淇县文化广播电影电视局2016 年度部门决算目 录第一部分 淇县文化广播电影电视局概况1、主要职能2、部门决算单位构成第二部分 文化广播电影电视局 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 文化广播电影电视局 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释- 1 -第一部分 淇县文化广播电影电视局概况1、主要职能(一)贯彻执行国家、省、市、县关于文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权保护的法律、法规、方针政策和工作部署,拟定有关规范性文件;负责全县的社会文化、文艺创作、文化市场、广播电视宣传、电影放映发行、新闻出版等方面管理工作,承担淇县文化市场综合执法大队(演出管理办公室)、文化馆、图书馆、人民剧院的管理职责,并负责审查广播电影电视节目;指导和管理淇县广播电影电视管理中心工作,把握正确的舆论导向和创作导向;指导和管理各乡(镇、街道)文化站工作二)制定全县文化艺术、广播影视、新闻出版事业发展战略,编制有关事业和产业的中长期发展规划并指导实施;- 2 -指导全县文化广电新闻出版系统体制机制改革;指导全县文化产业发展。
三)推进全县公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导全县文化设施建设和基层文化设施建设;指导管理全县公共文化事业,指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设;负责全县戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、语言学等艺术的管理职责,重点抓好精品创作;指导开展全县重大艺术活动;指导开展全县社会群众文化活动,指导全县少儿文化、老年文化和民间文化工作;挖掘和整理全县民间文化遗产;组织全县非物质文化遗产的普查、挖掘、抢救、研究、保护、整理和项目申报工作四)负责全县有线电视、广电数据专网、卫星地面接收设施、电影机构的管理工作,打击违法犯罪行为,防范“” 等邪教 组织的插播和破坏,保 证国家政治安全、信息安全和文化安全,维护社会稳定五)负责全县农村电影放映工程,管理电影专项资金六)负责全县广播电影电视新技术的开发应用,评定、申报科技成果,促进广播影视事业的发展七)负责制定全县广播影视对外宣传计划,明确不同时期的宣传重点,策划对外宣传方案并组织实施八)指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播- 3 -出九)监督管理全县新闻出版活动和印刷业;负责本辖区内各类出版物的审读和年检审核,查处违禁出版物;负责本辖区内印刷企业设立的报批、管理;承担著作权行政管理工作。
十)负责行业依法管理工作;负责全县文化、广播影视、新闻出版业(印刷业)的管理和行政许可,审核全县文化馆、图书馆、文化站、文化社团、广播电台、电视台、有线电视台(站)、卫星地面接收站、电影放映单位的建立撤销;负责文化广播电影电视行业行政法规,加强执法队伍建设;开展“扫黄打非” 集中行 动,维护 市场秩序十一)按规定权限申报和实施全县对外文化、广播影视、新闻出版交流计划和项目,推进对外交流与合作十二)负责文化广播电影电视队伍的思想建设和组织建设,培养各类专业人才,不断提高干部职工队伍的政治素质和业务素质十三)承办县政府交办的其他事项2、部门决算单位构成纳入 2016 年度部门决算编制范围的单位包括:1、文化广播电影电视本级2、文化馆3、图书馆- 4 -4、人民剧院5、豫剧团- 5 -第二部分淇县文化广播电影电视局 2016 年度部门决算表- 6 -收入支出决算总表. 公开 01 表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 600.33 一、一般公共服务支出 29 二、上级补助收入 2 三、国防支出 30三、事业收入 3 四、公共安全支出 31 四、经营收入 4 五、教育支出 32 五、附属单位上缴收入 5 六、科学技术支出 33 六、其他收入 6 七、文化体育与传媒支出 34 471.567 八、社会保障和就业支出 35 112.54 8 九、医疗卫生与计划生育支出 36 4.739 十、节能环保支出 3710 十一、城乡社区支出 3811 十二、农林水支出 3912 十三、交通运输支出 4013 十四、资源勘探信息等支出 4114 十五、商业服务业等支出 4215 十六、金融支出 4316 十七、援助其他地区支出 4417 十八、国土海洋气象等支出 4518 十九、住房保障支出 46 11.5019 二十、粮油物资储备支出 47 20 二十一、其他支出 4821 二十二、债务还本支出 4922 二十三、债务付息支出 5023 51本年收入合计 24 600.33 本年支出合计 52 600.33用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53年初结转和结余 26 年末结转和结余 5427 55总计 28 600.33 总计 56 600.33 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
