房地产年度销售计划

上传人:tia****nde 文档编号:33562820 上传时间:2018-02-15 格式:DOC 页数:7 大小:19.50KB
返回 下载 相关 举报
房地产年度销售计划_第1页
第1页 / 共7页
房地产年度销售计划_第2页
第2页 / 共7页
房地产年度销售计划_第3页
第3页 / 共7页
房地产年度销售计划_第4页
第4页 / 共7页
房地产年度销售计划_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《房地产年度销售计划》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房地产年度销售计划(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第 1 页房地产年度销售计划锦江半岛20*年度营销计划13年房地产市场估析:房地产行业背景宏观调控下的房市:自密集的宏观调控政策出台,房地产市场在5、6、7月以价换量的的势头下开始成交量大增,又从8月开始成交量开始震荡在停滞在下半年,也在媒体的“助力”下,大环境的市场在成交量然后慢慢萎缩,房价的优惠幅度加强活动开始频频出现在媒体广告中,所有的确定的、隐性的刚需消费人群被全面的海量信息包围,二线、三线城市房地产市场的楼盘出现大幅度的价格战。行业苦行下的楼市:仍存有购买能力和刚需的客群也在开发商的降价和力度加强的促销下,从一开始的“持币观望,还没到底”的理念,慢慢的理性接受这个市场。从理论上最坏的

2、时机正在过去,此后将会维持在一个微利、甚至在成本之间波动的态势。稳健的刚需客户群也在开发商的以价格、品质、配套、服务的理念下市场的信心慢慢的恢复了。在这几年的整个市场的震荡和盘整慢慢结束,整个市场的格局也会得到很大的改变,整个市场的格局会以大品牌、大理念、大服务、大口碑的品牌公司和知名企业慢慢会占领这个市场的份额。个人估计:形势将会向大公司一面倒方面发展,但有待时间考验。需求分析:行业上升期。地产行业还是稳步看好,主要取决于市场的资金充裕程度。重要的政府政策以及银行宽松的货币政策将会推动行业迅速上升发展,但是暴利时代以及过去,黄金10年后将来会迎来白银10年,不过随着市场的发展消费者将会对楼盘

3、注重品牌、品质、口碑、以及价格,才是将来客户的选择模式。为此,我们对未来市场环境进行乐观与悲观的预测,并拟定预案;(悲观部分,另做阐述)第一部分:销售部署一、20*第 2 页*年度存量解读依照公司的销售要求,结合目前经济环境与楼市近况,锦江半岛在20*年度主要面临残酷的市场环境与项目操作模式错误的两个重大问题,同时加上前期项目的众多问题,销售任务的完成将变得更加困难。目前剩余商品房住宅情况公寓楼住宅剩余207套合计面积:29700.58左右均价:8折7500元左右共计:2.22亿左右均价:8.5折7900左右共计:2.35亿左右均价7.5折7000左右共计:2亿左右(以此为推广价格)二、20*

4、年度目标解读20*年度要完成销售任务指标必须具备2个条件:(以下意见需要提倡7.5折的价格支撑来完成)1、前提:20*年度市场能迅速回暖,项目及房产政策有利好消息,让市场看到希望与信心销售将有望突破。2、考虑到目前市场前提未能具备的情况下,需要靠大量投入广告成本来进行推广。建议在20*年度广告推广销量占40%,在利用目前现有的社会资源圈层营销和分销来达成销售,非常乐观的估计,如能完成总体量的30%,在上门客户占30%。结合目前市场现状,项目推广能否顺利进行在很大程度上取决于20*年度大的经济环境的发展形势,依据原先对市场的判断,对20*年度的营销任务做如下大致安排:按完成可销售住宅总量的125

5、-140平方占有总量70%作为销售最底值控制,即住宅145套,在145套的基础上完成70%共计100套总销售金额1亿(非回款量),争取在此基础上突破,顶层跃层34套除外,不在我销售方案以内。各计划销售任务分解与物业销售安排:第二部分:营销阶段划分及推广费用分配常规房地产广告投入占销售额的1.5%2%,依据公司制定的计划另做计划暂时按照1%来计算。根据项目特性第 3 页和工程进度,本项目的营销阶段、工作周期及推广费用安排如下:各阶段工作事项实施时间:20*年1月-20*年3月因为该阶段正好跨越春节,春节过后为传统的销售淡季,因此建议该阶段在推广上重点考虑做好硬件配套的完善,同时利用宣传增强市场对

