2013年电梯安装改造维修许可条件鉴定评审细则

上传人:mg****85 文档编号:34737649 上传时间:2018-02-28 格式:DOC 页数:14 大小:104.50KB
返回 下载 相关 举报
2013年电梯安装改造维修许可条件鉴定评审细则_第1页
第1页 / 共14页
2013年电梯安装改造维修许可条件鉴定评审细则_第2页
第2页 / 共14页
2013年电梯安装改造维修许可条件鉴定评审细则_第3页
第3页 / 共14页
2013年电梯安装改造维修许可条件鉴定评审细则_第4页
第4页 / 共14页
2013年电梯安装改造维修许可条件鉴定评审细则_第5页
第5页 / 共14页
点击查看更多>>
资源描述

《2013年电梯安装改造维修许可条件鉴定评审细则》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2013年电梯安装改造维修许可条件鉴定评审细则(14页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、电梯安装改造维修许可条件鉴定评审细则特种设备管理协会二一三年三月0 电梯安装改造维修许可条件鉴定评审细则 说 明 一、本细则适用于机电类特种设备安装改造维修许可规则中电梯安装、改造、维修的现场评审工 作。 二、评审细则分为三部分内容:(一)资源条件鉴定评审;(二)质量保证体系鉴定评审;(三)产 品(设备)安全性能抽查。 三、评审细则中每一项评审内容按符合、有缺陷、不符合、不适用四种结果进行评定。其中“不符合” 是指不符合评审要点的要求;“有缺陷”是指按评审要点的要求进行控制,但控制得不完善、不全面; “不适用”是指该评审要点不适用于该单位申请的项目或被抽查的设备。 四、评审报告中评审结论分为:

2、符合条件、需要整改、不符合条件。 五、评审结论的判定原则: (一)符合条件:单项评审结果全部符合。 (二)需要整改:单项评审结果中重要项目(注#项)全部符合、非重要项目(未注#项)存在不符合 和有缺陷项,但认为最长6个月内经整改能够达到要求。 (三)不符合条件:单项评审结果达不到符合条件要求。 六、评审第二部分时,应随机抽取一定数量的申请项目范围内已完工产品(设备)的全部文件,以该 产品(设备)安装、改造、维修过程执行质量保证体系情况为主线进行评审。存在不适用项时,应随机抽 取其它有代表性产品(设备)相应项目执行情况的记录,确认该项评审要点是否满足规定。 七、申请单位试制产品(试安装、改造、维

3、修设备)应当满足和涵盖受理的许可项目,应在接受约请 时确定。1 一、资源条件鉴定评审 评审 项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 营业执照 11查看法人营业执照正本应与提出申请时递交的复合件一 致,核对注册资金应与申请项目范围对应要求相适应。核对 经营范围应与申请项目相适应。 税务登记证 12查看企业税务登记证应齐全、有效,正本应与提出申请 时递交的复印件一致,应有独立的财务帐号。 #1. 法定 资格 法人条码证书 13应有法人条码证书并记录企业法人代码。 现场核查。 不满足要求时停止评审。 法定代表人或其 授权代理人 21应了解特种设备法律、法规、规章和安全技术规范,对 承担相应施工

4、的特种设备质量和安全技术技能负全责。 技术负责人 22技术负责人应掌握特种设备法律、法规、规章、安全技 术规范和标准,其学历、职称、专业、工作经历等应能满足 基本条件中相应施工类别级别的规定。 技术人员 23技术人员的专业、职称、工作经历及配置数量等应能满 足基本条件中相应施工类别级别的规定。 质量检验和安全 检查人员 24质量检验人员和安全检查人员的学历、职称、专业、工 作经历及配置数量等应满足基本条件中相应施工类别级 别的规定,且各工种比例合理。 #2. 人员 情况 作业人员 25持相应作业项目资格证书的特种设备作业人员等技术工 人配置数量应能满足基本条件中相应施工类别级别的规 定,且各工

5、种比例合理。 检查文件及各证书原件; 现场座谈或口试。 同一个人可身兼质量检 验人员和安全检查人员两职, 但必须同时具备两职的资格。 企业主要负责人或企业法人 代表不可兼任质量检验和安 全检查人员。 技术负责人、技术人员、 质量和安全人员、作业人员 用工符合劳动用工政策要求 (合同、保险等。 ) 不满足评审要点中的要求 判为不符合。 办公场所及厂房 31应有固定的办公场所,申请改造资格的还应有满足其改 造业务需要的厂房。具体要求见附录二。 #3. 生产 条件 资料档案、仪器 设备专用柜 32应有资料档案、仪器设备专用柜和工具设备间,资料档 案、设备工具等存放整齐。 现场核查土地使用证、 房产证

