简阳市妇幼保健院

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1、1简阳市妇幼保健院关于 2015 年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能根据“三定方案”规定,设立简阳市妇幼保健院单位,为市委或市政府组成部门。主要职能有:1、为妇女儿童身体健康提供保健服务。2、妇女保健。 3、儿童保健。 4、妇女病普查。 5、妇幼卫生监测与信息管理。 6、妇幼卫生保健人员培训。 7、妇幼保健科学研究。 8、计划生育技术服务。 9、妇幼保健咨询。(二)主要工作2015 年重点工作完成情况介绍。1、在市卫生局群教活动督导组的指导下,医院汇总梳理党的群众路线活动资料,持续整改落实相关工作,全院干部职工进一步增强服务意识、创先争优意识、大局意识,巩固落实“最后一公

2、里”活动成果,有效缓解“三长一短”等群众看病难、看病贵现象,2修改完善医院规章制度,形成长效机制。2、我院设立好人榜培养社会主义核心价值观,通过展板、发放学习资料、召开学习会等形式开展活动,形成了“爱院如家,爱岗敬业,团结和谐,创新学习,讲奉献,比贡献”良好风气。推选出儿科主任樊建平同志为“好人榜”人物,他爱岗敬业、无私奉献的大医精神为全院医务人员树立榜样,形成积极向上的正能量。3、孕产妇保健管理工作,严格按照高危妊娠管理标准,执行强化高危妊娠评分、监护和规范管理,严格执行转诊制度,降低高危妊娠因素造成的孕产妇死亡。在儿童管理方面,对新入托、入园的儿童进行体格检查,定期或不定期进行营养、卫生指

3、导,完善各项规章制度和健康档案;教师每年一次体格检查,对无传染病者发给健康证。院内开展了婴儿水疗保健、生长发育监测、微机建卡、儿童智力筛查、营养指导、儿童营养、膳食分析、新生儿听力筛查等儿童保健工作。今年孕产妇系统管理率达 96.85%,儿童保健管理率达 95.26%。4、按照市卫生局制定的方案,我院落实专人负责预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴项目工作的数据收集和上报,对艾滋病、梅毒感染的孕妇、产妇及婴儿进行追踪随访。全年共免费接受艾滋病、梅毒、乙肝咨询的孕产妇 18599 人次,检测 17302 人次,新增 HIV 阳性孕妇 2 例,1 例已终止妊娠,1 例分娩。发现梅毒孕产妇 9 人,进行了规范

4、治疗。表面抗原阳性孕产妇 1196 人,乙肝免疫球蛋白注射率 100%。 通过随访未发现新生儿感染 HIV、梅毒。35、健全和完善了孕产妇急救绿色通道,组成了以村医生,村主任或计生专干为主的孕产妇住院分娩护送队伍,设立了两个孕产妇急救中心,向全市公布了急救电话。乡镇卫生院负责筛查,转送高危孕产妇到上级医院住院分娩,共接待转送病人 139 例,安全分娩 138 例,1 例孕产妇死亡。6、全年完成孕产妇建卡率 95.86%,系统管理率 96.85 %,住院分娩率 99.95 %,高危妊娠管理率 100%,孕产妇死亡率为 10.02 /10 万;7 岁以下儿童保健管理率 95.26 %,3 岁以下儿

5、童系统管理率 95.26 %,新生儿死亡率 1.6 ,婴儿死亡率 3.11 ,5岁以下儿童死亡率 5.31,出生缺陷率 2.20 。7、全年平均住院日 5 天;病床使用率 83%;入院与出院诊断符合率达 100%;治愈好转率为 92%;院内感染率为 0.17%;手术前后诊断符合率达 100%;门诊处方合格率达 94%,甲级病案率达 96%,医疗事故发生率为“0”,法定传染病报告率达 100%。二、部门概况(一)机构设置。简阳市妇幼保健院属一级预算机构,下属二级单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。(二)人员结构。简阳市妇幼保健院单位人员编

6、制共计 196 人,属全额事业单位,现实有事业编制 173 人。三、收支决算总体情况2015 年我单位收入决算总额为 6850.76 万元,其中:当年财政拨款收入 2093.76 万元,事业收入 4689.45 万元,其他收入467.55 万元,上年结转收入 822.32 万元。收入决算总额较 2014 年减少 1147.61 万元,主要原因为 2014 年财政拨土地征地款2280.41 万元。2015 年我单位支出决算总额为 6682.05 万元,其中:社会保障和就业支出 185.2 万元,医疗卫生支出 6398.93 万元,住房保障支出 97.91 万元。年末结转和结余 985.48 万元

7、。支出决算总额较 2014 年减少 1810.26 万元,2015 年无房屋建筑物购建支出。四、财政拨款支出决算情况2015 年我单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省农村孕产妇住院分娩补助项目、艾滋病防治项目、农村妇女“两癌”普查项目、农村妇女增补叶酸项目、地中海贫血防控项目、自愿免费婚前检查项目、妇幼卫生综合项目推进等相关工作。基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出,是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类

8、主要用于以下方面:(一)社会保障和就业 185.2 万元,主要用于:退休职工退休费支出。(二)医疗卫生 6398.93 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人5员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出以及农村孕产妇住院分娩补助项目、艾滋病防治项目、农村妇女“两癌”普查项目、农村妇女增补叶酸项目、地中海贫血防控项目、自愿免费婚前检查项目、妇幼卫生综合项目支出。(三)住房保障支出 97.91 万元,主要用于:职工住房公积金支出。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况2015 年我单位“三公”经费财政拨款支出 0 万元,较 2014 年决算数持平。附表 1、收支决算总表附表 1-1、收入总表附表 1-2、支出总表附表 2、财政拨款支出决算表附表 2-1、人员支出财政拨款决算明细表附表 2-2、日常公用支出财政拨款决算明细表附表 2-3、对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表附表 3、财政拨款“三公”经费支出决算表

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