6、项目的信心。考虑到口碑传播在目前该区域内的重要作用,建议迅速建立起来老客户营销机制。在产品上销售上,除了继续消化原由的客户以外。建议对项目部分实行销控,锁定21号楼不予以销售,缩小市场供给量,从而规避目前市场觉得我司项目严重滞销、大量退房的判断。同时为下阶段小高层的上市打下基础。实施时间:20*年4月-20*年7月该阶段为21号小高层的推出阶段,在营销上重点考虑结合项目的进度的活动营销,同时利用各个节点及事件的事件营销。在宣传推广上该阶段与上一阶段均是广告投入的密集期。为达到对乡镇客群的有效覆盖,作好各个重点乡镇的公益性活动宣传。在项目的推出的同时建议推出一些顶低的特价优惠户型来吸引一些特定客

7、户群。同时也有利于楼盘的走量。篇二:房地产年度营销计划。20*年下半年营销计划前言枫尚奥园自20*年04月份启动销售以来,进展还算顺利,虽然遇上全国政策性打压,本地市场低迷期,但因交通局团购优惠力度大,仍然做到了开门红。由于时间紧迫也给资金储备带来了很大的压力。由于目前施工进度加快,为了实现解决项目资金问题,下半年必须进行攻坚战。为了使整体项目形象在故城市场上赢得良好的回应,且避免20*年资金链条的不良衔接,在整体房地产市场形势依然严峻的局面下,要求我们提早制定出切实可行的的第 4 页营销计划,在执行的的过程中紧密结合市场变化,并及时调整营销以及推广思路。基于此,将20*年下半年营销及广告推广

8、计划制定出来,上报公司领导。内容如下:一、计划时间安排:20*年7月15日20*年2月15日,划分为紧急促销期、热销期、持销期三个大阶段。其中紧急促销期为8月15日至10月15日,热销期为11月15日至20*年2月10日,其他时间为持销期。二、营销计划:分为营销计划+营销管理+推广计划三个部分+保障(一)销售计划1、销售目标20*下半年总体销售任务为5000万元,以下为根据此销售目标值制定的销售任务额表格。2、销售任务完成时间,见表(一):3、放盘计划结合20*年销售任务额,半年销售额为5000万元,需要在7个月内完成,故需要对房源销控做出调整,如下:1)20*年10月底放出一期二批房源,以确

9、保销售房源的充足性。2)紧急促销期及持销期以消化一期首批剩余房源为主。3)热销期主要以一期二批房源为主。4)如销售状况良好再加放二期部分房源或按当时形势进行房源调整价格策略改变目前的价格虚高而成交价不高的现况,适当调高二、三楼层价格,逐步收缩优惠幅度,从而使实际成交价提高,达成盈利目标。价格调整计划:节奏一:于20*年7月26日二、三楼层提高单价提高20元。节奏二:于20*年2月26日整体房价提高50元。优惠政策:节奏一:于20*年7月26日由目前九折收缩为九二折。节奏二:于20*年10月7日由九二折收缩为九五折。节奏三:于20*年2月26日由九五折收缩为九七折。第 5 页5、销售策略1)鉴于

10、节后销售的难点为快速回款和持续性价格的递增。故销售部在原有销售策略的基础上,主要制定了系列组合式销售策略:利用推广间歇期,进行行销工作,对集中拆迁区,城中村集中区,以及青罕、坊庄等重点乡镇全面地毯式派单咨询的方式,集中对这些区域进行传播,提高对意向客户群体的重点宣传。2)每个销售阶段选择广告推广媒体进行广告推广,加大项目市场认知度,吸引更广泛的客层,加大销售力度,奠定良性循环的基础。3)通过不同销售阶段对市场情况的调研,时刻掌控市场情况,以根据市场变化随时调整销售思路。(二)销售管理1)准备工作a、核对销控。与财务将销控核对清晰,做到时时更新,日日核对,防止销控出现问题。b、核对价格。与财务核

