安阳仲裁案件受理服务中心

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1、1 安阳仲裁案件受理服务中心2016 年度部门决算二一七年七月2 目 录第一部分 安阳仲裁案件受理服务中心概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 安阳仲裁案件受理服务中心 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 安阳仲裁案件受理服务中心 2016年度部门决算情3 况说明 第四部分 名词解释第一部分 安阳仲裁案件受理服务中心概况一、安阳仲裁案件受理服务中

2、心主要职责(一)负责仲裁法的宣传普及工作;(二)具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、开庭记录、档案管理等事务性工作;(三)确定仲裁协议的效力;(四)仲裁案件证据、财产保全工作;(五)负责协助法院做好仲裁案件的执行工作;(六)联络和协助仲裁员工作;(七)仲裁委员会的物资、设备管理及图书、案卷、录音、录像等资料的管理;(八)接待当事人来访和投诉;承担仲裁案件的咨询事宜;4 (九)承办仲裁员经验交流和培训(十)负责对单位仲裁分支机构的管理工作;(十一)办理仲裁委员会交办的其他事务。二、安阳仲裁案件受理服务中心决算单位构成安阳仲裁案件受理服务中心部 门 决算 包 括 本 中 心 各科室。第二部分安阳仲

3、裁案件受理服务中心 2016 年度部门决算表公开 01 表收入支出决算总表部门:安阳仲裁案件受理服务中心 单位:万元收入 支出项目 行次 决算数 项目 行次 决算数栏次 1 2一、财政拨款收入 1 401.2一、般公共服务支出 29 346.27 二、事业收入 2 二、外交支出 30三、经营收入 3 三、国防支出 31四、其他收入 4 四、公共安全支出 325 五、教育支出 336 六、科学技术支出 347 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 369 九、医疗卫生与计划生育支出 3710 十、节能环保支出 3811 十一、城乡社区支出 3912 十二、农林水支出 405

4、13 十三、交通运输支出 4114 十四、资源勘探信息等支出 4215 十五、商业服务业等支出 4316 十六、金融支出 4417 十七、援助其他地区支出 4518 十八、国土海洋气象等支出 4619 十九、住房保障支出 4720 二十、粮油物资储备支出 4821 二十一、国债还本付息支出 4922 二十二、其他支出 5023 51本年收入合计 24 401.2 本年支出合计 52 346.27 用事业基金弥补收支差额 25 5.23 结余分配 53年初结转和结余 26 105.01 年末结转和结余 54 165.17 27 55合计 28 511.44 合计 56 511.44 注:本表反映

5、部门本年度的总收支和年末结转结余情况。公开 02 表收入决算表部门:安阳仲裁案件受理服务中心 单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 401.2 401.2 2019999 其他一般公共服务支出 401.2 401.2 6 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。公开 03 表支出决算表部门:安阳仲裁案件受理服务中心 单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合 计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 346.2

6、7 160.13 186.142019999 其他一般公共服务 支出 346.27 160.13 186.147 注:本表反映部门本年度各项支出情况。公开 04 表财政拨款收入支出决算总表部门: 安阳仲裁案件受理服务中心 单位:万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款栏次 1 2 3 4一般公共预算财政拨款 1 401.2 一、一般公共服务支出 30 341.04 341.04二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 313 三、国防支出 324 四、公共安全支出 338 5 五、教育支出 346 六、科学技术支出 357 七、文化体育

7、与传媒支出 368 八、社会保障和就业支出 379 九、医疗卫生与计划生育支出 3810 十、节能环保支出 3911 十一、城乡社区支出 4012 十二、农林水支出 4113 十三、交通运输支出 4214 十四、资源勘探信息等支出 4315 十五、商业服务业等支出 4416 十六、金融支出 4517 十七、援助其他地区支出 4618 十八、国土海洋气象等支出 4719 十九、住房保障支出 4820 二十、粮油物资储备支出 4921 二十一、国债还本付息支出 5022 二十二、其他支出 5123 52本年收入合计 24 401.2 本年支出合计 53 341.04 341.04年初财政拨款结转和

8、结余 25 105.01年末财政拨款结转和结余 54 165.17 165.179 公开 05 表一般公共预算财政拨款支出决算表部门:安阳仲裁案件受理服务中心 单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 401.2 215.06 186.142019999 其他一般公共服务支出 401.2 215.06 186.14一般公共预算财政拨款 26 105.01 55政府性基金预算财政拨款 27 5628 57合计 29 506.21 合计 58 506.21 506.21注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年

9、末结转结余情况。10注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。公开 06 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门:安阳仲裁案件受理服务中心 单位:万元项目经济分类科目编码 科目名称本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 154.9 106.72 48.182019999 其他一般公共服务支出 154.9 106.72 48.1811注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。12公开 07 表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门:安阳仲裁案件受理服务中心 单位:万元预算数 决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国 (境)费小

10、计 公务用车 购置费 公务用车运行 费公务接待费 合计 因公出国 (境)费小计 公务用车 购置费 公务用车运行 费公务接待费1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 66.00 0 5.4 0 5.4 0.60 3.10 0 2.94 0 2.94 0.16 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。13公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门:安阳仲裁案件受理服务中心 单位:万元项目 本年支出功能分类科目编码 科目名称上年结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计0 0 0 0 0 0注:本表反映部门本年

11、度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。14第三部分安阳仲裁案件受理服务中心 2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明安阳仲裁案件受理服务中心 2016 年收入总计 401.2 万元,支出总计 346.27 万元,与 2015 年相比,收入减少 19.2 万元、支出增加 9.73 万,收入下降 4%,支出增长 2%。主要原因:案件数量金额增加,支出相应增加。二、收入决算情况说明安阳仲裁案件受理服务中心本年收入合计 401.2 万元,其中:财政拨款收入 401.2 万元。三、支出决算情况说明安阳仲裁案件受理服务中心支出合计 346.27 万元,其中:基本支出 160.1

12、3 万元,占 46%;项目支出 186.14 万元,占 54%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明安阳仲裁案件受理服务中心 2016 年财政拨款 401.2 万元,支出总计 346.27 万元,与 2015 年相比,财政拨款收减少 19.215万元、支出增长 9.73 万元,财政拨款减少 4%,支出增长 2%。主要原因:案件数量金额增加,支出相应增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明安阳仲裁案件受理服务中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 401.2 万元,支出决算为 346.27 万元,完成年初预算的 87%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出346.27 万

13、元,占 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明安阳仲裁案件受理服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:人 员 经 费 106.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公 用 经 费 48.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接16待费、专用材料费、

14、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明安阳仲裁案件受理服务中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为5.4 万元,支出决算为3.1 万元,完成预算的57%,主要原因:严格落实八项规定,严格控制公务用车费用和公务接待费用。2016年“三公 ”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.65万元,下降 0%。具体支出情况如下:( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0万 元 , 完成预算的 0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0 人次。( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 2.94万元,完成预算的56%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费 2.94万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修17费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数比2015年减少7.24万元,下降71 %,主要原因:公车改革后使用公车情况减少。( 三 ) 公 务 接 待 费 0.16万元,完成预算的37%,主要用于按

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