深圳某物业管理公司报销付款规程

上传人:lizhe****0920 文档编号:35025473 上传时间:2018-03-07 格式:DOC 页数:11 大小:90.50KB
返回 下载 相关 举报
深圳某物业管理公司报销付款规程_第1页
第1页 / 共11页
深圳某物业管理公司报销付款规程_第2页
第2页 / 共11页
深圳某物业管理公司报销付款规程_第3页
第3页 / 共11页
深圳某物业管理公司报销付款规程_第4页
第4页 / 共11页
深圳某物业管理公司报销付款规程_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《深圳某物业管理公司报销付款规程》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深圳某物业管理公司报销付款规程(11页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、深圳某物业管理公司报销付款规程 1.0 目的 制定报销付款程序,保证各种款项的有序支出与有效控制。 2.0 适用范围适用于物业公司各种费用款项的报销。 3.0 职责 3.1 财务会计负责复核票据与制单。 3.2 财务经理负责审核报销项目。 3.3 公司总经理负责批准报销支出。 4.0 工作程序 4.1 日常费用类报销程序 4.1.1 日常费用范围:包括手机费、房租费、招待费、工作餐费、差旅费、办公费等。 4.1.2 经办人将原始报销票据粘贴在报销单据粘贴单上,并填写相关内容:包括报 销 人、单位、时间、金额、单据张数等。 (招待费报销须附招待费审批单 ) 。 4.1.3 部门负责人在审批人处签

2、字认可后,交财务部核单。 4.1.4 财务会计在收到单据后的半个工作日内复核票据真伪、金额记录是否完整、手续 是否齐备,合格后用蓝色或黑色笔制作填写费用报销单 (包括报销时间、内容、 报销金额等) ,将粘贴单和支出单传财务经理。 4.1.5 财务经理接单后的半个工作日内按费用报销标准审核。 4.1.6 财务部将报销单呈报公司总经理审批。 4.1.7 单据、手续、标准不合格的,审(复)核人应将单据退回给报销人。 4.1.8 财务部出纳按照批准通知报销人签名领款。 4.2 采购付款业务程序 4.2.1 采购业务范围:指购买固定资产、低值易耗品、维修材料、工具等,一般为一次 性经办人员根据合同或批准

3、文件提出付款申请(一般为支票审批单,或现金支付证 明)。 4.2.2 经办部门负责人签字,交财务部会计核单(核单内容同上)。4.2.3 财务经理复核、签字。 4.2.4 总经理审批后,出纳受理付款。 4.3 项目工程业务付款程序 4.3.1 项目工程范围:指公司对外签订承包合同的业务,一般为分期付款,如电梯维养、 空调维养、服装订做、保险合同、垃圾清运等。 4.3.2 经办部门详细填报付款呈批表 ,由工程师或专业人员签署验收意见。 4.3.3 经办部门负责人签名。 4.3.4 财务经理凭合同或协议初审。 4.3.5 总经理批准后,出纳开出支票付款。 4.4 押金、保证金退款程序 4.4.1 工

4、程(含装修)保证金退款: A. 工程(含装修)施工户提供缴款凭据和管理处签发的工程(装修)验收表 。 B. 财务会计复核是否欠费,并制作现金支出单 。 C. 财务经理签字、总经理批准。 D. 出纳支付现金。 4.4.2 租房押金的退款: A. 租赁期满:退房户提供缴款凭据和管理处签发的退租房屋验收表 ,会计复核是 否欠费,并制作现金支出单交财务经理签字、总经理批准后,出纳支付现金。 B. 租期未满:退房户提供缴款凭据和管理处签发的退租房屋验收表 ,会计人员计 算扣除违约金、欠费,并制作现金支出单 ,交财务经理签字、总经理批准后, 出纳支付现金。 4.4.3 其他押金、保证金的退款: 退款人提供

5、缴款凭据和相关批准文件(如离职单等) ,会计核单制作现金支出单 , 交财务经理、总经理批准后,出纳支付现金。 4.5 业务暂借款付款: 4.5.1 借款人填写现金借款单 ,经所在部门负责人、财务经理签字后,交总经理批准,出纳支付现金。 4.5.2 借款应按规定用途使用,在发生后3个工作日内办理报销或冲帐,无故未报销者, 不得再借款,且财务部在借款人当月工资中予以扣除。 4.6 活动经费及奖励基金的支付 4.6.1 活动经费包括社区活动经费和企业文化活动经费。奖励基金是公司按一定标准计 提的用于每月奖励优秀员工的奖金。 4.6.2 活动经费由各单位预先做出计划报公司批准后,借出款项进行开支。 4

