区国税局2014年上半年工作总结及下半年工作计划(精选多篇)

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1、区国税局 2014 年上半年工作总结及下半年工作计划(精选多篇)第一篇:区国税局 2014 年上半年工作总结及下半年工作计划上半年,我局在区委区府和上级市局的正确领导下,坚持以科学发展观为统领,自觉主动地服从服务于党和政府工作大局,按照年初全市和全区国税工作会议确定的任务要求,着力探索新型税源管理体系,打造优质纳税服务品牌,丰富管理创新内容,拓展信息管税领域,完善干部队伍激励与风险控制机制,各方面工作有序开展。2014 年上半年工作总结一、抓牢组织收入原则,税收收入平稳增长。今年,经济发展不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题十分突出,区内经济发展的总体环境趋紧,在外部冲击影响下,工业增速呈现放

2、缓,工业继续下行的风险加大。经济工作面临的形势极其复杂,任务相当艰巨和繁重。在此严峻形势下,我局紧紧围绕今年经济社会发展“稳中求进 ”的总基调,始终坚持 “依法征税,应收尽收,坚决不收过头税,坚决防止和制止越权减免税”的组织收入原则,用好用活免抵调库指标,深入挖掘新的税收增长点,确保经济税收协调增长。1-5 月共组织税收收入 18.04 亿元,同比增长 13.89%,剔除免抵调库后完成 12.34 亿元,同比下降 21%。其中,国内增值税直接收入 7.77 亿元,同比下降 9.37%;企业所得税收入 4.46 亿元,同比下降 35.88%。47 户市级重点税源入库各类税收 4.92 亿元,同比

3、下降 41.19%,区级重点税源入库 2.07 亿元,同比增加 14.76%,市区二级重点税源累计 6.99 亿元,占全局直接收入总额的 56.45%,比上年同期减少 8.64 个百分点。二、全面落实优惠政策,税收职能充分发挥。我局围绕中心、服务大局,认真贯彻区委区政府和市局的工作要求,不折不扣落实一系列鼓励自主创新、促进产业结构优化升级和保障改善民生的结构性减税政策和税收优惠政策。加大政策落实力度,切实减轻税收负担,帮助企业破难解困。加强政策“送推” ,通过门户网站、空中纳税服务平台、政策辅导会等载体,构建多元化的税法宣传平台,全方位强化纳税咨询和辅导。特别是在风险可控的前提下,在辖区内首创

4、“申报到位、送交到位、责任到位、服务到位”的“四位一体”工作模式,实现政策宣传“零缺位” 、退税审核 “零漏位”、税收执法 “零越位 ”、退税服务“零空位 ”,助推出口退税“破难提速”。截止 2014 年 5 月底在册出口退税登记户数 695 户,其中生产性出口退税企业户数 589 户,外贸出口退税企业户数 106 户。累计办理出口退税额 5.93 亿元(其中生产企业退 5.14 亿元,外贸企业退 0.79 亿元) ,比去年同期增长 21.75%,免抵调库数 5.7 亿元。2014 年 1-5 月共办理福利企业退税 1544 万元,同比增加 13.61%。三、 积极推进依法治税,税收环境明显改

5、善。(一)不断规范税收执法行为。开展疑点数据核查工作,对涉及我局共 26 户企业,四大类计 29 条疑点信息逐条进行核实,其中共有 4 条疑点信息成立,补缴企业所得税 0.35 万元。加强执法管理信息系统申辩调整工作,进一步加强和规范税收执法信息系统目标考核,认真核实申辩理由,对非系统原因造成的过错,严肃责任追究,今年 15 月执法准确率为 99.99%。有计划部署开展税收执法检查工作,组织落实对 xxxx 年期间税收执法进行重点督察。(二)大力整顿和规范税收秩序。一是积极开展辅导式自查,税收专项检查、专项整治及大要案查处工作,行业税收秩序进一步规范,有力打击了涉税违法犯罪活动。2014 年上

