三江侗族自治县老堡乡人民政府

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1、- 1 -三江侗族自治县老堡乡人民政府2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分:老堡乡人民政府概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:老堡乡人民政府 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算支出决算表表六:一般公共预算支出决算明细表表七:一般公共预算安排的“三公” 经费 支出决算表表八:政府性基金收入支出决算表第三部分:老堡乡人民政府 2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算

2、安排的“三公“ 经费支出决算情况 说明。五、其他重要事项情况说明。- 3 -第一部分:老堡乡人民政府概况一、主要职能1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,落 实和完成上级党委政府下达的各项工作任务;2.负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理;3.加强基层政权建设,推进基层民主,强化党对本辖区的领导,巩固党在农村的执政基础,促进农村和谐;4.负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务,加强社会事业,着力改善民生,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益,实现社会稳定;5.加强和改善辖区经济建设,推动产业结构调整,加快发展方式转变,促进现代农业发展,增加农民收入;加强精神文明

3、建设,努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。二、部门决算单位构成全乡纳入 2016 年部门决算管理的有党政机关(含党委、人大、政府、团体)、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、水利站、村级组织等七个单位。- 4 -第二部分:老堡乡人民政府 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 8997961.69 一、一般公共服务支出 4906674.89二、事业收入 二、国防支出三、事业单位经营收入 三、公共安全支出 43100四、其他收入 四、文化体育与传媒支出 88022.2五、教育支出六、科学技术支出七、社会保障和就业支

4、出 422955.12八、医疗卫生与计划生育支出 770765.58九、城乡社区支出 113315.45十、节能环保支出十一、农林水支出 2392628.73十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出本年收入合计 8997961.69 本年支出合计 8737461.97用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 1194490.29 年末结转与结余 1454990.01收入总计 10192451.98 支出总计 10192451.98- 5 -表二:收入决算表项目支出功能分类科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入

5、 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 8,997,961.69 8,997,961.69 201 一般公共服务支出 4,642,284.90 4,642,284.90 20101 人大事务 321,133.10 321,133.10 2010101 行政运行 203,081.60 203,081.60 2010104 人大会议 62,951.50 62,951.50 2010107 人大代表履职能力提升 10,600.00 10,600.00 2010108 代表工作 4,500.00 4,500.00 2010199 其他人大事务支出 4

6、0,000.00 40,000.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,453,080.30 2,453,080.30 2010301 行政运行 2,332,080.36 2,332,080.36 2010302 一般行政管理事务 58,899.94 58,899.94 2010306 政务公开审批 62,100.00 62,100.00 20106 财政事务 445,843.20 445,843.20 2010602 一般行政管理事务 445,843.20 445,843.20 20129 群众团体事务 95,124.00 95,124.00 2012901 行政运行 92,1

7、24.00 92,124.00 2012999 其他群众团体事务支出 3,000.00 3,000.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 497,672.97 497,672.97 2013101 行政运行 497,672.97 497,672.97 20132 组织事务 40,000.00 40,000.00 - 6 -2013299 其他组织事务支出 40,000.00 40,000.00 20199 其他一般公共服务支出 789,431.33 789,431.33 2019999 其他一般公共服务支出 789,431.33 789,431.33 204 公共安全支出 43,1

8、00.00 43,100.00 20499 其他公共安全支出 43,100.00 43,100.00 2049901 其他公共安全支出 43,100.00 43,100.00 207 文化体育与传媒支出 88,022.20 88,022.20 20704 新闻出版广播影视 88,022.20 88,022.20 2070404 广播 88,022.20 88,022.20 208 社会保障和就业支出 257,955.12 257,955.12 20801 人力资源和社会保障管理事务 92,958.12 92,958.12 2080109 社会保险经办机构 92,958.12 92,958.12

9、 20802 民政管理事务 164,997.00 164,997.00 2080208 基层政权和社区建设 164,997.00 164,997.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1,127,765.58 1,127,765.58 21005 医疗保障 213,322.80 213,322.80 2100501 行政单位医疗 103,607.30 103,607.30 2100503 公务员医疗补助 109,715.50 109,715.50 21007 计划生育事务 914,442.78 914,442.78 2100716 计划生育机构 557,423.32 557,423.32 21

10、00717 计划生育服务 357,019.46 357,019.46 212 城乡社区支出 113,315.45 113,315.45 21205 城乡社区环境卫生 113,315.45 113,315.45 2120501 城乡社区环境卫生 113,315.45 113,315.45 213 农林水支出 2,725,518.44 2,725,518.44 21301 农业 559,765.04 559,765.04 2130104 事业运行 81,642.04 81,642.04 2130126 农村公益事业 364,600.00 364,600.00 2130152 对高校毕业生到基层任职

11、补助 56,727.00 56,727.00 - 7 -2130199 其他农业支出 56,796.00 56,796.00 21303 水利 95,138.40 95,138.40 2130304 水利行业业务管理 95,138.40 95,138.40 21305 扶贫 930,000.00 930,000.00 2130599 其他扶贫支出 930,000.00 930,000.00 21307 农村综合改革 1,140,615.00 1,140,615.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,105,415.00 1,105,415.00 2130799 其他农村综合改

12、革支出 35,200.00 35,200.00 - 8 -表三:支出决算表单位:元项目支出功能分类科目编码科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 8,737,461.97 7,315,048.65 1,422,413.32 201 一般公共服务支出 4,906,674.89 4,267,578.57 639,096.32 20101 人大事务 321,133.10 321,133.10 2010101 行政运行 203,081.60 203,081.60 2010104 人大会议 62,951.50 62,95

13、1.50 2010107 人大代表履职能力提升 10,600.00 10,600.00 2010108 代表工作 4,500.00 4,500.00 2010199 其他人大事务支出 40,000.00 40,000.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,453,080.30 2,453,080.30 2010301 行政运行 2,332,080.36 2,332,080.36 2010302 一般行政管理事务 58,899.94 58,899.94 2010306 政务公开审批 62,100.00 62,100.00 20106 财政事务 445,843.20 445,843.20 2010602 一般行政管理事务 445,843.20 445,843.20 20129 群众团体事务 95,124.00 95,124.00 2012901 行政运行 92,124.00 92,124.00 2012999 其他群众团体事务支出 3,000.00 3,000.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 497,672.97 497,672.97 2013101 行政运行 497,672.97 497,672.97 20132 组织事务 40,000.00 40,000.00 - 9 -2013299 其他组织事务支出 40,000.00 40,000.00

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