11、对销售价格,统一销售政策。c、人员准备。各岗位人员明确到人,要求以业务为准,以服务为准。d、广告发布资金准备。为了加快销售和增大销售力度,选择不同媒体发布广告,准备相应资金,落实发布。e、确立项目各类别定位,明确商业业态分布,制定统一销售说辞,由开发商认可后,宣传推广。f、广告发布计划制定,设计物料准备,项目向外宣介的各种设备及装修规格的落实。g、项目现场销售中心装修设计及装修,物料购置。2)销售流程制定(见附件)。(三)推广计划此次推广计划以市场行情为依托,结合项目情况在县城主流宣传媒介上进行项目推广及信息发布。选择适宜的媒体组合,主要分为两大部分:主流媒体+附和媒体,主流媒体以报纸、户外、

12、字幕飞播为主,后以短信、车体、站牌为附和媒体,各种主题推广活动用以配合宣传,以烘托氛围,加大力度制造人气,并达成成交。第 6 页形式选择、推广时间上根据销售计划做出相应调整,最终以突出阶段性主推产品特性选为重点,完成阶段性销售目标为目的。1)报纸作为常规房地产行业主打常规媒体,因有发放及时,覆盖面广,费用较低,可大量投入。2)户外根据我项目情况,目前项目围挡户外产生的效果越来越明显,已有户外面积可以满足项目推广需求,为更好的推广项目,建议制作200块3M2M的写真KT板,由广告公司贴至每个城中村路口。3)字幕飞播:电视字幕飞播信息传播范围广,信息传递速度快。(四)保障(需要公司配合支持的工作)

13、1)工程进展情况项目工程进展的情况属于最为直观地项目情况体现,势必将直接影响项目于市场中口碑的树立以及影响销售工作的进程与发展,无论是已成交客户还是未成交客户,此项必然成为最为直接的关注焦点。2)各种手续证件取得的速度由于公司手续不具备,前期销售无论从价格还是从销售回款等多方面受到制约,因此取得相关手续成为项目健康度的重要环节,价格的提升也与此直接相关,在一定程度上对老客户口碑以及现场新接待客户造成了影响,为了项目顺畅推广必须保证此项工作的时效性。3)财务收款的配合确保每日均可进行收款工作,其中包括周、六日,法定假日,不再对定金和首付款的收取时间进行约定,在必要的情况下延长日收款时间,或保障下

14、班后财务人员通讯畅通,随时可进行收款事宜。4)信息工作的沟通工程或政策等方面相关内容的变更及时与销售部门进行沟通,保障销售部对客户销讲说辞以及对外口径的一致性输出。5)佣金的及时结付,保证销售队伍稳定。6)及时召开第 7 页分阶段研讨会,适时调整营销策略及修正阶段性问题。枫尚奥园销售部20*年7月17日篇三:房地产开发项目20*年度营销计划(经典版)。玉珑湾项目20*年度营销计划20*年10月10日目录一年度营销目标二年度营销计划及预算控制.(一)主要营销阶段划分及时间节点.(二)推广预算(三)各营销阶段描述-6-1.销售准备阶段.-6-(1)阶段主要工作内容:-6-(2)推广经费预算-6-(

15、3)主要工作安排表.-6-2.销售蓄客阶段.-9-(1)阶段主要工作内容:-9-(2)推广经费预算-9-(3)主要工作安排表-10-3.开盘及强销阶段.-11-(1)阶段主要工作内容:.-11-(2)推广经费预算.-11-(3)主要工作安排表-12-三人员架构、岗位职责、到岗时间.-13-(一)人员架构.-13-(二)岗位职责.-13-1.策划部经理-13-2.销售部经理-13-3.销售专案.-14-4.销售主管.-16-5.销售专员.-16-(三)到岗时间.四人员职级、薪资标准及销售佣金标准.-18-(一)人员职级、薪资标准.-18-(二)销售佣金标准.-19-一年度营销目标20*年度营销目标为1.3亿元人民币(暂定)20*年度实现销售面积约10000平方米(暂定)二年度营销计划及预算控制(一)主要营销阶段划分及时间节点(二)推广预算总体推广预算为年度销售金额2.5%,详细预算如下:1.按阶段划分2.按用途划分

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 事务文书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号