2018上半年县审计局工作总结

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1、2018 上半年县审计局工作总结2018 县审计局工作总结范文 2018 上半年,我局在县委、县政府的正确领导下,在上级审计机关的指导帮助下,按照中央、省、市审计工作会议精神,依法履行审计职责,加大审计力度,创新审计方式,提高审计效率,坚持一手抓促进深化改革、推进法治、提高绩效,一手抓重大违法违纪、重大损失浪费等问题的揭露查处,充分发挥审计的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。现将上半年开展审计工作情况报告如下:按照 xx 县审计局 2018 年审计项目计划,上半年我局共完成审计项目 39 个,其中:11 个部门预算执行项目,16个财政财务收支项目,5 个经济责任审计项目,查出违规金额万元

2、,上缴财政资金 1 万元;完成政府投资审计项目 7 个,核减造价万元,核减率为%。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保障了经济社会健康较快地发展。(一)加强中央和省市重大决策部署贯彻落实情况审计,促进政令畅通。围绕促进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策落实,派出审计组对各相关单位开展稳增长促改革调结、惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计,积极提出审计建议,促进健全制度,强化管理,推动政策落地生根和不断完善。上半年分别向市局作了第一季度、第二季度稳增长促改革调结、惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计情况报告。(二)加强财政管理和预

3、算执行情况审计,促进深化财税体制改革。分别开展了 11 个县直部门 2017 年度部门预算执行、16 个财政财务收支项目。在预算执行审计方面,重点审计了部门预算编制的真实性、财政部门追加支出资金性质及流向、 “三公经费” 、会议费、公共机构节能减排等费用支出,揭示支出管理上的薄弱环节,规范预算收支管理,维护财经纪律严肃性,促进提高财政管理水平。(三)加强经济责任审计,注重审计成果运用。我局认真贯彻落实中央两办党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定 ,不断深化经济责任审计,重点关注领导干部贯彻落实法律法规和宏观经济政策情况、重大经济决策情况、履行国有资产管理职责及廉洁自律情况等,促进

4、了领导干部守法守纪、守规尽责。上半年,我局先后对 xx 工业园区化工产业区、xx 工业园区石镇产业区、森林病虫害防治站主要负责同志和上坊乡原党委书记、汪家乡原党委书记进行了经济责任审计,共查出被审计对象任职期间单位违纪违规金额 54 万元,针对被审计单位财政财务收支及资产管理方面存在的问题和薄弱环节提出了整改意见和建议 8 条,上报审计结果报告 5 篇。(四)加强固定资产投资审计,促进规范运作。我局以规范建设行为、节约政府投资、提高投资绩效为目标,加强对基础设施等方面重大投资项目的审计监督。截止 6 月底,共完成政府投资项目预决算审计 7 个,共出具工程预决算审计报告 7 份。项目总送审资金万

5、元,审定金额万元,共核减造价万元,核减率为%。通过审计对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价部分予以核减,从而节约了基建投入,节省了财政资金。上半年,根据市审计局统一安排,我局抽调了 1 名审计人员参加了上饶市教育局党政主要领导干部离任经济责任审计;抽派了 1 名审计人员配合市审计组对婺源县县委书记、县长开展了任职期间经济责任审计我局紧紧围绕“为民、务实、清廉”主题,按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”总要求,按阶段扎实推进教育实践活动深入开展,取得了预期效果。在整改落实环节,我局制定了“两方案一计划” ,按照牵头领导、牵头股室层层落实责任,21 项整改任务、9 项专项

6、整治、15 项制度建设计划都已完成,班子成员都及时跟新完善了个人整改清单,切实完成整改落实“最后一公里” 。(一)抓好领导班子建设和队伍建设,努力构建团结、创新、奋进的领导集体。一是加强学习,领导班子除了学好政治理论学习外,还把加强党性锻炼,提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要议程来抓;二是加强思想交流和沟通,搞好团结。班子成员自觉维护团结,经常主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位领导干部的专长,调动各自工作的积极性,同心同德干事业。(二)抓好全体职工的学习培训,全面提升整体素质。一是学习方法灵活多样。充分利用外出审计、省市学习培训等载体,采用集中学习与自学相结合、自学与培训

