农村信用社稽核监察工作总结

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1、农村信用社稽核监察工作总结2017年是农村信用社改革与发展的关键一年。在过去的一年,联社稽核监察科在市、区联社领导的关心、支持下,认真贯彻执行国家农村金融方针政策,恪守 规范经营、促进发展 的工作宗旨,以 风险管理 为重点, 审慎经营 为目标,坚持 定制、定职、创新、问责 和服务与指导相协调,管理与监督相统一,惩治与教育相结合的原则,扎实开展辖区农村信用社的清理整顿工作,业务经营常规性、专项性稽核,党风廉政建设等各项工作。一年来,通过联社稽核监察科的严格监督管理,实现了辖区农村信用社全年无重大违法、违规、违制行为,无案件、事故的工作目标,有力地促进了 农村信用社的健康、持续、稳定发展,为实现

2、农村信用社2017年年度全面完成各项指标作出了积极的贡献。现将一年来的工作作如下总结:一、牢守 履职 中心,狠抓稽核队伍建设 (一)整合稽核队伍,进一步加强队伍建设 结合市联社对稽核员的要求,区联社选派基层信用社业务骨干5人参加了市联社举办的稽核员上岗考试,取得了较好的成绩。今年5月,区联社进行了第二轮竞聘上岗,为加强稽核队伍建设,联社对稽核科人员进行了调整和补充。先后聘用片区稽核员一名,借调稽核员一名,充实了稽核队伍的力量。 (二)强素质、抓培训,全力打造复合性稽核人才 为切实加强稽核员的素质建设,培养稽核员的综合素质,区联社稽核科把提高稽核员的综合素质作为首要工作目标,采取多样化的培训方式

3、,全力打造复合性稽核人才。一是定期举行稽核学习例会,制定并实施了每周的学习计划。二是积极选派稽核员参加市联社举办的各类培训。今年6月、8月中旬,组织全辖稽核员系统的学习了网络知识,并参加了市联社举办的稽核员培训。三是加大稽核工作的经验交流。充分利用跨辖稽核以及与友邻联社稽核经验交流,取长补短,不断更新知识层面,充实知识内容,填补知识空白。 (三)重 履职 ,化 风险 ,严格稽核员的履职监督、考核 为防范稽核员工作 不履职 的行为,联社稽核科于今年2月制定并组织实施了稽核员工作目标、任务考核办法,加大了对不履职行为的惩处。采取工效挂钩的方式,每月扣保证金200元,按季考核,年末兑现,实现了对稽核

4、员履职的有效监督。同时为进一步落实履职责任,积极推行了稽核员 人盯社 的A、B 角管理模式,做到了任务明确,措施到位、责任清楚。 二、树立 规范 思维,扎实开展整社工作 为规范信用社业务经营,促进信用社健康发展,根据市联社2017年稽核工作意见及区联社稽核工作安排,在联社稽核科的组织下,今年1月至5月,整社工作组完成对北外农村信用社的清理整顿工作。在整社工作中,本着 规范经营、防范风险、促进发展 的整社工作宗旨,稽核员坚持了实事求是、客观公证的评价原则,违章必查、违规必处的查处原则,惩教结合、打防并举的整改原则,采取内外结合、全面与重点结合、检查与举报结合、帐务检查与实地调查结合等方式,通过拟

5、定方案、收集资料、确定重点、职工动员、问卷调查、账务稽核、内外核对、交换意见、审计确认、问题公示等步骤,对 农村信用社2017年1月至2017年12月的业务经营及社务管理情况进行了认真、细致的清理整顿。先后查处基本制度执行不严格、往来资金管理失误、财务费用开支不严密、利息核算不准确、信贷管理偏松等五个方面违规违制行为16件,纠正、整改16件,提出处理意见5个,整改规范意见7条。其中给予经济处罚2人次,罚款300元,清退各类违规计发的资金93,000元。通过对北外信用社的清理整顿,进一步规范了该社的经营活动,促进了信用社的健康发展。 三、严格 风险 管理,加大重点项目稽核 发展与风险并存。为切实

