2018市审计局工作总结3篇

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1、2018 市审计局工作总结 3 篇2018 市审计局工作总结范文 2018 年上半年,市审计局认真贯彻十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕市委市政府中心工作和社会关切,依法履行审计监督职责。共安排审计项目 87 个,已开展项目 48 个,查出违规和管理不规范问题金额 4。06 亿元,促进增收节支 1。04 亿元,审减政府投资 3。6 亿元,向纪检监察、司法机关移送案件线索5 件,向有关部门移送处理事项 14 件。围绕促进惠民政策落实,加强民生资金和项目审计。围绕“三农” 、社保、医疗、卫生、教育、文化、住房等方面,安排对保障性安居工程、养老服务业情况、农机补贴管理使用等审计项目 21 个,占审计

2、项目总数的 24%。同时,在其他审计项目中,全面关注影响民生和群众切身利益的问题。审计中,重点关注三个方面:一是关注民生政策是否落实到位,是否实现政策目标,群众是否受益;二是揭露、纠正民生资金项目管理中存在的问题,提高民生资金使用效益;三是对发现的问题进行分析研究,提出审计建议,促进惠民政策落实。通过城镇保障性安居工程审计,揭示了安居工程资金使用和筹集管理、保障性住房分配和使用等方面的问题,并依法进行了处理;通过养老服务业政策落实审计,揭示了个别区未建立经济困难老年人补贴制度、少数公寓建设项目未按期完工等问题,督促及时纠正,保障群众权益;通过对 54 处农村规模化供水工程审计,问效政策落实和资

3、金使用,关注工程建设和饮水安全,助推市办实事“惠民生” ,促进惠民政策落地生根。围绕健全完善政府预算管理,加强财政资金审计。对市级财政预算管理、地税征管,以及 14 个市直单位预算执行情况开展审计。在审计范围上,运用信息化手段扩大审计覆盖面。数据采集范围首次涵盖区市财政,涵盖纳入市级国库集中支付的 400 多家一、二级预算单位,涵盖部门单位的业务环节。在审计内容上,对财政部门重点关注政府性债务、财政资金的存量和增量,审查财政资金安排、分配、使用环节存在的问题。如,财政组织预算执行审计重点关注部分区市的涉农补贴资金发放情况,揭示违规领取补贴等问题,促进及时纠正。同时,市级预算执行审计牢牢盯住行政

4、运行绩效,重点关注违反中央八项规定、吃空饷、奢华浪费建设等问题,着力揭露和查处滥用职权、铺张浪费和侵害群众利益等问题。在审计对象上,延伸审计二、三级预算单位,并对一些重点税源企业和使用财政资金相对集中的“非国有”单位加强延伸调查,挽回税费收入。同时,积极回应人大关切,对市人大常委会的提议,专门安排科技资金专项调查,促使提高科技资金使用效益。围绕促进城乡统筹发展,加强政府投资项目审计。共安排审计政府投资项目 36 个,涉及项目概算总投资 800 多亿元。一是对世园会、大沽河、青龙高速等重点建设项目开展跟踪审计,项目概算总投资 680 亿元,促进项目顺利开展。二是对公路大中修等重点建设项目,以及跟

5、踪审计项目中符合结算条件的工程项目及时开展决算审计,目前审减政府投资 3。6 亿元,促进节省政府投资。三是充分运用政府投资审计监督管理系统,对重大投资建设项目实行远程监控和动态审计,发挥震慑作用。截至目前,已搭建数据分析模型 102 个,实现了工程结算远程报审、概算结算比照印证的自动化作业模式,审计质量和效率显著提高。围绕强化权力运行制约,加强领导干部经济责任审计。共安排领导干部经济责任审计项目 19 个,包括 12 个市直部门和 7 个市属企业,已开展 14 项。在全面审查领导干部经济责任履行情况的基础上,重点审查领导干部贯彻执行经济法律法规、党和国家方针政策和决策部署情况,落实中央八项规定

6、、厉行节约和国务院“约法三章”相关要求情况,把机构设置、编制使用、 “三公”经费等作为重要内容纳入审计范围。在全省率先制定领导干部自然资源资产审计办法,对审计对象、审计内容、审计方式、审计评价等方面作出具体明确规定,为审计促进生态文明建设提供遵循。把去年对 24 个部门单位领导干部经济责任审计中发现的 8 大类问题进行梳理归纳,向市委市政府专题汇报,市委市政府主要领导作出重要批示,促使有关单位整改问题 27 项,出台有关制度 9 项。围绕促进稳增长和经济提质增效,加强政策执行和绩效审计。将绩效审计内容拓展到政策、决策、运营、管理、风险等宏观层面,提升绩效审计成效。对稳增长、促改革、调结构、惠民

