2017年部门预算编制说明范本

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1、2017 年部门预算编制说明 凤凰办事处 2017 年部门预算编制说明 一、部门基本情况 (一)单位构成 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位 1 个,事业单位 1 个。其中:全额拨款行政单位 1 个,全额拨款的事业单位 1 个。 (二)人员构成 行政人员:南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员 64 人。离休人员 5 人,退休人员 31 人。 事业人员:全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员 6 人。 二、单位主要职责 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;负责

2、辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作,依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;发展街道经济,管理街道资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动街道经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作

3、。向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府交办的其他事项。 三、年度工作任务 一是深化城市治理工作,提升长效管理水平。扎实推进“再干两百天”工作,通过加强整治来推进城市治理水平,全面推进城市长效管理的落实。 二是优化经济发展环境,推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境,力促经济转型升级;加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通,全面保障两大载体开业;切实做好引才纳贤工作;扎实抓好安全生产工作,全面做好市场监管工作。 三是坚持为民服务宗旨,提高服务保障能力。继续进行特色社区建设的打造,着力推进和谐社区建设,重点打造蓝天园文化特色社区;认真做好社会组织的培

4、育发展工作,加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务;认真做好社会帮困求助工作;进一步落实再就业优惠政策,全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。 四是积极化解社会矛盾,确保街道安全稳定。进一步深入推进依法治街工作的落实,抓好依法行政和法治街道建设;加大矛盾纠纷排查化解力度,扎实做好信访维稳工作;建立网格化管理平台,形成群防群治,齐抓共管的良好治安防范局面;加强人防、物防、技防建设,打造平安街道;全面实施“六五”普法。 五是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动,以活动促党建,以党建带活动,争创党建工作品牌。 四、预算收支基本情况 全系统部门预算总额 2785.71 万元,其

5、中:凤凰办事处机关 2721.42 万元,下属事业单位 64.29 万元。 (一)收入预算 公共财政拨款资金 2785.71 万元。 (二)支出预算 本年度支出预算 2785.71 万元,其中:基本支出1591.76 万元,包括:工资福利支出 918.84 万元、商品和服务支出 217.12 万元、对个人和家庭的补助支出 455.80 万元;项目支出 1193.95 万元。 (三)支出预算的功能分类说明 1、一般公共服务科目支出 1283.54 万元,主要用于办事处日常运行的基本支出及街道人大、政协工作各项支出。 2、教育科目支出 6 万元,主要用于社区教育专项。3、社会保障和就业科目支出 1

6、068.53 万元,主要用于行政单位离退休人员经费、基层政权和社区建设支出;社会保障、救灾减灾、社会救助、社会福利等其他民政管理支出。 4、城乡社区科目支出 300 万元,主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的开支。 5、住房保障科目支出 127.64 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。 (四)项目支出基本情况 项目支出 1193.95 万元, 主要项目如下: 1、城市管理专项经费 300 万元; 2、社区为民服务专项经费 110 万元; 3、社区工作专项经费 71 万元; 4、社工工资 496.45

7、万元; 5、退养主任工资 10 万元; 6、社区教育专项经费 6 万元; 7、街道人大、政协专项经费 12 万元; 8、街道关心下一代工作委员会专项经费 5.5 万元;9、民政管理事务经费 43 万元; 10、物业管理费 60 万元; 11、综合治理专项经费 60 万元; 12、征收土地保养费 20 万元。 五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况 2015 年,南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处“三公”经费公共财政预算安排数为 37 万元,其中:公务用车运行维护费支出 15 万元,主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修;公务接待费支出 22 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

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