05内部体系审核纠正要求表-新修正版

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修正版 内部审核纠正与预防措施要求表品质 环境 安全 受审核部门审核日期缺点类别 审核条款/过程对应的文件审核人员此不合格事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不合格事项:受审核部门: 签 认: 立即改善措施:责任部门: 签 认: 原因分析:责任部门: 签 认: 纠正措施及完成日期:责任部门: 签 认: 预防措施(水平展开)及完成日期:责任部门: 签 认: 改善确认:审核员审核组长管理代表AR-037-05-A1

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