支出合计306187021.686187021.68用事业基金弥补收支差额8 结余分配31年初结转和结余92,618.13 年末结转和结余32163,727.771033合计合计116,350,749.45合计合计346,350,749.45收入支出决算总表收入支出注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余

3、情况。附表2-2部门:单位:元12345676,348,131.325,840,864.480.000.000.000.00507,266.84一般公共服务支出4,494,093.243,986,826.400.000.000.000.00507,266.84政府办公厅(室)及相关机构事务4,494,093.243,986,826.400.000.000.000.00507,266.84行政运行4,434,093.243,926,826.400.000.000.000.00507,266.84其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出60,000.0060,000.000.000.000.000.

4、000.00文化体育与传媒支出53,804.0053,804.000.000.000.000.000.00新闻出版广播影视53,804.0053,804.000.000.000.000.000.00广播53,804.0053,804.000.000.000.000.000.00社会保障和就业支出305,732.00305,732.000.000.000.000.000.00行政事业单位离退休305,732.00305,732.000.000.000.000.000.00归口管理的行政单位离退休305,732.00305,732.000.000.000.000.000.00医疗卫生与计划生育支出

5、1,369,788.721,369,788.720.000.000.000.000.0021007计划生育事务1,369,788.721,369,788.720.000.000.000.000.002100716 计划生育机构1,369,788.721,369,788.720.000.000.000.000.00本年收入合计财政拨款收入上级补助收 入207042070404208收入决算表项 目栏次合计20120103科目名称20805208052080501210事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码20103012010399207城乡社区支出30,000.0030,

6、000.000.000.000.000.000.00城乡社区环境卫生30,000.0030,000.000.000.000.000.000.00城乡社区环境卫生30,000.0030,000.000.000.000.000.000.00农林水支出94,713.3694,713.360.000.000.000.000.00林业94,713.3694,713.360.000.000.000.000.00林业事业机构94,713.3694,713.360.000.000.000.000.00213213213022130204注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。212212050121

7、205附表2-3部门:单位:元1234566,187,021.686,127,021.6860,000.000.000.000.00一般公共服务支出4,362,983.604,302,983.6060,000.000.000.000.00政府办公厅(室)及相关机构事务4,362,983.604,302,983.6060,000.000.000.000.00行政运行4,302,983.604,302,983.600.000.000.000.00其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出60,000.000.0060,000.000.000.000.00文化体育与传媒支出53,804.0053,804

8、.000.000.000.000.00新闻出版广播影视53,804.0053,804.000.000.000.000.00广播53,804.0053,804.000.000.000.000.00社会保障和就业支出305,732.00305,732.000.000.000.000.00行政事业单位离退休305,732.00305,732.000.000.000.000.00归口管理的行政单位离退休305,732.00305,732.000.000.000.000.00医疗卫生与计划生育支出1,369,788.721,369,788.720.000.000.000.00计划生育事务1,369,78

9、8.721,369,788.720.000.000.000.00计划生育机构1,369,788.721,369,788.720.000.000.000.00农林水支出94,713.3694,713.360.000.000.000.00林业94,713.3694,713.360.000.000.000.00林业事业机构94,713.3694,713.360.000.000.000.00支出决算表项 目栏次合计20120103功能分类 科目编码20103012010399207207042070404208208052080501210210072100716213213022130204注:本表

10、反映部门(单位)本年度各项支出情况。科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出附表2-4部门:单位:元项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预算 财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款15,840,864.48 一、一般公共服务支出263,968,429.533,968,429.53二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出273三、国防支出284四、公共安全支出295五、教育支出306六、科学技术支出317七、文化体育与传媒支出3253,804.0053,804.008八、社会保障和就业支出33305,732.00305,7

11、32.009九、医疗卫生与计划生育支出341,369,788.721,369,788.7210十、节能环保支出3511十一、城乡社区支出3612十二、农林水支出3794,713.3694,713.3613十三、交通运输支出3814十四、资源勘探信息等支出3915十五、商业服务业等支出4016十六、金融支出4117十七、援助其他地区支出4218十八、国土海洋气象等支出4319十九、住房保障支出44本年收入合计本年收入合计205,840,864.48二十、粮油物资储备支出45年初财政拨款结转和结余21二十一、其他支出46一般公共预算财政拨款222,618.13本年支出合计本年支出合计475,792

12、,467.615,792,467.61政府性基金预算财政拨款232,618.13 年末财政拨款结转和结余4851,015.0051,015.002449合计合计255,843,482.61合计合计505,843,482.615,843,482.61财政拨款收入支出决算总表收入支出注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。部门:单位:元1235,792,467.615,732,467.6160,000.00一般公共服务支出3,968,429.533,908,429.5360,000.00政府办公厅(室)及相关机构事务3,968,429.

13、533,908,429.5360,000.00行政运行3,908,429.533,908,429.53其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出60,000.0060,000.00文化体育与传媒支出53,804.0053,804.00新闻出版广播影视53,804.0053,804.00广播53,804.0053,804.00社会保障和就业支出305,732.00305,732.00行政事业单位离退休305,732.00305,732.00归口管理的行政单位离退休305,732.00305,732.00医疗卫生与计划生育支出1,369,788.721,369,788.72计划生育事务1,369,78

14、8.721,369,788.72计划生育机构1,369,788.721,369,788.72农林水支出94,713.3694,713.36林业94,713.3694,713.36林业事业机构94,713.3694,713.36一般公共预算财政拨款支出决算表项 目栏次合计2012010321021007210071621320103012010399207207042070404208213022130204注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。科目名称本年支出合计基本支出项目支出功能分类 科目编码208052080501附表2-6部门:单位:元经济分类 科目编码科目名

15、称金额经济分类 科目编码科目名称金额经济分类科 目编码科目名称金额301工资福利支出3,890,427.48302商品和服务支出532,618.13310其他资本性支出34,370.0030101基本工资1,409,970.0830201办公费253,819.1331001房屋建筑物购建30102津贴补贴2,011,198.4030202印刷费31002办公设备购置34,370.0030103奖金469,259.0030203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费30204手续费726.0031005基础设施建设30106伙食补助费30205水费31006大型修缮30107绩效

16、工资30206电费24,061.0031007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费31008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费74,484.0031009土地补偿30199其他工资福利支出30209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助1,275,052.0030211差旅费4,962.0031011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国(境)费用31012拆迁补偿30302退休费265,482.0030213维修(护)费128,645.0031013公务用车购置30303退职(役)费4,320.0030214租赁费310019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费310020产权参股30305生活补助569,380.0030216培训费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费30218

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号