7 -收入决算表公开 02 表单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 600.33 600.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 471.56 471.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020701 文化 471.56 471.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002070101 行政运行 168.95 168.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002070104 图书馆 22.9 22.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002070107 艺术表演团体 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002070109 群众文化 103.89 103.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002070111 文化创作与保护 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002070199 其他文化支出 160.62 160.62208 社会保障和就业支出 112.54 112.5420805 行政事业单位离退休 112.54 112.542080501归口管理的行政单位离退休 24.52 24.522080502 事业单位离退休 88.02 88.02210医疗卫生与计划生育支出 4.73 4.7321005 医疗保障 4.73 4.732100502 事业单位医疗 4.73 4.73221 住房保障支出 11.50 11.5022102 住房改革支出 11.50 11.502110201 住房公积金 11.50 11.50注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
8 -支出决算表公开 03 表单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 600.336 297.73 302.60207 文化体育与传媒支出 471.56 168.95 302.6020701 文化 471.56 168.95 302.602070101 行政运行 168.95 168.952070104 图书馆 22.9 22.92070107 艺术表演团体 4 42070109 群众文化 103.89 103.892070111 文化创作与保护 11.2 11.22070199 其他文化支出 160.62 160.62208 社会保障和就业支出 112.54 112.5420805 行政事业单位离退休 112.54 112.542080501 归口管理的行政单位离退休 24.52 24.522080502 事业单位离退休 88.02 88.02210 医疗卫生与计划生育支出 4.73 4.7321005 医疗保障 4.73 4.732100502 事业单位医疗 4.73 4.73221 住房保障支出 11.50 11.5022102 住房改革支出 11.50 11.502210201 住房公积金 11.50 11.50注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
9 -财政拨款收入支出决算表公开 04 表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 600.33一、一般公共服务支出 31二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 323 三、国防支出 334 四、公共安全支出 345 五、教育支出 356 六、科学技术支出 367 七、文化体育与传媒支出 37 471.56 471.56 8 八、社会保障和就业支出 38 112.54 112.54 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 4.73 4.7310 十、节能环保支出 4011 十一、城乡社区支出 4112 十二、农林水支出 4213 十三、交通运输支出 4314 十四、资源勘探信息等支出 4415 十五、商业服务业等支出 4516 十六、金融支出 4617 十七、援助其他地区支出 4718 十八、国土海洋气象等支出 4819 十九、住房保障支出 49 11.50 11.5020 二十、粮油物资储备支出 5021 二十一、其他支出 5122 二十二、债务还本支出 5223 二十三、债务付息支出 5324 54本年收入合计 25 600.33 本年支出合计 55 600.33 600.33年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56一般公共预算财政拨款 27 57政府性基金预算财政拨款 28 5829 59总计 30 600.33 总计 60 600.33 600.33注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。
- 10 -一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 600.33 297.73 302.60207 文化体育与传媒支出 471.56 168.95 302.6020701 文化 471.56 168.95 302.602070101 行政运行 168.95 168.952070104 图书馆 22.9 22.92070107 艺术表演团体 4 42070109 群众文化 103.89 103.892070111 文化创作与保护 11.2 11.22070199 其他文化支出 160.62 160.62208 社会保障和就业支出 112.54 112.5420805 行政事业单位离退休 112.54 112.542080501 归口管理的行政单位离退休 24.52 24.522080502 事业单位离退休 88.02 88.02210 医疗卫生与计划生育支出 4.73 4.7321005 医疗保障 4.73 4.732100502 事业单位医疗 4.73 4.73221 住房保障支出 11.50 11.5022102 住房改革支出 11.50 11.502210201 住房公积金 11.50 11.50注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。