7、生、防风险政策措施落实情况开展跟踪审计,对亚行贷款水资源利用及湿地保护、基本养老保险基金、城市污水处理绩效等 15 个项目开展专项审计,并在其他审计项目中充分关注绩效情况。今年重点对 20 个市直部门本级 2017 年度“三公”经费及会议费的管理使用情况进行审计调查,促进规范“三公”经费以及会议费支出,提高财政资金使用绩效,推进反腐倡廉建设;通过对惠及 4。2 万人次农户的 3。45 亿元农机补贴审计调查,摸清全市农机购置补贴实施状况,反映了补贴政策实施效果及补贴资金管理使用效益,促进了农业机械化发展和惠农政策落实;通过对团岛污水处理厂升级改造工程审计,助力打造海洋生态湾,促进改善胶州湾的水污

8、染现状,促进污水处理项目效果不理想、排放不达标等问题的解决;通过对建筑节能资金管理使用绩效开展审计调查,促进可再生能源建筑、绿色建筑的应用推广,服务美丽 xxxx 建设。围绕提高审计工作水平,加强宏观服务和基础建设。更加注重审计服务,向市委市政府提交专报和综合性报告12 篇,市领导批示 11 篇次。强化审计整改,对近 3 年来审计发现的未整改到位的 133 个问题向市政府汇报,多次进行协调和跟踪督查,促使历史遗留问题有效整改。与监察机关建立信息共享和审计结论整改落实机制,确立了重要信息共享、强化整改问责、重大事项会商和联合办案、严格责任追究、定期报告等 6 项制度,为推进审计结论整改落实提供保

9、障。加强审计公开,将去年市级预算执行审计发现问题的整改结果向社会进行公告,接受社会监督,促进问题整改。推进审计技术革新,深入研究大数据分析方法,多项课题获审计署或省审计厅立项;8 篇计算机审计方法在全省评选中获一等奖,被评为优秀组织单位,在全省审计信息化综合考核中获得第一名。认真落实中央八项规定,重新梳理、修订了局机关公务接待、公款消费、政府采购、公务用车等一系列规章制度,对有关标准做了具体规定,确保制度管用、有效、可行;举办三期道德讲堂 ,推进思想道德建设,提升审计干部文明素养和廉洁意识;以“三严三实”专题教育和“双学双讲”主题教育为契机,组织深层次学习研讨、多层级谈心谈话,坚持边学边查边改

10、,促进养成从严、务实、创新的工作作风;全员签订廉政责任书,加大廉政回访和廉政调研力度,促进依法审计、文明审计、廉洁审计。同时,我们也清醒地看到,工作中仍存在一些问题和不足:一是在审计为中心服务,尤其是在稳增长、促“三创”方面,需要开拓思路、加大力度;二是民生审计、绩效审计等领域的审计工作需要进一步深入;三是审计干部的素质和能力还不能完全符合新形势的要求等。下一步,我们将认真学习贯彻十八届三中、四中全会精神,将服务“四个全面”理念融入审计工作大局,按照市委市政府要求和群众期待,坚持“质量立审、依法执审、科技强审、人才兴审、纪律护审” ,强化审计监督:一是认真履行审计监督职责。按时全面完成审计项目

11、计划,加大问题查处和揭露力度,尤其在稳增长、促“三创” 、护民生方面加强审计服务。二是加大审计创新力度。在绩效审计、计算机审计等方面继续探索创新,提高审计效率,扩展审计广度和深度。三是不断加强审计队伍建设。严格执行中央八项规定,完善廉政防控体系,树立依法审计、文明审计、廉洁审计的良好风气。2018 市审计局工作总结范文 2017 年,全市审计机关紧紧围绕市委、市政府的工作中心和省审计厅的工作要求,依法履行审计监督职责,扎实开展“审计价值提升年”和“贯彻落实浙江省审计条例年”活动,着力提升审计工作成效,积极发挥审计监督作用。加大政策措施执行跟踪审计力度,促进政策作用有效发挥。统筹组织稳增长促改革