6、或租赁协议。 不满足评审要点中的要求 判为不符合。2 评审 项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 施工设备和 工艺设备 41应有符合附录一要求的施工设备和工艺装备。 #4. 仪器 设备 检测仪器设备 42应有符合附录一要求的检验仪器设备。 43检测设备的性能精度应满足检验要求。 44计量器具和检验测试仪器设备必须有产品合格证,并在 法定计量检定合格有效期内。 现场核查。 不满足评审要点中的要求 判为不符合。 #5. 施工 业绩 施工业绩 51提出资格许可复审换证申请的上1个年度的施工业绩应 达到业绩要求的规定。 52提出增加施工类别或提高施工等级申请的上1个年度的 施工业绩应达到业绩要

7、求的规定。 53取得许可证后近5年业绩应满足基本条件中相 应施工类别级别的规定。 54特种设备制造单位仅为承担经许可由本单位制造设备的 施工而申请相关资格的,可不考核施工业绩。 55首次申请单位其试制产品(试安装、改造、维修设备) 应当满足和涵盖受理的许可项目,其安全性能符合安全技术 规范及相应标准规定,并经监检合格。 现场核查。 不满足评审要点中的要求 判为不符合。3 二、质量保证体系鉴定评审 评审 项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 #1. 管理 职责 质量方针和目标、 质保体系组织、 人员职责、权限、 管理评审。 11企业应形成质量方针和质量目标文件,并经法定代表人 批准;质量

8、方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改 进的承诺;对质量目标进行量化、分解和定期考核。 12企业应建立具有独立行使特种设备性能管理职责、权限 的质保体系组织。 13企业明确各岗位人员的职责、权限。 14企业主要负责人应按规定评审质量保证体系,并保存管 理评审记录。 通过审查企业的质量保 证体系文件、相关工作见证、 座谈、记录报告寻找客观证 据。 1、不符合 a)未按要求建立质保体系; b)质保体系运行无效; c)未建立质量方针和质量 目标; d)质量目标未分解; e)无文件规定各岗人员其 职责、权限; f)未进行管评。 2、有缺陷 除上述不符合外的未满足 要求的情况。 #2. 质量 保证

9、体系 文件 质保手册、程序 文件、作业(工 艺)文件、质量 计划。 21企业应建立质量保证手册。 22企业应建立文件、记录、管评、内审、采购、安装、改 造维修或施工组织、质量检验、服务、不合格品、纠正和预 防措施等程序文件及记录表式。 23应有完整的安装、改造、维修、保养工艺标准、检验规 程、安装、改造、维修工艺文件和相应的管理制度。 24按照质量计划的要求,编制了安装、改造、维修施工方 案或施工组织设计,施工方案认真贯彻编写、审核、批准管 理制度,施工方案编制符合要求,并认真贯彻实施。 查阅企业质量保证体系 文件,抽查文件、记录、报 告等工作见证。 1、不符合 a)未按要求建立质保体系 文件

10、; b)缺少规定的程序文件; c)缺少主要的作业工艺文 件和记录; d)质量计划的编制和实施 不符合要求; 2、有缺陷 除上述不符合外的未满足 要求的情况。45 评审 项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 3. 文件 和记 录控 制 文件和记录控制 文件、文件和记 录控制、法规、 安全技术规范及 标准 31文件和记录控制文件规定了控制范围、程序、内容及其 编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存 期限、销毁的要求。 32查阅质量计划、作业(工艺)文件、记录等文件和记录 的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放等应符合相关 要求,在使用处可获得有效版本。 33法规、安全技术规

11、范及标准应齐全完整,为有效版本。 具体要求见附录三。 查阅文件和记录控制程 序,审查文件和记录,查阅 法规、规范、标准。 1、不符合 a)文件和记录控制程序不 符合要求; b)文件的审批、发放、回 收、更改未按程序执行; c)文件的编制、审批 及记录的填写、归档等不符合 要求。 2、有缺陷 除上述不符合外的未满足 要求的情况。 4. 合同 控制 合同评审程序文 件、合同评审。 41合同评审程序规定了合同评审范围、内容、合同签定、 修改、会签程序和要求。 42企业应评审合同中对工程或服务的有关要求。 43能妥善保存合同评审的记录。 查阅文件、合同和评审 记录。 1、不符合 未对合同中的工程或服务