6、半年,稽查局累计稽查各类纳税人 40 户(上年移留 2 户) ,已结案案件 19 件,有问题19 件,有问题结案率为 105.55%,选案准确率为 47.5%;查补税款145.76 万元,罚款 303.83 万元,加收滞纳金 3.46 万元,调增应纳税所得额 417.96 万元,查补金额合计 453.05 万元,处罚率为 100%。累计组织 22 户企业开展自查,自查补税收入共计 131.79 万元。查补总额 584.84 万元。二是认真做好重大税务案件审理工作。今年上半年共审理重大税务案件 4 件,其中上年留存重大税务案件 3 件,当年稽查局提请重大税务案件 1 件。上半年审理完毕 2 件,

7、其中改变稽查部门处理意见 1 件,占上年稽查部门查结案件 92 件的 2.17 %。已审结案件共补税罚款 116 万元,其中税款 58 万元,均已实际入库。上半年共审理管理部门提交的一般行政处罚案件 4 件,全部按期审结,共处罚款 4680 元,均已入库。三是抓好四小票及增值税专用发票等扣税凭证的核查工作。15 月,完成运输发票核查 45份,海关票核查 147 份,增值税专用发票核查 59 份,查补税款(包括核减留抵税金)共 30.3 万元。完成增值税失控发票核查 10 票,涉及税款 11.51 万元。(三)深化国地税协作。在试行联合办理共管个体工商户设立税务登记的基础上,将联合办理范围扩大到

8、共管的单位纳税人,在联合定额的基础上,对定期定额户补缴税款(包括发票开具情况结算补税,停业、注销清理及其他补税)实施“联合征收” 与“信息共享”双向管理,就国地税共管个体纳税人定额标准进行协商一致并联合发文予以公告,联合办理共管户停复业、变更登记管理等项目的落实工作。2014 年 15 月,共计联合办理国地税共管户税务登记 508户、联合制定并发布个体定额计 440 户次,交换个体定额信息 6877户、征收相关地方税、费计 63.22 万元,交流非正常户认定信息 96户、及时处理了国地税共管纳税人企业所得税管辖事宜 2 户。四、创新税收管理方式,征管质量不断提升。(一)不断夯实征管基础。一是积

9、极探索税源专业化管理。组织工作调研,修改完善我局税源专业化管理方案,落实税源专业化管理改革的具体事宜。二是扎实开展税源分析监控一体化工作。2014年上半年组织开展了税源与征管状况监控分析一体化工作第二期及第三期工作,核查市局确定风险企业 33 户,自行拓展 92 户;组织开展本局特色风险应对项目 7 项,核查风险企业 186 户,合计补征增值税 321.47 万元,企业所得税 107.39 万元,调整所得税额 532.93万元,加收滞纳金 36.2 万元。三是加强征管基础工作。在 ctais 中新增专业市场 2 个,涉及市场信息补录的纳税人共 762 户。建立税款催缴应急预警工作机制,截止 5

10、 月底,已连续 40 个月未发生新欠。四是积极稳妥地落实小型微型企业免征工本费政策。确定我局征免企业名单 80 户,通过国税网站、电子屏等多种形式,广泛深入地宣传,确保所有符合条件的纳税人及时知晓并享受到税收优惠。(二)扎实开展纳税评估工作。以“打基础、求规范、抓重点、堵漏洞、建制度、促落实”为工作思路,以风险管理为导向,强化行业税收分析,严格评估程序,增强评估实效,实现税收效益与社会效益的双丰收。开展日常评估,截止 6 月 14 日,累计完成日常评估114 户,其中有问题 106 户,有问题率 93%。补交增值税 137.67 万元,所得税 9.12 万元,加收滞纳金 10.29 万元,调增

11、计税所得额 33万元。开展行业专项评估,结合税源管理一体化要求重点对针织服装、轴承整机、瓦楞纸箱、钢铁翻砂等 4 个行业实施专项评估。5月底专业评估共评结企业 50 户(其中有问题 49 户、移交稽查 1 户) ,比去年同期增加 72.41%;累计补缴增值税 408.10 万元,补缴企业所得税 76.40 万元,入库滞纳金 70.69 万元,合计补缴税款和滞纳金555.19 万元;调减弥补亏损额 719.56 万元,补缴税款和滞纳金比去年同期增加 183.35%。(三)认真做好税种管理。1、强化流转税管理。一是做好一般纳税人认定管理工作。15月,共有 133 户达标小规模纳税人经税源管理部门通

