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1、8 5 2,纠正措施控制程序 纠正措施程序 1.目的: 消除实际的不合格状态和原因,以保证产品质量。 2.适用范围: 适用于采购、生产、产品检测过程中,对不合格品采取的纠正措施。 3.职责: 3.1采购业务部负责收集顾客投诉的记录及统计,并采取纠正措施; 3.2工程部负责向管理者代表提交产品不合格报告; 3.3管理者代表负责 _制订纠正措施,必要时召开“不合格品评审会议”并在会议上制订纠正措施。 3.4工程部负责收集质量记录,统计分析不合格项目、品种记录,及对不合格品进行处置,并进行跟踪验证。 4.定义:无 5.程序 5.1纠正措施 5.1.1工程部有效地处理顾客 _和投诉及产品不合格报告,并
2、向管理者代表汇报。 5.1.2工程部负责调查与产品、过程和质量体系有关的不合格原因,记录调查结果,并向管理者代表汇报。 5.1.3管理者代表负责确定消除不合格原因所需的纠正措施,必要时召开“评审会议”制订纠正措施。 5.1.4各相关责任部门负责按制订的纠正措施,处理相关的不合格。 5.1.5工程部负责对纠正措施的实施进行跟踪验证,定期向管理者代表汇报。 6.相关文件和记录 6.1 Q/BFB -8.3-01-xx 不合格品控制程序 6.2 Q/BFB -8.4-01-xx 统计技术管理制度 6.3 Q/BFB -4.2.4-01-xx 质量记录控制程序 6.4 BF /QJ-056 纠正和预防措施表 批 准 审 核 编 制 日 期 日 期 日 期 模板,内容仅供参考