6、.6.3 奖励基金暂仅限于管理处:是各单位通过公开、公平、公正方式选举产生,特别 授权管理处经理可指定1名员工获取奖金。 4.6.4 活动经费及奖金不予跨年度使用;如年度内有节省可视作利润计入经营考核中。 4.7 以上款项规定由经办人本人领取。特殊情况由他人代领的,则另行提供委托书、 代领人及经办人身份证明原件和复印件。 4.8 报销付款时间的规定 每周一、周四为固定报销日。 4.9 单据的保管 4.9.1 报销付款单据,由财务部出纳定期传递会计进行账务处理,编制会计报表。 4.9.2 所有报销付款单据联同记帐凭证,由财务部长期保存。 5.0 相关文件和记录 5.1 报销单据粘贴单 HFWY.

7、QR/TY-061 5.2 现金支出单 HFWY.QR/CW-013 5.3 费用报销单 HFWY.QR/CW-014 5.4 付款呈批表 HFWY.QR/TY-062 5.5 招待费审批单 HFWY.QR/TY-063 5.6 费用标准一览表 HFWY.QR/TY-064 4.9.3 深圳某物业管理公司 4.9.4 报销单据粘贴单 4.9.5 ( 年 月 日) 4.9.6 编号:HFWY.QR/TY061 版本:A/0 序号:报销单据 张4.9.7 审批 审核人 报销人 报销单位 报销金额 元 4.9.8 4.9.9 4.9.10 4.9.11 4.9.12 4.9.13 4.9.14 4.

8、9.15 4.9.16 4.9.17 4.9.18 4.9.19 4.9.20 4.9.214.9.22深圳某物业管理公司 4.9.23 现 金 支 出 证 明 单 4.9.24编号:HFWY.QR/CW013 版本:A/0 序号: 4.9.25部门: 年 月 日 第 号 支 款 用 途 支 款 金 额 大 写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 主 管 人 批 准 部 门 负 责 人 意 见 支 款 人 盖 章 4.9.26 会 计: 出 纳: 4.9.27 4.9.28深圳某物业管理公司 4.9.29 费 用 报 销 单 4.9.30编号:HFWY.QR/CW014 版本:A/0 序号

9、: 4.9.31报销部门: 年 月 日填 单据及附件共 页 用 途 金 额(元) 备 注 合 计 领 导 审 批 金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退余款: 元 4.9.32 会计主管: 复核: 出纳: 报销人: 领款人4.9.33深圳某物业管理公司 4.9.34 付款呈批表 4.9.35编号:HFWY.QR/TY062 版本:A/0 序号: 项目名称 经办人 收款单位 合同号 付款用途 1 月 日 4 月 日 累 计 金 额 2 月 日 5 月 日 合 同 金 额 付 款 记 录 3 月 日 6 月 日 申 请 金 额 验收意见: 项目主管:日期: 部门负责人:日期:

10、财务经理:日期: 总经理:日期: 4.9.36注:本申请单经总经理签批后返申请单位,复印一份留财务。4.9.37深圳某物业管理公司 4.9.38 招待费用审批表 4.9.39编号:HFWY.QR/TY063 版本:A/0 序号: 接待单位 业务内容 被接待人 陪 同 人 预计使用金额: 大写: 仟 佰 拾 元 正 ¥: 4.9.40审批: 部门经理: 经办人: 4.9.41 4.9.42 4.9.434.9.44深圳某物业管理公司 4.9.45 费用标准一览表 4.9.46编号:HFWY.QR/TY064 版本:A/0 序号: 社区活动经费 企业活动经费 奖励基金 房租补贴 工作餐补贴 通信费 办公用品 出差补贴 职能部门 无 100元/人.年 无 管理处 管理费*0.3% 100元/人.年 管理费*0.5% 总经理 经理 助理 主管 项目 岗位

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号