准备部--船体加工科科长质量管理文书

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1、 准备部 船体加工科质 量 管 理 文 书准备部- 船体加工科科长质量管理基准目录文件番号 基准名 制定年月日 备注ZB-CTJG-0 号 文件操作基准 2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-1 号 质量管理体制 2008 年 1 月 18 号ZB-CTJG-2 号 图纸管理基准 2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-3 号 工程表管理基准 2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-4 号 不合格品处理基准 2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-5 号 教育、培训管理基准 2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-6 号 保管材及切割材管理基准 2008 年 3

2、 月 14 号ZB-CTJG-7-1号 预处理抛丸施工基准2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-7-2号预处理抛丸及车间底漆涂装质量记录基准2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-7-3号 膜厚计测基准2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-7-4号 膜厚计校正基准2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-8 号 切割精度确认基准 2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-9 号 要板番管理基准 2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-10号 材料识别划线作业基准2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-11号 划线用尺使用基准2008 年 3 月 14

3、号ZB-CTJG-12号 NC 切割精度自主管理基准2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-13号 物品及材料领用保管基准2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-14号 变更点管理基准2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-15号 停滞材保管基准2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-16号 质量记录管理基准2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-17号 船体加工科业务担当范围2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-18号 基准管理基准2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-19号变厚度板使用管理基准 2008 年 3 月 14 号ZB-CTJG-20

4、号钢板开坡口及削斜基准 2008 年 3 月 14 号发行者 船体加工科 科长配布先 船体加工科各担当主事、科员、组长、质量保证部管理担当者 船体加工科担当主事、科员ZB-CTJG- 0 号制定者 船体加工科科长 文件操作基准 制定 2008 年 3 月 14 号1、目的本基准根据本公司规定 4810 号文件管理规定及规定 4511 号质量记录管理规定 ,对船体加工科科长的文件的维护、管理要领进行规定。2、适用范围适用本基准的文件为附件 1、2、3 中所示的来文、发文、质量管理文件,以及质量记录。但下列文件不在本基准适用范围之内。1)含秘密图纸的工作用图纸。按照 ZB-CTJG-2 号图纸管理

5、基准 。3、定义本质量管理文书中的“保管” ,就是将文书整理在办公室内的文件橱等中,使其处于在需要时随时可以利用的状态。4、文书管理1)管理负责人将来文(一般) 、发文(一般) 、质量管理文件分别按照规定的格式设置管理台帐,记录修改、作废的经过。在修改文件时,应将新版文件及时发到旧版发行对象手中。对质量记录,必须根据质量记录管理基准中的管理要领进行。另外,在文书来历管理方面,在保管旧版文书时,必须按上“旧”印以便区别。2)将各发行对象在各发行文件中写明。3)修改以及作废发行文书时,必须向发行对象讲明要求作废或退还旧版。5、保管要领管理负责人将文书分别放在相应文件夹中保管。6、管理负责人科长对各

6、份文书按照附件 1、2、3 所示任命管理负责人,令其实施管理。附则1)本基准的修改、作废时的起草人为船体加工科科长长。2)本基准中未规定事项,按照本公司规定 4810 号文件管理规定及规定 4511 号质量记录管理规定执行。修改编号 日期 修改理由 认可 查阅 起草1 2008 年 3 月 14 号 实际有变动到来文件清单 别纸 1文件名 接收人 发行对象 管理担当者船壳管理图 船体加工科科长 长、科员 船体加工科科长 长、科员 船体科担当主事或科员工事联系单 船体加工科科长 长、科员 船体加工科科长 长、科员 船体科担当主事或科员焊接施工要领书 船体加工科科长 长 焊接关联各组长 船体科担当

7、主事或科员特定焊接适用指示书 船体加工科科长 长 焊接关联各组长 船体科担当主事或科员外包工程队组织人事一览表船体加工科科长长船体加工科科长长 船体科担当主事或科员月间组立预定表 船体加工科科长 长 船体加工科科长 长 船体科担当主事或科员船体搭载预定表 船体加工科科长 长 船体加工科科长 长 船体科担当主事或科员发行文件清单文书名 承认者 查阅者 作成者 配置于 管理担当者月间加工预定表 船体加工科 科长长 船体加工科 科长长 担当主事或 科员 记载于预定 表的原纸 担当主事或 科员月间小组立预定表 船体加工科 科长长 船体加工科 科长长 担当主事或 科员 记载于预定 表的原纸 担当主事或

