优质实用文档精选——出差管理制度完整版本

上传人:高远 文档编号:150855190 上传时间:2020-11-09 格式:PDF 页数:11 大小:63.84KB
返回 下载 相关 举报
优质实用文档精选——出差管理制度完整版本_第1页
第1页 / 共11页
优质实用文档精选——出差管理制度完整版本_第2页
第2页 / 共11页
优质实用文档精选——出差管理制度完整版本_第3页
第3页 / 共11页
优质实用文档精选——出差管理制度完整版本_第4页
第4页 / 共11页
优质实用文档精选——出差管理制度完整版本_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《优质实用文档精选——出差管理制度完整版本》由会员分享,可在线阅读,更多相关《优质实用文档精选——出差管理制度完整版本(11页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、可编辑 word 文档 制度流程审批单 起草日期: 2018 年 3 月 1 日起草部门: 制度流程名称出差管理制度起草人 审核部门审核意见审核人签名 管理部复核批准 备注: 1. 本单适用于新制度、流程的制定,以及原有制度的修改 2. 制定或修改制度、流程,须在制度流程前附此单,管理部凭此单方可对制度、流程下 发。 可编辑 word 文档 受控状态:受控 生效日期:年月日 出差管理制度 批准复核审核编制 可编辑 word 文档 出差管理制度 1.目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序,为加强出差人员的 管理,本着“必要、合理、经济”的原则,确定出差费用的标准,确 保出差工作的正常进行。

2、 2.范围 本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差:指员工因工作需要,离开其被指定的日常工作区域在 本国范围内出差。 3.2 海外出差:指员工因工作需要,离开其被指定的日常工作区域在 本国以外的国家和地区(包括港澳台地区)出差。 3.3 短程出差:正常情况下,单趟车程在二小时以内,能在当天往返 的出差;一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类 : 一类地区:北京、上海、广州、深圳 二类地区:合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、 哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济 南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐

3、、昆明、杭州、重庆、天津、 珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、 宁波、大连 三类地区:上述以外城市 3.5 出差费用 :指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。 可编辑 word 文档 3.6 误餐补贴 : 指员工出差时,每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差,应该事先填写公出/出差申请单,对于因故未 能事先申请者, 出差应先以电话或邮件获直接主管

4、批准,事后补办手 续,未经批准的出差,其费用不得报销。 5.2 出差审批权限 : 总监级以上人员出差,需报总经理审批;部门经 理出差需报所属系统总(副)经理审批; 主管及员工出差需报部门经 理核审,副总(总监)审批。短程出差由部门经理级批准。(下文简 称“权限主管”) 。 5.3 出差培训的申请根据公司员工培训政策规定事先申请,并根 据培训审批权限规定实施批准。 5.4 团队同时出差时,可以由(团队主管)一人填写公出/ 出差申请 单 ,并注明随行人员。 5.5 出差人员因特殊原因,中途需变更出差路线或延长出差时间或者 改变差旅路线计划, 需事前请示决策领导同意方可实行,并在出差返 回后五个工作

5、日内,重新填写公出 / 出差申请单,写明实际出差 日期及实际出差路线,提交上级领导审批。 公出 / 出差申请单是差 旅费核销的依据,必须备附贴入公出差旅费报销单报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的, 员工可以凭批准过的 公出 /出差 申请单向财务部提前一天申请借款,如员工预借出差培训费用,须 同时附上批准过的培训申请单。 国内出差预借费用根据出差预定天数 可编辑 word 文档 和标准费用预估上下浮动10%,预支金额不得超过申请人工资的2 倍,特殊情况需经权限主管批准; 6.2 出差员工返回后,必须于次月5 日前内凭公出差旅费报销单 及公出 /出差申请单进行管理部初审

6、,财务部审核,总经理最终 批复。审批通过后到出纳报销出差费用。如有特殊情况,员工需要书 面说明延迟报销的原因, 经权限主管审批确认, 否则财务部可以在告 知该员工并通报其上级主管后,直接从该员工薪资中以最少次数扣 回。 6.3 低阶员工和高阶员工出差, 交通、住宿可适当参照高阶员工标准。 6.4 低阶员工和高阶员工出差,共同费用由高阶员工报销,若低阶员 工报销高阶员工费用,应由高阶的上级主管来审核批准。 6.5 员工出差期间需招待客户、赠送礼品等发生业务招待费的,须在 公出 /出差申请单中事先申请,经权限主管批准后方可报销。如 遇特殊情况, 员工应口头或邮件获权限主管批准,否则发生的业务招 待

