市质量技术监督局南堡经济开发区分局决算公开说明

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1、唐山市质量技术监督局南堡经济开发区分局决算公开说明第一部分质监部门概况一、部门职责主要负责辖区内特种设备生产的监督管理,特种设备操作人员上岗前培训、发证,特种设备事故调查处理;食品安全检查、抽查活动;生产企业产品质量定期监督检验;深入开展“质量月 ”宣传活动、宣传活动、世界计量日宣传活动、南堡经济开发区安全生产月等一系列宣传教育活动。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。二、部门决算单位构成年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个, 为唐山市质量技术监督局南堡经济开发区分局,与上年决算相比无变化。其中:行政单位个,事业单位个。年末实有人数人,其中行政编(含参公)人、事业编人,其他人员人。下设综合

2、业务稽查股、办公室、财务室个科室。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。年度, 本部门决算汇编户数共个,为唐山市质量技术监督局南堡经济开发区分局,与上年决算相比无变化。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。三、单位绩效预算信息根据我局职能及业务情况,年绩效目标预算万元,具体如下:、特种设备监察经费万元、标准化管理经费万元、打假办案经费万元、产品质量监督抽查经费万元、宣传活动经费万元、食品专项检查经费万元年我局组织开展全区特种设备管理工作,推进建立基层特种设备安全员队伍建设,加强特种设备使用单位现场检查, 特种设备定期检验,维护全区特种设备安全。 开展产品质量、 特种设备、计量器具、标准化宣传达余次。负责全区食品(

3、含食品添加剂、保健食品、酒类及调味品)研制、生产、流通、消费各环节的安全监督管理工作,监督执行不安全食品召回制度;负责全区食品包装材料、 容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。年部门绩效决算支出相比年初预算减少万元,在认真贯彻落实中央、 省委省政府和区委区政府相关规定, 严格 “三公 ”经费支出的审核和审批,合理压缩 “三公 ”经费支出的同时,圆满完成各项任务工作,达到预期绩效目标,绩效考核优。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。第二部分唐山市质量技术监督局南堡经济开发区分局年度部门决算报表(见附件)一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般

4、公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、 “三公 ”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 唐山市质量技术监督局南堡经济开发区分局年部门预算执行情况说明一、收入决算情况说明年度收入合计万元。其中:财政拨款收入万元,事业收入万元,其他收入万元。与年初1 / 3预算数相比,本年收入减少万元,主要原因是严格控制经费支出,开源节流。与年相比减少万元,主要原因是:严格控制经费支出,开源节流。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。二、支出决算情况说明年度支出合计万元。与年初预算相比,本年支出减少

5、万元,主要原因是严格控制经费支出,开源节流。 与年相比, 本年支出减少万元, 主要原因是严格控制经费支出,开源节流。 其中:基本支出万元,减少万元,主要原因为人员调动减少人,支出减少;项目支出万元,增加万元,主要原因为食品专项检查和各种宣传活动所需经费增加。年末结转结余总计万元,与上年度相比无变化。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂。三、财政拨款支出决算总体情况说明年度财政拨款支出年初预算数万元,调整预算数万元,决算数万元,年末结转和结余万元。决算数比年初预算数减少万元,主要原因为是严格控制经费支出,开源节流。与年相比,决算数减少万元,原因为是严格控制经费支出,开源节流。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。

6、四、一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明年财政拨款 “三公 ”经费支出决算总额万元,与年初预算数相比减少万元,主要原因是本部门认真落实中央 “八项规定 ”和省市相关要求,严控运行经费,消减公车费用和接待费用,持续降低行政运行成本。与上年相比增加减少万元。主要原因是:本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求,严控运行经费,消减公车费用和接待费用,持续降低行政运行成本。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。“三公 ”经费支出具体情况:、因公出国(境)费决算万元, 与年初预算数相比无变化。与上年相比无变化。因公出国(境)团组,次,人;鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。、公务用车购置及运行维护费决

7、算万元, 与年初预算数相比减少万元, 主要原因是本部门认真落实中央 “八项规定 ”和省市相关要求, 严控运行经费, 消减公车费用。 与上年相比减少万元,主要原因是本部门认真落实中央 “八项规定 ”和省市相关要求, 严控运行经费, 消减公车费用。其中:公务用车运行维护费支出万元,公务用车购置支出万元,公务车购置辆,年底公务用车保存量辆。 籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。、公务接待费决算万元,与年初预算数相比减少万元,主要原因是本部门认真落实中央“八项规定 ”和省市相关要求,严控运行经费,接待费用,持续降低行政运行成本。与上年相比减少万元, 主要原因是本部门认真落实中央“八项规定 ”和省市相关要求,

8、严控运行经费, 接待费用,持续降低行政运行成本。国内公务接待次,人,国(境)外公务接待次,人。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。五、机关运经费的支出情况的说明年本部门机关运行经费支出万元,主要包括用于办公费、劳务费及设备购置等支出。与年初预算相比减少元主要原因是严格控制经费支出, 开源节流。 与上年相比减少万元主要原因是严格控制经费支出,开源节流。 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。六、政府采购预算执行情况的说明年度部门政府采购预算数万元, 决算数万元, 比年初预算增加 (节减)万元。资金来源是 (否)全部为财政性资金。 其中货物类政府采购预算数万元, 决算数万元, 比年初预算增加 (节减)万元;工程类政

9、府采购预算数万元,决算数万元,比年初预算增加(节减)万元;服务类政府采购预算数万元,决算数万元,比年初预算增加(节减)万元。 铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。七、关于国有资产占用情况截止年末,部门资产总额万元,较年初减少万元。其中流动资产万元,较年初增加(减少)万元;固定资产万元,较年初减少万元;无形资产万元,较年初增加(减少)万元。固定资产中,通用设备资产年初数万元、年末数万元, 较年初减少万元;专用设备资产年初数万元,2 / 3年末数万元,较年初增加(减少)万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数万元、年末数万元,较年初减少万元。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。本部门共有车辆辆,其中,省级领导干部

10、用车辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆,其他用车主要是;单位价值万元以上大型设备台(套)。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。第四部分其他需说明的事项年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零。我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零。第五部分名词解释、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。、机关运行经费是指为保障行政单位(含

11、参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。3 / 3

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