增值税申报表格

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1、附件 1增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)纳税人识别号:纳税人名称(公章): 金额单位:元(列至角分)税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日项 目 栏次 本月数 本年累计(一)应征增值税货物及劳务不含税销售额 1其中:税务机关代开的增值税专用发不含税销售额 2税控器具开具的普通发票不含税销售额 3(二)销售使用过的应税固定资产不含税销售额 4其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额 5(三)免税货物及劳务销售额 6其中:税控器具开具的普通发票销售额 7(四)出口免税货物销售额 8一、计税依据其中:税控器具开具的普通发票销售额 9本期应纳税额 10本期应纳税额减征额 1

2、1应纳税额合计 12=10-11本期预缴税额 13 本期应补(退)税额 14=12-13 二、税款计算如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏: 办税人员(签章): 财务负责人(签章):法定代表人(签章): 联系电话:如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏:纳税人或代理人声明:此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。代理人名称: 经办人(签章): 联系电话: 代理人(公章):受理人: 受理日期: 年 月 日 受理税务机关(签章):本表为 A3 竖式一式三份,一份纳税人留存,一份主管税务机关留存、一份征收部门留存增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)填 表 说 明

3、一、本申报表适用于增值税小规模纳税人(以下简称纳税人)填报。纳税人销售使用过的固定资产、销售免税货物或提供免税劳务的,也使用本表。二、具体项目填写说明:(一)本表“税款所属期 ”是指纳税人申报 的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。(二)本表“纳税人识别 号” 栏,填写税务 机关为纳税人确定的识别号,即:税务登记证号码。(三)本表“纳税人名称 ”栏,填写纳税人 单位名称全称,不得填写简称。(四)本表第 1 项“应 征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据,填写应征增值税货物及劳务的不含税销售额,不包含销售使用过的固定资产应征增值税的不含税销售额、免税货物及劳务销售额、出口免税货

4、物销售额、稽查查补销售额。(五)本表第 2 项“税 务机关代开的增值税专用发票不含税销售额” 栏数据,填写税 务机关代开的增值税专用发票的销售额合计。(六) 本表第 3 项“税控器具开具的普通发票不含税销售额” 栏数据,填写税控器具开具的应 征增值税货物及劳务的普通发票金额换算的不含税销售额。(七)本表第 4 项 “销售使用过的应税固定资产不含税销售额” 栏数据,填写销售使用过的、固定 资产目录中所列的、售价超过原值的应按照 4%征收率减半征收增值税的应税固定资产的不含税销售额。(八) 本表第 5 项 “税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏 数据,填写税控器具开具的销售使用过的应税固定资产的

5、普通发票金额换算的不含税销售额。(九) 本表第 6 项“免税货物及劳务销售额” 栏数据,填写销售免征增值税货物及劳务的销售额,包括销售使用过的、固定资产目录中所列的、售价未超过原值的固定资产的销售额。(十) 本表第 7 项 “税控器具开具的普通发票销售额”栏数据,填写税控器具开具的销售免征增值税货物及劳务的普通发票金额。(十一)本表第 8 项“出口免税货物销售额” 栏数据,填写出口免税货物的销售额。(十二)本表第 9 项 “税控器具开具的普通发票销售额”栏数据,填写税控器具开具的出口免税货物的普通发票金额。(十三)本表第 10 项“本期应纳税额” 栏 数据,填写本期按征收率计算缴纳的应纳税额。(十四)本表第 11 项“本期应纳税额减征额” 栏数据,填写数据是根据相关的增值税优惠政策计算的应纳税额减征额。(十五)本表第 13 项“本期预缴税额” 栏 数据,填写纳税人本期预缴的增值税额,但不包括稽查补缴的应纳增值税额。

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