农村信用社联合社2007年上半年稽核工作总结

上传人:繁星 文档编号:33958610 上传时间:2018-02-19 格式:DOC 页数:5 大小:28KB
返回 下载 相关 举报
农村信用社联合社2007年上半年稽核工作总结_第1页
第1页 / 共5页
农村信用社联合社2007年上半年稽核工作总结_第2页
第2页 / 共5页
农村信用社联合社2007年上半年稽核工作总结_第3页
第3页 / 共5页
农村信用社联合社2007年上半年稽核工作总结_第4页
第4页 / 共5页
农村信用社联合社2007年上半年稽核工作总结_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《农村信用社联合社2007年上半年稽核工作总结》由会员分享,可在线阅读,更多相关《农村信用社联合社2007年上半年稽核工作总结(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 5农村信用社联合社 2007 年上半年稽核工作总结今年上半年,在某某联社、某办事处领导的正确指导下,我某稽核工作坚持序时稽核为基础,专项稽核为重点,充分发挥稽核监督作用,加大稽核检查工作力度和频率,努力查错纠弊,堵塞漏洞,有效促进了我某信用社各项业务的规范、稳定、健康有序发展。现将具体情况总结如下:一、基本情况我某辖内 13 个联社,268 个信用社(不含营业部) ,信用分社 199 个,储蓄所 26 个。截止到 5 月底,全某农村信用社各项存款余额 3,713,545 万元,各项贷款余额2,361,016 万元;

2、资产负债率 95.49%;资本充足率11.47%。经过“三定两考”后,全某按照某某联社要求,共配备专职稽核人员 102 名,其中某级专职稽核人员 3 名,某地级专职稽核人员 99 名。按照工作安排,上半年共组织开展全某性序时稽核 2 次、专项稽核 2 次;对各联社违规问题及时下发督办通知 27 份;举办稽核员业务培训班 1 期;配合人事调整交流,组织各联社对 133 人离岗、离任、轮岗的信用社主任、营业部主任进行了离任稽核。二、稽核重点工作开展情况精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 5(一)后续纠改与查处并重,搞好序时稽核我某把序时稽核作为摸清底数,

3、掌握实情,规范业务的基础性工作,按季度组织对辖内信用社现金、有价单证、往来账户、重要空白凭证、.于 4 月 29 日专门召开全某监事长和稽核科长会议,对排查工作做出部署,要求各联社及时根据本单位业务量和检查人员数量情况制定稽核方案,成立了 13 个专项检查组。办事处成立了综合组,负责检查工作的督导和汇总报告等工作。13 个专项检查组于 5 月 8 日至 6 月 15 日对全某信用社的现金、贷款、存款、结算等业务进行了全面认真的风险排查。通过排查,查出了个别单位金库钥匙交叉交接、转账支付业务未折角验印、提前收取贷款利息等违规问题,针对存在的问题,办事处落实督办,已责成相关联社积极限时整改和完善。

4、(四)抓整改,不放过一个违规问题1、对 2006 年年终决算稽核中查出的问题进行督办收悉某某联社对 2006 年年终决算存在问题的稽核督导通知单后,办事处对查出的 9 个营业单位多提应收利息、少提固定资产折旧、少提税金等违规问题,认真督导相关联社积极进行整改,并组织人员于 4 月下旬对相关单位的整改情况进行了再检查。目前,影响损益等大部分问精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 5题已通过以前年度损益进行调整,并依据某某联社稽核处罚暂行办法对 7 名责任人给予了经济处罚,处罚金额270 元;对 16 名责任人进行了通报批评;损益类帐表不符等问题,因跨年度

5、已结转,无法整改,对有关责任人进行了批评教育,要求他们认真学习业务,严格按规定操作,杜绝此类问题的再次发生;应收款占用不合理问题大部分已整改,其余将采取有效措施积极收回。2、对某监管分局查出的问题进行督办2006 年 5 月至 8 月份,某监管分局对辖内部分某地(某)某地联社的个别营业单位 2005 年至 2006 年 6 月末的内控管理和经营等情况进行了现场检查;2007 年 1 月 18日至 2 月 1 日,又对辖内 13 家联社所属 51 家营业单位进行了案件和风险隐患情况的现场检查,对以上检查中查出的问题分别下发了监管意见,要求限时整改。办事处按照监管部门要求,对相关联社及时下发督办通

6、知,提出了具体要求。目前大部分问题已纠改,同时处罚责任人 38 人(次) ,罚款合计 4900 元;对未能及时整改到位的问题采取了相应措施,限定了整改期限,明确了整改责任人和稽核验收责任人。办事处按季度及时汇总整改结果,起草整改报告向监管分局反馈。3、对新增大额贷款稽核中查出的问题进行督办根据某信联办发200732 号某某某农村信用社联合精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 5社办公室关于印发某某某农村信用社新增大额贷款重点稽核检查实施方案的通知要求,某某联社检查组于 2007 年 5 月 28 日至 6 月 7 日对我某滦南某地、玉田某地、唐海某地三

7、家农村信用联社 2005 年 7 月 1 日至 2007年 4 月 30 日新发放的百万元以上大额贷款投放情况、操作程序的规范性、贷款手续合规性和风险状况,银行承兑汇票的签发、贴现及大额质押贷款进行了专项检查,查出了个别营业网点贷款手续、要素不全,贷款管理不完善等问题,针对查出的问题,办事处及时下发了督办通知,要求相关联社认真进行整改,并于 7 月 20 日前将整改和对责任人的处罚情况上报办事处。(五)搞好 2006 年稽核档案规范化管理工作按照某某联社某某某农村信用社稽核档案管理暂行办法文件规定,结合本某稽核档案移交办公室参加某某级档案达标管理的实际情况,本着符合某某联社和档案达标升级的要求

8、,做出统一规定,起草了某某某农村信用社联合社某办事处稽核档案规范化管理方法(暂行) ,并组织各联社认真学习、实施。经过全某稽核人员的共同努力,办事处和辖内联社第一季度在完成各项稽核任务的前提下,按计划高标准、高质量完成了对 2006 年稽核档案的搜集、整理、分类、排序、编页号、编目和装订等一系列规范化工作。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 5(六)对辖内联社 2006 年稽核工作进行考评为提高稽核工作质量和效率,充分发挥稽核监督职能作用,促进全某农村信用社稳定健康发展,办事处稽核大队按照某某联社稽核总队要求,根据某某某农村信用社稽核工作考核评价暂行办法和某某农村信用社稽核工作考核评价(试行)办法 ,于 2007 年 3 月份对辖内 13 个稽核分队 2006 年稽核任务完成情况、稽核重大问题报告、稽核效果、稽核形象、问责情况、稽核档案管理、稽核机构及人员管理、稽核人员学习制度和基础工作九项内容开展和完成情况进行了考核评价。此外,还考核了稽核分队对外树立信合形象和自行开展稽核工作等情况。考核后,有 7 个稽核分队成绩优秀, 。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 总结/报告

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号