员工食堂就餐管理制度2.0

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1、公司员工食堂就餐管理制度第一章总则第一条为了加强公司食堂就餐管理,保证就餐秩序,为员工营造一个安全、卫生、温馨、整洁的就餐环境,特制定本制度。第二条本制度适用于所有在公司就餐的人员,包括公司员工、客户、供应商、外来服务人员等。第三条主要职责分工:综合管理部负责食堂就餐管理制度的制定、公务人员就餐审批及餐券的发放;人力资源部负责就餐补贴发放、餐卡即员工工作证的办理和退卡;财务部负责就餐费用结算。第二章就餐时间第四条公司为员工定时供应早、午餐,晚餐按需要提供。为解决员工集中就餐造成拥挤问题,中餐分时段就餐,具体开餐时间如下:早餐时间:7:10午餐时间:11:50(第一批)12:00(第二批)晚餐时

2、间:夏季:18:00 冬季:17:30第五条就餐人员必须按规定时间就餐,严格遵守就餐时间,不得提前用餐,非就餐时间不得进入食堂。第六条食堂按照工作日历开餐,如有加班情况,根据生产部生产计划提前通知食堂安排加班餐。延点 2 小时以上方可安排加班餐,原则上周一到周五不安排加班餐。第三章就餐标准第七条公司员工按照每人每月 300 元标准发放就餐补贴,新入职员工不足一月的,按实际到岗日数折算补贴。第八条员工需每月持餐卡到指定补贴机激活当月补贴,如消费金额不够,可到自助充值机自助充值。第九条公司员工实行刷卡就餐制,严禁使用现金或记账方式消费,员工单次刷卡金额以 20 元为上限。第十条业务招待人员:各部门

3、如有业务往来单位的客餐招待需求,一律实行登记报批制度,需由业务部门签署就餐申请单并经综合管理部批准后,方可安排。招待费用每月由食堂管理员统计,经综合管理部审核后,再由财务部计入公司招待费用。第十一条业务招待人员范围及标准参考东风越野车有限公司接待工作管理办法要求,具体如下:(一)军方或上级单位安排来公司视察、指导、调研、参观、访问的客人与来宾;(二)应公司邀请的有关单位洽谈业务人员;(三)公司对外技术交流、合作项目及技术培训所涉及的人员。第十二条有重要接待任务且人数较多时,接待部门应提前一天告知食堂负责人,以保证正常接待用餐。第十三条其他外来人员实行餐票就餐制,按照中餐每人 15 元标准到财务

4、部缴费,凭收据到综合管理部兑换餐票。第四章就餐方式第十四条餐卡就餐:公司内部员工持饭卡统一刷卡就餐。第十五条免费就餐:免费餐券由相关部门申请,分管领导审批,综合管理部负责发放,免费就餐包括以下几种情形:(一)员工加班情形:生产系统加班由生产部统一申请、业务部门加班由部长签字,经分管领导审批后,统一到综合管理部领取免费餐券;(二)业务招待人员:按就餐流程申请后,由综合管理部发放餐券或统一安排桌餐。第十六条购票就餐:其他外来人员需持消费餐券方能到食堂就餐。第十七条食堂管理员每月末根据系统消费数据、餐票消费、业务招待费进行结算食堂费用。第五章餐卡管理第十八条就餐卡首次免费发放,新入职员工在入职手续办

5、理完成后,在人力资源部领取餐卡。第十九条员工因保存不当导致餐卡损坏或遗失的,按照 50 元/张的工本费到人力资源部补办,补卡后原卡剩余金额转入现卡。第二十条员工离职或调出时,人力资源部应收回就餐卡,办理销户手续,未办理销卡者,将按照 100 元/张收取工本费。第二十一条员工不可将就餐卡转让,一经发现,公司将对其进行考核。第六章就餐秩序第二十二条员工应文明就餐,自觉维护食堂的就餐环境,做到排队就餐、厉行节约、杜绝浪费。第二十三条讲究卫生,保持清洁。员工就餐时应保持餐厅卫生,就餐时不得乱丢菜渣,就餐后自觉将剩饭、剩菜倒至指定垃圾桶内,同时将用过餐具放到指定位置。第二十四条不得在食堂乱丢果皮、纸屑,

6、更不得在食堂随地吐痰;不得在食堂内抽烟。第二十五条自觉爱护食堂内的公用设施,不得随意破坏餐具、桌椅等公用设施。第七章其他第二十六条本制度自下发之日起执行,由综合管理部负责解释。就餐流程图业务部门 综合管理部 财务部 食堂 分管领导注:1、生产系统加班餐由生产部统一申请,分管领导审批后到综合管理部领取;2、业务部门加班餐、业务招待餐由各部长签字,分管领导审批,到综合管理部领取餐券或统一安排桌餐。填写就餐申请表开始审核 批准确定就餐标准领取餐券桌餐就餐通知食堂结算终止费用汇总外来人员加班人员20 人以上套餐YYY20 人以下就餐申请单申请日期:年月日申请部门: 申请人: 联系人: 电话:来访者: 来访单位:申请餐次 早餐 中餐 晚餐 进餐时间: 进餐人数:套餐 餐券数量: 使用日期:进餐方式桌餐 用餐标准: 备注:申请事由:分管领导批准:申请部门部长意见:餐卡补办流程图公司员工 人力资源部 财务部员工补卡申请单部门:申请人:人员编号:事由工本费 财务收款人人力资源部经办人 年月日开始填写员工卡补办申请单 缴纳补卡工本费持卡人信息录入办理新卡终止新员工报道通知补卡新入职员工办卡餐费结算流程食堂 综合管理部 财务部 总经理开始系统消费数据、餐票消费、业务招待费汇总清单核对付款结算终止办理结算手续 批准YY

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