关于清理小金库工作的自检自查总结

上传人:自*** 文档编号:25254654 上传时间:2017-12-12 格式:DOC 页数:2 大小:57.89KB
返回 下载 相关 举报
关于清理小金库工作的自检自查总结_第1页
第1页 / 共2页
关于清理小金库工作的自检自查总结_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《关于清理小金库工作的自检自查总结》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于清理小金库工作的自检自查总结(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、关于清理小金库工作的自检自查总结关于清理小金库工作的自检自查总结为认真做好 2017 年党风廉政建设和反腐败工作,严肃财务管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据*县关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知文件精神,从2017年 2月 14 日开始,县史志办开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。按照施办发4 号文件要求,我办高度重视,及时在职工大会上传达相关要求。并认真开展清理“小金库”工作,成立了由主任张树才为组长、副主任詹应泽、支部书记蒋卫树为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了

2、清理工作。 现将有关工作情况报告如下:一、按照关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知施办发4 号的要求, ,通过深入自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 二、自史志办成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 三、我办监管使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由我办财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我办按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 通过自查、自纠、回顾,县史志办认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 总结/报告

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号