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不合格品/物资评审、处置、验证记录表不合格品01 工程名称 施工单位 部位/物资 检查单位 评审时间 不合格事实描述及发生时间:记录人: 年 月 日 评审结论: 不合格工程产品: 一般不合格 严重不合格 采购不合格物资: 一般不合格 严重不合格评审负责人: 年 月 日 处置措施: 不合格工程产品: 返工 返修 让步接受审批人: 年 月 日 验证结果:验证人: 年 月 日 参加评审人员(签字) 注:严重不合格品/物资另附处置方案。纠正/预防措施实施、验证记录表单位/部 门名称: 纠正预防01 实际或潜在不合格(不符合)原因及其分析: 负责人: 年 月 日 纠正/预防措施:批淮人: 负责人: 年 月 日 实施记录: 实施负责人: 年 月 日 实施效果验证:验证人: 年 月 日