12、 要求进行确定和评审。 2、有缺陷 除上述不符合外的未满足 要求的情况。 #5. 设计 控制 (改 造) 企业 设计文件、设计 控制、外来设计 文件控制。 51审查设计控制的范围、程序、内容(包括设计输入、设 计输出、设计验证等)应符合要求。 52设计过程控制其设计输入、输出、验证、修改、设计许 可、设计文件鉴定、型式试验等过程能得到有效控制。设计 文件符合规范、标准的规定,设计文件修改应符合安全规范 的要求; 53外来设计文件应符合相关安技规范规定和质保体系文件 对外来设计文件的控制要求,设计责任人员履行了确认手续。 检查企业申报的不同型 号的最大规格工程或产品的 设计文件应符合要求。 检查

13、所有申报覆盖的工 程或产品图纸应齐全。 抽某规格工程或产品的 设计文件是否符合设计输出 的要求。 1、不符合 a)企业申报的不同型号的 最大规格工程或产品的设计文 件未按要求进行设计控制; b)设计输出文件主要性能 参数未满足法律、法规或标准 要求。 2、有缺陷 除上述不符合外的未满足 要求的情况。6 评审 项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 6. 材料 零部 件控 制 控制文件、采购 控制、材料控制。 61审查特种设备安装、改造、维修所使用材料(零部件) 的控制范围、程序、内容应符合相关规定。 62企业应制定选择供方的准则。 63企业应根据上述准则评价和选择供方。 64评审记录应予

14、以保存。 65原材料、零部件的分供方在合格供方名录内。 66企业应对采购计划和合同进行审批。 67材料、零部件的采购、验收、存放和保管、领用等应符 合相关要求。 检查企业是否确定了选 择供方的准则。 抽查重要零部件供方档 案,确定评价是否符合要求。 抽查采购文件,确认材 料、重要零部件是否在合格 供方中采购。 抽查采购文件是否经审 批。 抽查重要零部件、型式 试验报告和进货检验记录确 定其是否按规定进行。 1、不符合 a)未对供方进行评价; b)主要材料、零部件未在 合格供方中采购; c)对重要材料、零部件未 按规定进行型式试验和进货检 验。 2、有缺陷 除上述不符合外的未满足 要求的情况。

15、#7. 焊接 和无 损检 测控 制 控制文件、焊接 控制、无损检测 控制 71有焊接过程和无损检测时,审查焊接控制和无损检测控 制的范围,程序和内容应符合相关要求。 72应任命有资格的焊接人员和无损检测人员。 73重要受力构件焊接,应规定焊接工艺规程,焊接工艺评 定,焊接检查方法和返工操作程序,并按规定实施。 74无损检测由分包方承担时,检查分包方核准的无损检测 范围、人员资格、记录、报告应符合相关要求。 75特殊过程的设备应进行了设备能力认可。 检查控制文件,抽查文 件、资格证书、焊接质量、 记录、报告等工作见证。 1、不符合 a)未按要求建立控制文件; b)特种作业人员无证操作; c)焊接

16、质量未达相关要求。 2、有缺陷 除上述不符合外的未满足 要求的情况。7 评审 项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 #8. 检验 控制 检验文件、过程 检验、最终检验、 检验记录报告。 81检验控制程序文件应对检验控制范围、程序、内容提出 明确要求。 82应按规定要求进行过程检验、最终检验。 83应保存检验记录。 84检验工艺应完整齐全,符合相关要求。 85检验项目应齐全,检验报告应规范统一。 86一机一档归档材料应符合要求。 检查工程检验文件,并 抽查各型号工程的检验记录 及一机一档归档情况。 1、不符合 a)未按要求建进行检验; b)没有见证证明工程合格; c)工程检验不符合标准要 求。 2、有缺陷 除上述不符合外的未满足 要求的情况。 #9. 设备 和检 验装 置控 制 设备和检验装置 档案管理和状态。 91设备和检验装置控制程序文件应规定控制范围、程序、 内容符合要求。 92设备和检验装置台帐、检验台帐、档案应规范、

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号