12、知做好相关认定工作。二是用足用好税收优惠政策。15 月,有 8 家企业提出享受增值税优惠的资格申请,已有 4 家企业报经市局审批获得优惠资格;15 户纳税人办理了“免征蔬菜流通环节增值税” 优惠备案。三是积极开展税收政策落实情况及政策调整的调研工作。着重做好速冻盐水毛豆适用税率调研、成品油生产企业消费税情况调查、营业税改征增值税试点评估测算等调研工作。四是建立商贸企业领购使用增值税专用发票风险监控管理工作机制。通过一体化工作机制启动了对商贸企业领购使用专用发票税收风险分析和风险拓展工作。五是做好第二批逾期认证增值税专用发票的上报工作。对宁波绅乐电子有限公司等 16 户企业共 76 份逾期未认证

13、抵扣的增值税专用发票,合计金额 2687.21 万元,税额为 455.77 万元情况开展核实。2、深化企业所得税管理。一是做好企业所得税汇缴工作。组织召开全局企业所得税及汇算清缴工作会议,部署 xx 年企业所得税汇算清缴工作。推广应用企业所得税申报数据检验系统,对错误信息及时跟踪督促纠正,提高汇缴质量。二是加强所得税基础管理。做好企业所得税税源增减分析工作和做好跨地区汇总纳税信息平台管理工作。三是切实做好所得税政策跟踪问效。建立高效畅通的政策信息传递机制,对政策实施过程中所反映的问题、难点及时加以总结,解决征管实践中的新情况新问题,确保政策的贯彻落实和准确执行。3、加强国际税收管理。一是加大反

14、避税调查力度,积极开展企业关联申报和同期资料审核,做好反避税风险调查。二是规范非居民企业管理。深入贯彻非居民企业源泉扣缴制度,上半年,共代扣代缴非居民企业所得税 3655 万元。圆满完成 xx 年度 14 户非居民企业所得税汇算清缴工作,税款均已按规定入库,汇缴面达 100%。三是落实税收协定执行,切实规范税收协定的执行工作,防范税收协定滥用。四是进一步规范情报交换工作,全年上报自动情报 14 份。(四)积极实施信息管税。完成金税三期广域网络建设,以满足税收业务和行政办公的需求。抓好综合征管软件等系统的区局级维护工作,对 1500 多户个体户的定额加发票调成定期定额,在 catsi后台进行批量

15、处理。抓好税收数据质量管理,制订我局电子数据处理管理办法和电子税收数据质量管理办法 。做好网络开票软件推广的相关支持工作,并与纳税服务科一起做好网络开票新版 ca证书发行工作,合计发行 825 份。做好区局新版内、外网站上线工作,对新版的电子邮件系统进行测试,并撰写客户操作指导说明,拓展服务渠道。 五、全面优化纳税服务,征纳关系更加和谐。(一)优化业务流程,提升服务品质。以省局示范办税服务厅创建为依托,进一步深化办税服务厅标准化建设,在完善硬件建设的基础上,梳理业务流程,狠抓内部业务流转,为纳税人减负。一是以国地税联合办税为载体,拓展服务外延。加强国、地税之间的部门协作和信息交换,加强税收征管

16、、减少税收流失,降低征纳成本、整合税收资源。二是强化绩效管理,实现服务评价科学化。进一步修订完善纳税服务目标管理与激励考核制度,并充分依托信息化的考评手段,促进纳税服务考评激励的常态化,初步打造出纳税服务绩效评估长效机制。三是推行多元化申报方式,降低涉税成本。积极推广以网上办税为主体,上门办税、电话办税、短信办税、邮寄办税等方式为补充的多元化办税服务体系。(二)加强业务学习,落实优质服务。一是落实办税服务厅服务制度。大厅值班长制度,现场为纳税人解疑答惑,实行贴近式服务。服务礼仪规范,严格着装上岗,使用统一的文明用语和姿态接待纳税人。配齐服务设施,在等候区新添置了雨伞架、便民箱等便民设施,在自助办税区整合了打印机和计算机。二是不断加强业务培训。依托“微培训 ”平台,组织学习业务知识,落实岗位职责,优化纳税服务,提高岗位人员的责任心和业务水平。(三)积极开展税收宣传活动。围绕“税收 61 发展61 民生”宣传月活动主题,以“ 税收促进发展,发展改善民生 ”为主要内容,全方位、多角度地开展第 2

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