12、调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计,重点关注简政放权等政策措施落实情况,发现了部分取消行政审批事项仍在实施、部分符合法定条件的审批事项存在违规或变相设定行政许可等问题,撰写的两篇审计信息被省厅采用,进一步加强跟踪促进了区级政府进行整改落实,其做法得到省厅充分肯定,被作为唯一的“参考审计经验”列入省厅简政放权情况跟踪审计实施方案,向全省审计机关推广。科技经费专项审计调查,揭露了一些项目重复申报违规获得财政资金、自筹资金不到位等问题,提出了相应的审计意见和建议,得到市领导肯定,盛全生副市长专门批示“请科技局,经信委要认真对待审计部门提出的意见,并切实加以改进” ,推动科技经费进一步完善管理

13、、提高绩效。积极推进审计全覆盖,促进公共资金安全高效使用。2017 年财政同级审工作共组织实施了 14 个审计项目,重点推进对政府全口径预算的全覆盖监督, 审计工作报告共反映了五个方面 38 个突出问题,重点揭露财政支出预算管理不规范、财政资金沉淀以及重大政策措施落实跟踪审计、政府投资项目管理及其他审计中发现的问题,提出了完善全口径预决算体系、盘活财政存量资金、完善政府专项资金管理健全重大政策落实长效机制的意见和建议,市人大常委会在审议中充分肯定“审计工作报告内容全面,反映问题抓住关键、有深度” ,要求要市政府及有关切实加强整改,市政府高度重视并专门召开会议布置审计整改工作。公务支出公款消费情

14、况专项审计,重点揭露公务接待、会议费、培训费管理规定执行不到位及违规发放考核奖励等问题,鲁俊书记批示“同意市审计局四点建议,下一步重点抓好落实” ,市纪委高度重视“三公经费”审计反映的问题,跟踪审计整改情况。坚持“横向到边,纵向到底”继续深化部门预算执行审计全覆盖,通过联网审计揭露部分预算单位自筹资金收入预算编制不完整、部分借用人员经费重复保障、26 个单位 17825 万元委托业务未编制政府采购预算以及个别单位绩效工资、津补贴政策执行不规范等问题,并由财政、人社等部门牵头进行整改落实,有力地促进了部门预算管理制度的完善。深入开展民生审计,促进改善民生和生态文明建设。市级城市绿化建设管理情况专

15、项审计调查,重点反映绿化建设管理体制、养护资金、绿化建设品质等方面存在的问题,注重总结提炼,共上报 9 篇审计信息并采用,其中两篇信息被市领导批示,针对审计发现的苗木规格不符合规定要求的问题,专门发出审计建议书要求相关单位予以纠正。 “五水共治”跟踪审计重点反映了“治理规划”和“村庄规划”不衔接、治理设施运行维护措施未落实以及农村生活污水治理、生猪养殖转型升级等方面存在的问题和情况,形成的审计信息被市府办、省府办采用,有力地推进了“五水共治”工作的深入开展。市本级城乡居民合作医疗保险和职工基本医疗保险整合工作专项审计调查,对医保制度整合前后的情况及整合工作进行了审计调查,查明了存在的问题,为两

16、项医保整合顺利推进提供了依据。小贷公司专项审计调查,重点关注小贷公司在支持小企业和服务“三农” 、风险控制等方面存在的问题,形成了 2 篇审计信息并采用,其中建议政府对小额贷款公司经营理念加强引导被市领导批示。加强经济责任审计,加大对权力运行的监督和制约力度。以“提升经济责任审计质量,体现经济责任审计价值”为目标,全面深化经济责任审计。一是进一步推进经济责任审计全覆盖,继续组织 4 名县级法院领导干部、市管镇党委书记的经济责任审计;二是科学深化经济责任审计内容,突出关注“履职尽责”情况的审计,积极探索机构编制审计,揭示机构编制管理中存在的自行增设机构、班子人员超编、岗位设置不明以及超计划聘用合同工等问题,协作试行“四责联审”制度,组织、编制和审计三部门分头开展以选人用人责任审查、重大决策责任审评、机构编制管理审核、任期经济责任审计为内容的“联审”试点;三是持续推进内管干部经济责任审计,以公开招标方式确定 8 家会计师事务所组建市级内管干部经济责任审计中介组织库,全年

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