7、费不得报销。 6.6 培训费用须先由公司的管理部职能部门审核备案后,报权限主管 批准。 7. 差旅费标准(单位:人民币元) 7.1 往返路费: 往返路费包括长期固定工作城市至出差目的地的飞机票、火车票、船 票、长途客车票以及上述票据的附加费用,按所到达地区现行票价实 报实销。 7.1.1 往返交通工具的使用标准上限及各费用: (见附件:一) 7.1.2 酒店费用标准明细:(见附件:二) 7.1.3“特殊情况”下可乘飞机,但要在出差申请单中特别注明,并由 副总或总经理审批; 经理级别以下岗位, 连续乘坐火车时间超过8 小 时的,可购硬卧票。 可编辑 word 文档 7.1.4 特殊情况的规定:

8、7.1.4.1 至目的地无直达列车, 或虽有直达列车, 但超过 18 小时车程; 7.1.4.2处理紧急公务; 7.1.4.3与副总、总监(含)以上人员一同出差; 7.1.4.4飞机票与火车票同等价值。 7.2 往返路费附加费用包括: 7.2.1 机票附加费用:机场巴士(的士)费用、机场建设费、改(退) 票费、保险费、行李托运费。 7.2.2 火车、轮船、长途客车附加费用:订票费、改(退)票费。 8.出差费用计算方式 8.1 交通费用的规定 : 8.1.1 员工出差在条件允许下应选择最经济的交通工具出行。如确因 工作原因需选择超标准交通工具出行的,需事先在公出/出差申请 单上注明原因,提出申请

9、,并经权限主管批准,否则按就低标准报 销,超出部分自理。 8.1.2 副总经理在乘坐超过8 小时以上的国际航班时可购买商务舱 票,并需在购买前报总经理。 8.1.3 员工市内交通应优先选择公共汽车、地铁等公共交通工具。如 确因工作需要乘坐出租车的, 员工在报销时需说明原因及出发地和到 达地,且只能用当日出租车发票,并需权限主管批准后可报销。 8.1.4 员工短程出差,确因公务需要派车的,需经权限主管批准,可 向车辆调度部门申请派车,如车辆调度部门无法派车的,则在派车 单中予以说明并签名,由此发生的出租车费可附此,派车单报 权限主管批准后报销。 8.1.5 员工市内公出如需单独用车,由本人提出派

10、车申请,需经权限 主管进行审批。 如批准派车而车辆调度部门无法派车,需用车人可开 可编辑 word 文档 私家车出差,按1.2 元/公里报销油费及车辆损耗等费用,过路费可 如实报销。如未被批准派车的,员工自己开车出差而发生的费用,可 参照搭乘公共交通工具所发生的费用标准进行报销。此条(8.1.5)不 适用于业务部门。 8.2 住宿费用的规定 : 8.2.1 员工住宿费按实际住宿天数计算,凭票报销,住宿发票必须是 注明住宿天数、住宿日期,且为增值税专用发票。 8.2.2 住宿费按实报销,对于实际费用高于标准费用的,按标准额度 予以报销;如特殊情况高于标准,须由权限主管签字审批确认。 8.2.3

11、同性别两人或夫妇共同出差的,其住宿费用按标准的60%执 行,如特殊情况须由权限主管签字审批确认。 8.2.4 接受培训或接受业务联系机构的邀请而出差的人员,规定如下: 如对方机构提供优惠住宿价格(低于公司标准 ),则凭票据实报销,如 高于公司标准,须经权限主管签字审批确认。 8.2.5 出差酒店请优先选择如家、汉庭、速8、七天。 8.3 误餐补贴的规定 : 8.3.1 员工出差误餐补贴包含中餐及晚餐两餐,在出差途中实际自费 发生就餐则可申请误餐补贴。每发生一餐可按标准的50%申请误餐 补贴。 8.3.2 若中晚餐均符合以下情况之一,则不享受当天的误餐补贴;若 仅一餐符合以下情况,可申请一餐的误