6、规范信用社的发展,最大限度降低信用社经营风险,联社稽核科以严格 风险 管理为龙头,积极采取 点面结合,强调重点 的监管方式,结合当前农村信用社在经营管理中存在的内控管理偏松,制度执行不力,财务核算不准确,信贷管理薄弱等热点和难点问题,加强了对信用社经营薄弱环节的专项稽核。今年,联社稽核科先后组织专项稽核达11次,检查信用社144社次,检查面达100%。其中:内控制度专项稽核3次,决算稽核1次,非信贷资产专项稽核2次,往来资金专项稽核1次,重空凭证专项稽核1次,信贷专项稽核1次,财务费用专项稽核1次,原自办公司清理1次。先后查处违规违制行为13社次,处理40余人次,其中罚款6,600元,行政警告

7、处分2人次,检讨4人次,通报1人次。在专项稽核中,纠正不合规账务处理26件,提出整改意见56条。通过对信用社的严格的专项稽核,积极查处了违规违制行为,消除了案件苗头和隐患,进一步规范了业务经营,确保了全辖信用社 案件、事故为零 的工作目标的顺利实现。四、强化 审慎 经营,规范日常业务操作 今年农村信用社处于改革的关键时刻,完善内控制度建设,实现合法、合规经营,确保平稳过渡是农村信用社在改革时期的主要工作。今年,区联社稽核科实现了稽核工作重心由 规范经营 向 审慎经营 转移,在规范经营行为的基础上,强调 稳步经营 、风险控制、持续发展 ,进一步深化业务操作风险控制,合理规避道德风险。为实现这一工

8、作目标,稽核科积极组织稽核员加大了对辖区信用社的序时稽核。据统计,2017年,联社稽核科共组织稽核员780余人次,开展序时稽核39社次,完成了对辖区11个信用社、1个营业部2017年1月至11月经营情况的序时稽核,稽核面达100%。在序时稽核中,纠正违规行为20余件,发出稽核警告36人次,整改通知38份,查处违规经营行为6件,处理6人次,其中罚款1,350元,通报批评1人次。 五、突出 问责 主题,强化法人履职监督 按照市联社 管法人、管风险 的精神,区联社稽核科以 问责 为主题,严格实施了对信用社法人代表的履职审计。今年5月,为积极配合联社的 双改 工作,联社稽核科组织稽核员对上届10个信用

9、社法人履职情况进行了认真的审计,综合、客观地对上届法人的履职情况进行了公正的评价,对存在的问题及时落实了责任,化解了风险,对履职中存在的不足及时与他们交换了意见,取得了较好的效果。据统计,今年,稽核科先后对法人履职审计11人次,离职审计1人次。 六、恪守 廉洁 操守,抓好纪检监察工作 2017年村信用联社监察工作本着 依法治社,严格管理 的工作原则,坚持 反腐倡廉、防范风险、严格管理、稳步发展 的工作方针,以抓职工思想教育为龙头,认真开展廉政建设,严肃职业纪律,纠正不正之风,惩治违规行为等各方面工作,取得了一定的成绩。 (一)抓教育,促思想,纯洁队伍思想,提高队伍素质。 三个代表 , 十六大精

10、神 是近年来党在新时期的重要思想。为努力实践 三个代表 ,认真贯彻 十六大精神 ,今年,区联社结合辖区农村 信用社的实际情况,提出了 先树思想后树人 的指导思想。今年3月、8月,联社先后多次组织干部职工系统学习了 党风廉政建设 , 内控制度 等重要内容,鼓励、倡导广大干部职工就党在新时期的重要思想和农村信用社内控制度建设及经营发展等方面进行了积极广泛的讨论。全面提高了信合干部职工的思想素质,纯洁了员工队伍。 (二)抓廉政,促反腐,优化行业风气,营造健康环境。农村信用社是一个管钱、用钱的经营货币的特殊企业, 防腐拒变 是农村信用社监察工作的重点。 农村信用社稽核监察工作总结 2017年是农村信用

11、社改革与发展的关键一年。在过去的一年,联社稽核监察科在市、区联社领导的关心、支持下,认真贯彻执行国家农村金融方针政策,恪守 规范经营、促进发展 的工作宗旨,以 风险管理 为重点, 审慎经营 为目标,坚持 定制、定职、创新、问责 和服务与指导相协调,管理与监督相统一,惩治与教育相结合的原则,扎实开展辖区农村信用社的清理整顿工作,业务经营常规性、专项性稽核,党风廉政建设等各项工作。一年来,通过联社稽核监察科的严格监督管理,实现了辖区农村信用社全年无重大违法、违规、违制行为,无案件、事故的工作目标,有力地促进了 农村信用社的健康、持续、稳定发展,为实现 农村信用社2017年年度全面完成各项指标作出了

