出纳个人总结资料

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1、出纳个人总结篇一:出纳 个人总结时间过得很快,转眼间三个月试用期的时间就过去了,在三个月的出纳工作中,对 出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不 可少的弥补。回顾三个月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。下 面,我将出纳 工作总结如下,敬请大家提出宝贵意见。一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做 会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫 小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,第一失误就是开具支票上的错误。制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实 在是太弱了

2、,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留 印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了 excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题, 提高了工作效率。由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能 产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有 问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。二、取得的成绩在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求,

3、办理费用报销,现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。6、开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。7、开发了 excel平台票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身 教,三个月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出 纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一

4、线,财务 收支的关口,占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:一。学习、了解和掌握政策法规 和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。二学会制订本职岗位工作内部控制 制度,发挥财务控制、监督的作用三。出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳 人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。四。很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作

5、计划,认真工作,努力实现自己的人生价值。在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。篇二:出纳个人总结转眼间,*x年上半年就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了 信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来 的情况总结如下:一、前期财务工作总结对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是 能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能 力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段(*年一*x年)*年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,

6、我幸运的加入了“金网络一雪梨澳乡”管理团队,看似简单的账单制作T日常收费T银行对接T建立收费台账T与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心 求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:在各级领导和同事的帮助指导下,从不 会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了 工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业 人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能 力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化孝小事化了,协调不好则工 作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通

7、能力,同时在公司内 部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好 了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干中学、学中干,不断掌握 方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。勤能补拙,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容, 建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情况先后制定了 财务收费流程、财 务对接流程、押金退款流程以及特约服务收费流程 ,并在各级领导的支持和同 事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗第二阶段(*x年一*x年):发展阶段这一阶段在继续担任

8、雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管 理处前期的财务助理工作, 进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务 工作经验的积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因 为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月 时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。2004年底我又被调往公司新接管的“ VILLA”管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专 业知识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的肯定。第三阶

9、段(*年一现在),不断提升阶段*x年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心, 不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库 工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好 和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益, 因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工 资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对 接,由于当时管理处财务人员流动较大,面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细 致的讲解公司的一些工作流程,使

10、她们尽快融入金网络这个大家庭。*x年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作,同时兼工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件 的操作技能,提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分 析,及时并动态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议, 为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年 6月我的工作内容再次调整,工资发放 工作正式移交给了出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工 作。二、主要经验和 收获在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作

11、经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作 状态;(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。三、确立工作目标,加强协作财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我 的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的 感到自己岗

12、位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常 案。范。文。库整理一一的 财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、 事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总, 敬请各级领导给予批评指正。 在今后的工作当中, 我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和 业务能力,以新形象,新面

13、貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。篇三:出纳个人总结我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支, 现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来 的工作,我虚心学习新的专业知识, 积极配合同事之间的工作, 努力适应新的工作岗位,述以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的 职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事 们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价

14、值。同时为了提高工作效率, 平时自学电脑知识和 ERP的出纳知识及操作,利用 ERP工作更加准确和快速。其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几 个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符, 做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其 它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支 付),对不符手续的凭证不付

15、款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务 情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交 领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓 励。2. 完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题,我认为:一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。二、对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学 习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得 会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认 真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做 到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2010年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

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