7、相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。二是学习内容丰富多彩。学政治理论知识,使干部职工进一步解放思想,坚持与时俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素质;学习审计新业务知识,促使大家钻研业务,努力提高审计水平和审计质量,增强开拓创新能力;学法律法规知识,组织干部职工学习法律知识,增强了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计的水平。(三)抓好业务建设,提高审计质量和水平。一是进一步严格审计程序,如:加强审前调查,提出时限要求等,以确保审计的质量。二是创新管理方法,加强重点环节审计质量控制。由个案审计逐步走向个案与专项审计调查并存,充分利用 AO 与 OA 两大系统,提升

8、审计质量和工作效率。三是强化审计整改,确保审计成果有效落实。进一步加强审计回访、审计建议的落实反馈以及审计整改情况的跟踪报告,对审计成果进行深加工、精加工,提升审计成果利用层次;对审计查出的问题及时梳理、深入研究,综合分析、切实整改,堵塞管理漏洞、健全管理体制,不断提高政府行政效能和服务水平。(四)抓好党风廉政建设,确保廉洁审计。一是认真抓好党风廉政建设工作的组织领导。年初,召开机关党风廉政建设工作会议,总结 2017 年廉政建设工作,研究部署2018 年工作。二是签订责任状,抓好党风廉政建设责任制的落实,层层抓落实。三是组织全体党员干部认真学习有关党纪条规。四是实行审计纪律公示制和回访制,从

9、严管理审计队伍,确保廉洁从审。(五)扎实推进机关效能建设。一是坚持制度建设,强化制度建设,修订完善上下班签到制度、请销假制度等制度,狠抓机关作风。二是审计效率建设,根据绩效管理要求,实行“审计项目限时办结制” ,从发审计通知到下达审计决定,一环扣一环,均有时间限制,保证了审计任务按时完成。此外,我局还根据县委、县政府的要求,认真抓好挂乡扶贫、新农村建设和妇联、工会工作,紧密结合党的群众路线教育实践活动,局班子经常到挂钩单位了解情况,走访困难党员和群众,帮助解决实际问题,发挥了较好的促进作用。当前,我们的工作也还存在一些不足,与市局的要求和兄弟县区局比较仍有差距,主要问题和不足之处是:一是审计队

10、伍建设不够重视,严重缺乏审计业务人才;二是审计人员知识结构不尽合理,综合素质提高不快;三是信息化建设有待于进一步加强,尤其是计算机审计比较滞后。下半年,我们将围绕党委、政府工作中心,按照上级审计部门的要求,开展以下工作:1、统筹安排审计资源,提前做好全市统一开展审计项目的各方面准备工作。2、按照既定的年度审计计划完成各项审计项目。3、把加强对民生资金的管理和使用作为审计重点,加大对政府投资项目的审计监督,从严查处建设领域的违规行为。4、在工作中严格遵循审计准则和相关审计规范,不断改进方式方法,努力提高审计工作质量。5、对审计发现的问题,认真抓好整改,促进审计成果的转化和运用,提升审计工作成效。

11、6、及时完成 xx 县委、县政府交办的其它工作任务。2018 县审计局工作总结范文 2018 年以来,县审计局深入贯彻党的十八大,十八届三中、四中、五中全会和中办国办框架意见及相关配套文件精神,按照县委经济工作会议和全县反腐工作会议的要求,围绕“一三五”发展大局,主动适应新常态,扎实开展“两学一做”学习教育活动活动,依法履职,统筹兼顾,突出重点,科学谋划审计工作,依法履职尽责,充分发挥审计监督和保障作用。2018 年上半年共完成审计项目 61 个,完成年初计划103 个审计项目的 59%,查出违规及管理不规范金额亿元,核减政府投资工程造价亿元;移送案件线索 3 件;提出审计建议 27 条,报送