12、积极的贡献。现将一年来的工作作如下总结:一、牢守 履职 中心,狠抓稽核队伍建设 (一)整合稽核队伍,进一步加强队伍建设 结合市联社对稽核员的要求,区联社选派基层信用社业务骨干5人参加了市联社举办的稽核员上岗考试,取得了较好的成绩。今年5月,区联社进行了第二轮竞聘上岗,为加强稽核队伍建设,联社对稽核科人员进行了调整和补充。先后聘用片区稽核员一名,借调稽核员一名,充实了稽核队伍的力量。 (二)强素质、抓培训,全力打造复合性稽核人才 为切实加强稽核员的素质建设,培养稽核员的综合素质,区联社稽核科把提高稽核员的综合素质作为首要工作目标,采取多样化的培训方式,全力打造复合性稽核人才。一是定期举行稽核学习

13、例会,制定并实施了每周的学习计划。二是积极选派稽核员参加市联社举办的各类培训。今年6月、8月中旬,组织全辖稽核员系统的学习了网络知识,并参加了市联社举办的稽核员培训。三是加大稽核工作的经验交流。充分利用跨辖稽核以及与友邻联社稽核经验交流,取长补短,不断更新知识层面,充实知识内容,填补知识空白。 (三)重 履职 ,化 风险 ,严格稽核员的履职监督、考核 为防范稽核员工作 不履职 的行为,联社稽核科于今年2月制定并组织实施了稽核员工作目标、任务考核办法,加大了对不履职行为的惩处。采取工效挂钩的方式,每月扣保证金200元,按季考核,年末兑现,实现了对稽核员履职的有效监督。同时为进一步落实履职责任,积

14、极推行了稽核员 人盯社 的A、B 角管理模式,做到了任务明确,措施到位、责任清楚。 二、树立 规范 思维,扎实开展整社工作 为规范信用社业务经营,促进信用社健康发展,根据市联社2017年稽核工作意见及区联社稽核工作安排,在联社稽核科的组织下,今年1月至5月,整社工作组完成对北外农村信用社的清理整顿工作。在整社工作中,本着 规范经营、防范风险、促进发展 的整社工作宗旨,稽核员坚持了实事求是、客观公证的评价原则,违章必查、违规必处的查处原则,惩教结合、打防并举的整改原则,采取内外结合、全面与重点结合、检查与举报结合、帐务检查与实地调查结合等方式,通过拟定方案、收集资料、确定重点、职工动员、问卷调查

15、、账务稽核、内外核对、交换意见、审计确认、问题公示等步骤,对 农村信用社2017年1月至2017年12月的业务经营及社务管理情况进行了认真、细致的清理整顿。先后查处基本制度执行不严格、往来资金管理失误、财务费用开支不严密、利息核算不准确、信贷管理偏松等五个方面违规违制行为16件,纠正、整改16件,提出处理意见5个,整改规范意见7条。其中给予经济处罚2人次,罚款300元,清退各类违规计发的资金93,000元。通过对北外信用社的清理整顿,进一步规范了该社的经营活动,促进了信用社的健康发展。 三、严格 风险 管理,加大重点项目稽核 发展与风险并存。为切实规范信用社的发展,最大限度降低信用社经营风险,

16、联社稽核科以严格 风险 管理为龙头,积极采取 点面结合,强调重点 的监管方式,结合当前农村信用社在经营管理中存在的内控管理偏松,制度执行不力,财务核算不准确,信贷管理薄弱等热点和难点问题,加强了对信用社经营薄弱环节的专项稽核。今年,联社稽核科先后组织专项稽核达11次,检查信用社144社次,检查面达100%。其中:内控制度专项稽核3次,决算稽核1次,非信贷资产专项稽核2次,往来资金专项稽核1次,重空凭证专项稽核1次,信贷专项稽核1次,财务费用专项稽核1次,原自办公司清理1次。先后查处违规违制行为13社次,处理40余人次,其中罚款6,600元,行政警告处分2人次,检讨4人次,通报1人次。在专项稽核中,纠正不合规账务处理26件,提出整改意见56条。通过对信用社的严格的专项稽核,积极查处了违规违制行为,消除了案件苗头和隐患,进一步规范了业务经营,确保了全辖信用社 案件、事故为零 的工作目标的顺利实现。四、强化 审慎 经营,规范日常业务操作 今年农村信用社处于改革的关键时刻,完善内控制度建设,实现合法、合规经营,确保平稳过

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