存货领用管理制度【精品企业内控管理资料】

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1、制 度 名制 度 名称称存货领用管理制度存货领用管理制度受控状受控状态态文件编文件编号号执 行 部执 行 部门门监督部门监督部门考证部考证部门门第 1 条为了对存货领用过程进行规范和控制,特制定本制度。第 2 条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。第 3 条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。第 4 条生产部等材料使用部门领用材料, 须填写领料申请单并办理相应的审批手续,并凭借经过审批的领料申请单到仓库领料。 超出存货领料限额的,应当经过特别授权。第 5 条领料申请单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,并经车间负责人签字。属计划内的材料应有

2、材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度,属于必须审批的材料应有审批人签字。第 6 条仓库工作人员对领料申请单进行审核, 审核内容包括材料的用途、 领用部门、 数量以及相关的审批签字信息等, 审核无误后,才能发料。第 7 条领用材料时, 领料人必须同发料仓库工作人员办理交接手续,当面点交清楚,并在领料申请单上签字。第 8 条材料仓库按 “先进先出, 按规定供应” 的原则发放材料。发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,仓库工作人员除承担全部经济损失外,还要接受行政处分。第 9 条材料仓库工作人员根据材料领用情况,编制材料出库单,并在出库单上加盖“材料发讫”印章,同时需由仓库库管员、 统计员签章。第 10 条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证,避免丢失。第 11 条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部,财务部会计根据加盖“材料发讫”后的“材料出库单”登记库存材料明细账,并在材料出库单上签字。第 12 条领用原材料的核算,根据领料材料汇总表借记“生产成本” 、 “管理费用” 、 “制造费用”等科目,贷记 “原材料” 、 “包装物”等科目。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期

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