12、审计动态 2 篇、审计要情 1 期、审计信息26 条。(一)加强对重大政策措施落实情况的跟踪审计,促进政令畅通把促进中央和省、市、县出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生一系列政策措施的贯彻落实作为审计工作的重中之重,促进政策措施落实到位,促进地方经济平稳运行、健康发展和转型升级。2018 年继续开展城镇保障性安居工程等跟踪审计。同时将“三公经费” 、会议费使用和楼堂馆所建设等专项整治工作纳入审计监督重点。2018 年 5月我局配合市审计局对我县 2018 年二季度稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况进行了跟踪审计,审计结果认为我县在财政资金管理、申报 ppp 项目、推进简政放权等方面

13、取得较好成效。同时,审计还发现存在政府融资平台公司债务增长快、超计划投资等问题,对此我县针对审计指出的问题和提出的建议进行全面整改。(二)加强对全部政府性资金的审计监督,促进提高财政资金使用效益围绕县委、县政府的重大决策部署,立足宏观性、注重整体性、发挥建设性,全面深化预算执行审计,努力实现对财政资金“全口径、全过程、全方位”的监督。密切关注财政资金的存量和增量,促进减少财政资金沉淀,盘活存量资金,推动财政资金合理配置、高效使用。2018 年安排县财政预算执行情况审计项目 1 个,另安排森林生态效益补偿专项资金审计调查、县卫生局经责审等 14 个项目纳入财政预算执行情况审计报告内容。在审计过程

14、中发现财政国库支付管理局代管多个临时机构账户的问题,针对此问题向县财政局发出关于清理临时机构账户设置的建议(*审函20181 号),县财政局积极采纳审计建议,截止 4 月底已整合、清理临时机构账户 33 个,盘活闲置资金万元。现该项目正在征求意见当中。(三)加强对权力运行的监督和制约,促进责任追究和问责机制的健全完善2018 年在充分考虑县级机构整合及撤乡并镇因素,统筹安排好审计计划,坚持离任审计与任中审计、任前审计相结合,加大任中审计比重,确保对重点部门、单位及关键岗位的领导干部任期内至少审计一次。2018 年已安排项目 21 个,已进审 18 个,其中已完成 14 个。查出管理不规范金额

15、551 万元,提出审计建议 31 条。审计工作中严格按照“两办”文件要求及中央厉行节约、反对浪费的重要精神,依法规范审计内容和审计评价,把专项资金管理、投资建设管理、债务管理等指标和实绩作为重要评价内容,特别是对“三公”经费、会议费和楼堂馆所清理情况审计结果作为评价的重要依据,引导领导干部树立正确的权力观和政绩观,促进正确履行职责,为组织部门考察任用干部提供参考依据。针对 2017 年以来领导干部经济责任审计情况,我局向县委报送的审计动态强化经济责任审计、促进正确履行职责(*审动20182 号)得到了县委书记欧阳锋重要批示。同时,我局已向县委组织部报送领导干部经济责任审计综合材料 1 份及对被

16、审计责任人的等级评定建议 1 份。(四)加强对重点民生资金和项目的审计监督,促进保障和改善民生牢固树立“民本审计”的理念,坚持把人民群众最关心、最直接、最现实的问题作为审计重点,加大对重点民生项目(包括“三农” 、教育、文化、医疗卫生、社会保障、保障房、生态环境保护等涉及民生资金)的审计监督,保障各项惠民政策及时落实。着力检查惠民、强民、富民政策是否落实到位、政策目标能否实现,严肃查处挤占挪用资金、降低建设标准等侵害群众利益的行为。2018 年我局对农村饮水安全工程、科技、国有农垦区、通村公路改造等专项资金的审计工作(审计调查)正在全面实施中。(五)加强对重大投资项目的审计监督,促进节约建设资金,提高投资效益我局坚持以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”为目标,切实加强政府投资项目审计监督,取得了明显成效。一是重点项目竣工决算审计全覆盖。2018 年对已竣工的迎宾路提质改造工程等 14 个重点项目全部安排了审计。二是服务于发展大局,前移审计监督关口,围绕在

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