友利控股:四川华亨数码通讯有限公司2016年8月31日审计报告

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1、四川华亨数码通讯有限公司 2016 年 8 月 31 日 财务报表附注 1 四川华亨数码通讯有限 公司 2016 年 8 月 31 日 审计报告 天衡 审 字 (2016)01609 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 四川华亨数码通讯有限公司 2016 年 8 月 31 日 财务报表附注 2 审 计 报 告 天衡审字( 2016) 01609 号 四川 华亨数码通讯有限公司全体股东 : 我们审计了后附的四川 华亨数码通讯有限公司(以下简称华亨公司 )财务报表,包括 2016 年8 月 31 日的 资产负债表, 2016 年 1-8 月 的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附

2、注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华亨公司管理层的责任,这种责任包括:( 1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;( 2) 设计、 执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判

3、断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,华亨公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华亨公司 2016 年 8 月 31 日 的财务状况以及 2016 年 1-8 月 的经营成果和现金流量。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注

4、册会计师: 邱平 中国南京 2016 年 10 月 20 日 中国注册会计师: 郑艳 四川华亨数码通讯有限公司 2016 年 8 月 31 日 财务报表附注 3 资产负债表2016年8月 31日编制单位:四川华亨数码通讯有限公司 单位:人民币元资 产 注释 期末余额 年初余额流动资产:货币 资金 五、1 519,742.60 770.12 交易 性金融资产 - - 应收 票据 - - 应收 账款预付 款项 - - 应收 利息 - - 应收 股利 - 其他 应收款存货一年 内到期的非流动资产 - - 其他 流动资产 - - 流动 资产合计 519,742.60 770.12 非流动资产:可供 出

5、售金融资产 - - 持有 至到期投资 - - 长期 应收款 - - 长期 股权投资投资 性房地产 - - 固定 资产 五、2 31,884,240.71 32,647,093.67 在建 工程 - - 工程 物资 - - 固定 资产清理 - - 生产 性生物资产 - - 油气 资产 - - 无形 资产 - - 开发 支出 - - 商誉 - - 长期 待摊费用 - - 递延 所得税资产其他 非流动资产 - - 非流 动资产合计 31,884,240.71 32,647,093.67 资产总计 32,403,983.31 32,647,863.79 公司法定代表人: 程小凡 主管会计工作负责人:

6、牛福元 会计机构负责人:张春莉四川华亨数码通讯有限公司 2016 年 8 月 31 日 财务报表附注 4 资产负债表(续)2016年8月 31日编制单位:四川华亨数码通讯有限公司 单位:人民币元负债和所有者权益 注释 期末余额 年初余额流动负债:短期 借款 - - 交易 性金融负债 - - 应付 票据 - - 应付 账款预收 款项 - - 应付 职工薪酬应交 税费 五、3 980,376.75 应付 利息 - - 应付 股利其他 应付款 五、4 1,516,150.00 14,500.00 一年 内到期的非流动负债 - - 其他 流动负债 - - 流动 负债合计 1,516,150.00 99

7、4,876.75 非流动负债:长期 借款 - - 应付 债券 - - 长期 应付款 - - 专项 应付款 - - 预计 负债 - - 递延 所得税负债 - - 其他 非流动负债 - - 非流 动负债合计 - - 负债 合计 1,516,150.00 994,876.75 所有者权益:实收 资本 五、5 32,143,500.00 32,143,500.00 资本 公积 - - 减: 库存股 - - 专项 储备盈余 公积未分 配利润 五、6 -1,255,666.69 -490,512.96 所有 者权益合计 30,887,833.31 31,652,987.04 负债和所有者权益总计 32,4

8、03,983.31 32,647,863.79 公司法定代表人: 程小凡 主管会计工作负责人: 牛福元 会计机构负责人:张春莉四川华亨数码通讯有限公司 2016 年 8 月 31 日 财务报表附注 5 利润表201 6年1- 8月编制单位:四川华亨数码通讯有限公司 单位:人民币元项 目 注释 本期金额 上期金额一、营业收入减:营业成本营业税 金及附加销售费 用 - - 管理费 用 五、7 764,502.96 490,013.08 财务费 用 五、8 650.77 499.88 资产减 值损失加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 投资收 益(损失以“-”号填 列)其中: 对联营企

9、业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填列) -765,153.73 -490,512.96 加:营业外收入减:营业外支出 - - 其中: 非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -765,153.73 -490,512.96 减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列) -765,153.73 -490,512.96 五、其他综合收益六、综合收益总额 -765,153.73 -490,512.96 公司法定代表人: 程小凡 主管会计工作负责人: 牛福元 会计机构负责人:张春莉四川华亨数码通讯有限公司 2016 年 8 月 31 日 财务报表附注 6 现金流量表2016年1-8月编制单位:四川华亨数码通讯有限公司 单位:人民币元项 目 注释 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售 商品、提供劳务收到的现金收到 的税费返还 - - 收到 其他与经营活动有关的现金 1,500,359.83 14,500.12 经营 活动现金流入小计 1,500,359.83 14,500.12 购买 商品、接受劳务支付的现金支付 给职工以及为职工支付的现金 - - 支付 的各项税费支付 其他与经营活动有关的现金 1,010.60 13,730.00 经营 活动现金流出小计 1,010.60

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