8、科员工作联系单不合格处理单船体加工科科长长船体加工科科长长担当主事或科员 关系各部门担当主事或科员变更点通知书 制造部长 船体加工科 科长长 担当主事或 科员 关系各部门 担当主事或 科员船体科组织表 制造部长 船体加工科 科长长 担当主事或 科员 组长以上 担当主事或 科员到来文件管理台帐(一般)整理编号 文件名 发行部门 文件收到日 备注年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月

9、 日 年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日发行文件管理台帐(一般)整理编号 文件名 文件发行日 改废理由年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日到来文件管理台帐(质量管理基准)整理编号 文件名 发行部门 文件收到日 备注年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年

10、月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日年 月 日ZB-CTJG- 1 号制定者 船体加工科 科长长 质量管理体制 制定 2008 年 3 月 14 号1、船体加工科科长组织体制船体加工科科长长 211 组组长(检收、预处理)主事 214 组组长(型钢加工组)科员 215 组组长(弯板加工组)217 组组长(条材切割组)218 组组长 (数控切割 2组)219 组组长 (打磨组)252 组组长(内业配材组) 改订番号 日期 改订理由 承认 查阅 作成1 2008 年

11、3 月 14号 实际有变动ZB-CTJG- 2 号制定者 船体加工科科长长图纸管理基准 制定 2008 年 3 月 14 号1、适用范围适用于科内配布的工事用图纸。2、施工用图纸适用于本基准的工事用图纸是指内业加工及小组立施工必须的图纸,其种类如下。船壳工作图 足场 PIECE 取付要领图 CAMBER 表外板 MARK 台付 PIECE 取付要领图 外板涂分线梯子取付图 接续片取付图 扶手取付图辅机台取付图 坠落防止用格子取付图 ANODE 取付图工事用孔切明要领图 上甲板孔明决定图 作业票划线作业票 寸法图 型钢作业票曲型票 NC 原画复写图 钢材检收明细书3、图纸管理要领1)配布要领图纸

12、管理担当者对图面内容进行确认后按工程表配布给施工各系列的担当组长,同时将图面番号、各组的配布份数记录于图纸管理台帐并保管。另外,改正图也以同样的方法配布。2)图纸管理担当者船体加工科担当系员3)秘图管理要领按设计科的秘图管理规定执行。 4)保管要领图纸管理台帐及工事用图纸保管到该船交船为止。改订番号 日期 改订理由 承认 查阅 作成1 2008 年 3 月 14号 实际有变动ZB-CTJG- 3 号制定者 船体加工科 科长长 工程表管理基准 制定 2008 年 3 月 14 号1、适用范围本规程适用于船体加工科科长作成的工程表。2、发行基准工程表的种类 承认者 查阅者 立案者 发行时期月间加工

13、预定表 船体加工科 科长长 内业主事 担当科员 每个月末、周末月间小组立预定表 船体加工科 科长长 内业主事 担当科员 每个月末、周末3、记载内容明确标示各分段的制造期间及场所。4、管理要领1)工程表管理者的职责工程表的配布(配布先记载于原始预定表)原始表格的保管2)保管期间该船交船后 3 年.3)管理担当者遵照 ZB-CTJG-0 号文件操作基准 。 改订番号 日期 改订理由 承认 查阅 作成1 2008 年 3 月 14号新规作成ZB-CTJG- 4 号制定者 船体加工科 科长长不合格品处理基准 制定 2008 年 3 月 14 号1、目的为防止不合格品的再发生并以提高质量为目的而制定本基

14、准。2、不合格品的处理当不合格发生时在制品上作出不合格标识并填写不合格报告书。不合格报告书经组长、主事向科长提出,主事在取得科长认可后向组长作出不合格处的处理方法及再发生防止对策的指示,再由组长安排具体的修正工作,组长对修正工事进行跟踪,并最终获得到主事或科长的确认。但是,不合格的内容属于以下任何一种情况时,由科长制作不合格处理单并送付品证部,然后按公司规 4562 号不合格品的处理规定进行处理(不合格品处理单的样式按公司的规定) 。1)本工程无法修复的重大不合格的场合。2)处理费用过大的不合格的场合。3)再次发生及可能再次发生的重大不合格的场合。4)因质量管理不善而导致的重大不合格的场合。3、不合格报告书及不合格品处理票的保管不合格报告书以及不合格品处理单的保管按

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