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1、江永县驻京、驻长办 2017 年预算编制说明2017 年预算收支情况、2017 年单位收入预算总体情况2017 年单位预算总体收入 53.03 万元,其中财政拨款收入 53.03 万元。、2017 年单位预算支出安排情况2017 年预计支出 53.03 万元,具体项目情况说明如下:人员经费 11.03 万元,其中:基本工资 6.93 万元,津补贴和补助 4.10 万元 ;专项经费支出 42 万元。综上所述全年预算收支平衡收支预算总表填报单位:江永县驻京、驻长办 单位:万元收入 支出项目 本年预算 项目 本年预算一、公共财政拨款 53.03一、基本支出 11.03正常经费拨款 11.03工资福利
2、支出 11.03专项经费 42.00一般商品和服务支出纳入公共预算管理的非税收入拨款 对个人和家庭的补助二、纳入专户管理的非税收入拨款 二、项目支出 42三、政府性基金拨款 专项商品和服务支出 42四、上级补助收入 债务利息支出五、事业单位经营服务收入 其他资本性支出六、其他收入 其他支出三、事业单位经营服务支出本年收入合计 53.03本年支出合计 53.03七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转收入总计 53.03支出总计 53.03公共财政预算支出预算表单位:江永县驻京、驻长办 单位:万元功能科目 基本支出 项目支出类 款 项单位名称(功能科目) 总计合计 工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出债务利息支出其他资本性支出其他支出事业单位经营服务支出 * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 53.03 11.03 11.03 42 42201 05 01 江永县驻京、驻长办 53.03 11.03 11.03 42 420 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0