12、餐补贴。 8.3.2.1 员工出差期间如培训机构、业务单位或跟随高层主管出差已 提供就餐的; 8.3.2.2 如员工出差期间有发生业务招待用餐的; 8.3.2.3 员工出差期间,所搭乘的交通工具有提供餐点的。 8.3.3 员工在出差途中误餐补贴以实际发生误餐地区为准计算。 可编辑 word 文档 8.3.4 员工在出差期间,在交通工具上过夜时(指21:00 点至次晨 7:00 点)并且实际发生了就餐,公司将按如下标准给夜宵误餐补贴: 8.3.4. 1 夜间在途时间4 小时以上的,夜宵误餐补贴以2 类地区餐 饮费标准的50% 计发。 8.3.4. 2 夜间在途时间在4 小时以下的不计。 8.3.

13、5 短程出差误餐补贴参照以上规则计发。误餐时间分别为:11: 30-13:00,16:30-17:30,22:00-次日 07:00 并且涵盖2 小时 以上。 8.3.6 误餐补贴根据实际可享受的天数计算。 8.4 员工出差期间通讯费规定: 员工在国内出差中因工作需要发生通讯费用的,没有手机话费补贴的 员工可在出差归来后一个月内,查询话费清单并依据公务话费部分, 据实由部门主管审核后经权限主管批准报销;公司按月提供手机话费 补贴的员工,不再另行报销通讯费用。 8.5 特殊情况下的出差(如陪同客人出差等) ,出差费用超出标准的, 应事先在“出差申请单”上进行说明和申请,由权限主管批准,可按 实报

14、销出差费用。 8.6 员工在出差过程中,如有特殊情况需要发生超出标准的费用,出 差员工需事前报请权限主管批准, 同时在出差后费用报销时由权限主 管签字批准确认。 8.7 员工趁出差之便,事先请假并经部门经理批准探亲或回家,可按 出差地直接返回公司所在地的交通费用标准报销,其因绕道而多支出 的费用,不予报销。员工探亲或回家期间的住宿费和补贴不能报销。 9.出差管理: 9.1 员工在出差期间要定期向上级主管汇报工作进程。 9.2 员工在出差返回一星期内向上级主管至权限主管提交出差总结 报告 。 可编辑 word 文档 9.3 员工在出差期间因私人突发事故需要返回时,需征得权限主管批 准,才由公司负

15、担交通费,否则不予以报销费用。 9.4 员工在出差过程中,如有生病或发生意外事故,应及时与公司取 得联系。 附件一: 往返交通工具的使用标准上限及各费用 岗位等级 类别总经理副总部长级 部长级以下 人员 项目 交通工具 飞机 据 实 报 销 经济舱 / 商 务舱 经济舱 紧急情况事 先申请 火车硬卧/ 高铁 硬卧/ 高铁 二等座 硬卧 /高铁 / 动 车二等座 车船 2 等舱 /1 等 舱 经济舱 /4 等 舱 经济舱 交通费 1 类地区50 元/ 天40 元/ 天30 元/ 天 2 类地区30 元/ 天25 元/ 天20 元/ 天 3 类地区20 元/ 天15 元/ 天10 元/ 天 住宿费

16、 1 类地区400 元 /天320 元/ 天200 元 / 天 2 类地区300 元 /天200 元/ 天160 元 / 天 3 类地区200 元 /天150 元/ 天120 元 / 天 餐饮费 1 类地区30/50/50天20/30/30天10/25/25天 2 类地区20/45/45天10/25/25天10/20/20天 3 类地区15/40/40 天10/20/20 天10/15/15 天 可编辑 word 文档 附件二: 酒店费用标准明细:(以 2 类城市沈阳为例) 标准 酒店 如家酒店280-300160-200 汉庭酒店280-300160-200 速8酒店280-300160-200 大床房(元 / 天)双标间(元 / 天) 备注:员工出差尽量选择以上3 家酒店居住。 可编辑 word 文档 此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更 好

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号