县财政局2016年工作总结和2017年工作计划

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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 7县财政局 2016 年工作总结和 2017 年工作计划县财政局 2016 年工作总结和 2017 年工作计划类似范文:县财政局 2016 年上半年工作总结区财政局 2016 年上半年工作总结财政局国库科 2016 年上半年工作总结及下半年工作计划财政局 2016 年上半年工作总结暨下半年重点工作安排区财政局 2015 年工作总结及 2016 年工作计划区财政局“十二五”时期和 2015 年工作总结以及“十三五”时期工作思路和 2016 年工作安排县财政局 2015 年工作总结及 2016 年工作要点县财政局 20

2、15 年工作总结及 2016 年工作计划市财政局 2015 年工作总结暨 2016 年工作计划2016 年以来,在县委、县政府的正确领导下,围绕我县经济社会发展各项重要指标,我局干部职工凝心聚力,锐意进取,继续深化推进财税制度改革,充分发挥财政职能,着力“稳增长、打基础、抓改革、惠民生” ,为推动全县经济社会健康发展提供了有力保障。现将有关工作情况总结如下:一、一般公共预算执行情况精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 7(一)收入情况2016 年完成 5,831 万元,完成年初预算数的 39.97%,同比增收 339 万元,增长 6.17%,比全市平均

3、增幅(-4.91%)高出 11.08 个百分点,增幅位列全市十个预算单位(含市值)第二位。其中:税收收入 3,658 万元,同比增收 288 万元,增长 8.55%,比全市平均增幅(-0.1%)高出8.65 个百分点,增幅位列全市十个预算单位(含市值)第二位;非税收入 2,173 万元,同比增收 51 万元,增长2.4%。一般公共预算支出 57,954 万元,同比增支 11,434万元,增长 24.58%。各征收部门完成情况:1、国税部门县本级收入 1,584 万元,同比增收 633 万元,增长 66.56%。其中主要税种入库情况:增值税 1,426万元,同比增收 689 万元,增长 93.4

4、9%;营业税改征增值税 150 万元,同比增收 64 万元,增长 74.42%;企业所得税4 万元,同比减收 124 万元,下降 96.61%。2、地税部门县本级收入 2,074 万元,同比减收 345 万元,下降 14.慢,2017 年我县将加快这两项的支出进度。二、政府性基金预算执行情况(一)收入情况精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 7今年政府性基金预算收入 674 万元,其中本级基金预算收入 83 万元,上级追加基金预算收入为 591 万元。本级基金预算收入 83 万元为年初预算 903 万元的 9.2%,同比减收514 万元,下降 86.1

5、%,主要原因是今年没有国有土地出让收入,减收 520 万元,并且在国有土地使用权出让收入上缴新增建设用地有偿使用费 112 万元。(二)支出情况今年政府性基金预算支出 925 万元,一是本级基金预算支出 527 万元,为年初预算数的 33.3%,同比减支万元139 万元,下降 20.9%,下降原因主要为 2016 年起有 5 项政府性基金调整为一般公共预算(水土保持补偿费,政府性住房基金,无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入,我县只有一项,即政府性住房基金) ,造成不可比因素下降。今年基金支出额较大的分别为国有土地出让价款支出 267 万元,污水处理费支出 155万元,

6、城市建设用电附加费支出 55 万。二是上级追加基金预算支出 398 万元,支出额较大的为基本农田建设支出 378万元。三、国有资本经营预算执行情况(一)收入情况今年我县其他国有资本经营业收入为 16 万元,是年初预算 40 万元的 40%,主要是来自我县旅游景点门票收入。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 7(二)支出情况今年我县国有资本经营预算支出为 46 万元,其中解决历史遗留问题及改革成本支出 25.9 万元,主要是*金叶公司退休人员工资;其他的国有资本经营预算支出 20.1 万元,主要是旅游景点工作人员工资及景点电费和日常维护经费。四、今年主

7、要工作开展情况(一)继续推进财政各项改革工作一是继续深化预算管理体制改革。着力提升预算编制的完整性和透明度,实行全口径预算管理,将政府债务收支纳入预算管理。二是推进涉农资金整合工作。出台了财政涉农资金整合工作方案,从全县发展的层面进行规划,统筹协调所有涉农项目申报和资金安排,大力支持我县农业产业化发展和社会主义新农村建设。三是推进存量资金清理工作。对历年专项转移支付结转资金进行了认真梳理,清理存放在财政的 2013 年专项转移支付结转资金共计5,150 万元。2015 年底共收回部门存量资金 2,163.04 万元。上述资金共计 7,313 万元,将统筹用于我县“保工资、保运转、保民生”等方面

8、的支出。四是深入推进国库集中支付改革,完成了从“窗口”模式到“一般”模式的转变。五是推进基本公共服务均等化改革。目前,配套的基本公共服务均等化专题已经全部出台实施细则,各项工作顺利精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 7推进,相关支出全部纳入一般公共预算给予保障。今年我县基本公共服务均等化支出 2.3 亿元,同比上年的 1.8 亿元增长 27.7%,基本公共服务均等化各项指标基本达到要求。六是推进政府综合财务报告编制工作。(二)加强资金管理,促进业务流程规范化管理为适应社会主义市场经济和公共财政的发展规律,按照科学化、精细化、规范化的要求,逐步建立安全

9、、合理、有效规范的财政资金运作机制,印发了*县本级财政资金审批管理暂行办法 、 *县县级项目融资资金管理办法 ,进一步规范项目资金审批程序,保证财政资金使用安全、高效、透明,从源头上预防和治理腐败,进一步加强对财政资金的监管。(三)积极开展各类检查,切实整治违规行为一是着手开展整治违规公款吃喝问题工作。制定了关于开展整治违规公款吃喝问题工作的方案 ,切实开展公款吃喝整治;二是认真部署财政内部监督检查。印发关于开展 2016 年度财政内部监督检查工作的通知 (山财监20161 号) ,着手对财政所的财务收支、资金拨付、会计基础工作和财政法规政策执行情况进行内部监督检查。三是做好预决算公开情况专项

10、检查工作。根据预算法以及上级财政部门的要求,对全县预决算公开情况进行检查,对存在的问题及时整改到位,并进行总结。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 7(四)加强地方政府性债务管理。严格将债券资金以及财政偿还资金纳入预算管理,再次开展存量债务核查工作。顺利获得省下达的 2016 年第一批新增债券 1.48 亿元。7 月份顺利获得 2016 年第二批新增债券 2.04 亿元的额度。积极筹措资金,按时还本付息,防范财政风险,维护政府信誉。(五)做好资金拨付审核工作。严格按照新预算法以及相关财政资金管理文件的要求,做好资金审核拨付工作,并按要求切实加快财政支

11、出进度。今年我县支出进度各项指标均达到省财政厅的要求。六、2017 年工作计划今年全县财政运行情况总体正常,但 2017 年面临的形势极度严峻,财政收支矛盾将十分突出,面临许多挑战,我们将迎难而上,把握机遇,努力服务好经济社会发展。(一)积极培植新税源,强化收入征管,确保应收尽收一是加大宣传力度,借助企业所得税地方分享部分减免政策优势,大力推广总部经济,想方设法加大招商引资力度,努力培植新税源,以发展来解决财力不足问题。二是按照上级部署全面推进“营改增”工作,做好营改增后收入变化测算,积极应对、及时跟上政策变动。进一步加强综合治税力度,着力研究解决税源单一、结构不均衡等精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 7问题,规范非税收入征。

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